Приложение к Решению от 18.12.2008 г № 84-РС Перечень

Перечень мероприятий программы «Безопасность — главное условие жизни, здоровья, учебы и работы» и объемы финансирования из бюджета мо «Город майкоп» на 2009 — 2013 годы (тыс. руб.)


N п/п Направления реализации программы Источники финансирования
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Всего
общая потребность дополнительно из бюджета МО "Город Майкоп" общая потребность общая потребность общая потребность общая потребность
1. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Дошкольные образовательные учреждения
1. Приобретение и установка АПС в 18 ДОУ 5328 4293 0 0 0 0 5328
2. Обслуживание АПС 148 0 1257 1383 1522 1674 5984
3. Обработка деревянных конструкций чердачных помещений 499 0 0 0 550 0 1049
4. Демонтаж или обработка деревянных конструкций на путях эвакуации в 8 ДОУ 560 560 0 0 0 0 560
5. Установка системы оповещения о пожаре 140 140 0 0 0 0 140
6. Лабораторные испытания электрооборудования 100 100 100 110 120 120 550
7. Приобретение первичных средств пожаротушения и проведение экспертизы 108 108 105 115 206 100 634
Образовательные учреждения
1. Приобретение и установка АПС в 5 ОУ 3344 0 0 0 0 0 3344
2. Обслуживание АПС 1158 0 2200 2410 2650 2920 11338
3. Обработка деревянных конструкций чердачных помещений 1151 0 0 1180 0 0 2331
4. Демонтаж или обработка деревянных конструкций на путях эвакуации в 7 ОУ 700 700 0 0 0 0 700
5. Установка систем оповещения о пожаре 144 144 0 0 0 0 144
6. Лабораторные испытания электрооборудования 300 0 330 363 400 440 1833
7. Приобретение первичных средств пожаротушения и проведение экспертизы 192 192 211 232 255 280 1170
Психолого-педагогические мероприятия
Общегородские мероприятия для учащихся и воспитанников
1. Соревнования ДЮП 5 0 5,5 6 6,6 7,3 30,4
2. Оптимизация функционирования ДЮП 0 0 0 0 0 0 0
3. Организация наглядной агитации в ДОУ и ОУ 305 305 0 0 0 0 305
4. Проведение психолого-педагогических мероприятий: конкурс рисунков, конкурс сочинений и т.д. 6 6 6,6 7,3 7,9 8,8 36,6
5. Организация учебных занятий по эвакуации (ежемесячно) 0 0 0 0 0 0 0
6. Тренинги по обучению навыкам личной безопасности в случае угрозы пожара 0 0 0 0 0 0 0
Мероприятия для педагогов
1. Обучение мерам пожарной безопасности 3 3 18,3 3 3 3 30,3
2. Семинары-практикумы по владению навыками личной безопасности в случае угрозы пожара 6 6 6,6 7,3 7,9 8,8 36,6
Городской конкурс на лучшие показатели противопожарной безопасности 20 20 22 24,2 26,6 29,3 122,1
Итого: 14217 6577 4262 5840,8 5755 5591,2 35666
2. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Установка охранного оборудования "тревожная кнопка" в ОУ и сельских ДОУ (всего 13) 250 250 0 0 0 0 250
2. Круглосуточное обслуживание охранного оборудования 2922 1461 4103 4514 4965 5461 21965
3. Обеспечение физической охраны в ДОУ и ОУ 610 610 670 738 810 890 3718
4. Установка системы видеонаблюдения 720 720 790 870 960 1050 4390
5. Установка целостности ограждения ДОУ и ОУ NN 1, 3, 14, 19 2500 2500 1000 1200 1400 1600 7700
6. Ремонт, замена, обслуживание дворового освещения ДОУ и ОУ и прилегающих к ним территорий 43 43 47 52 57 63 262
Психолого-педагогические мероприятия
Для учащихся
1. Тренинги по выработке навыков поведения в условиях террористической атаки 0 0 0 0 0 0 0
Для учителей
1. Проблемный семинар "Терроризм как феномен XX века" 3 3 3,3 3,6 4 4,4 18,3
2. Обеспечение ОУ пакетом методических материалов (плакаты, рекомендации, брошюры и т.д.) 5 5 5,5 6 6,7 7,3 30,5
3. Тренинги по выработке навыков поведения в условиях террористической атаки 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 7053 5592 6618,8 7383,6 8202,7 9075,7 38333,8
3. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
1. Обеспечение функционирования автогородка 510 510 560 616 678 745 3109
2. Организация:
- городского конкурса "Безопасное колесо" 5 0 5,5 6 6,7 7,3 30,5
- городской акции "Внимание - дети!" 0 0 0 0 0 0 0
- конкурса рисунков, плакатов 5 0 5,5 6 6,7 7,3 30,5
- письма водителям 0 0 0 0 0 0 0
3. Межведомственное взаимодействие с ГИБДД УВД г. Майкопа (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
4. Организация совместных рейдов сотрудников ГИБДД и ЮИД 0 0 0 0 0 0 0
5. Организация рейдов ЮИД по соблюдению учащимися ОУ правил дорожного движения 0 0 0 0 0 0 0
6. Изготовление и размещение на улицах города наглядной агитации (баннеры - 16 шт.) 256 256 282 310 340 375 1563
7. Проведение экспертизы на предмет безопасности участка дороги вблизи ДОУ и ОУ - установка макетов 50 50 55 60,5 66,6 73,2 305,3
8. Обеспечение учащихся фликерами световозвращающими элементами 150 150 165 181,5 200 220 916,5
9. Оборудование в ОУ кабинета по безопасности дорожного движения и детской площадки с дорожной разметкой 100 100 110 121 133 146,4 610,4
10. Организация подписки ОУ на газету "Добрая дорога детства" 24,4 24,4 26,8 29,5 32,5 35,7 148,9
Итого: 1100,4 1090,4 1209,8 1330,5 1463,5 1609,9 6714,1
4. ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Обеспечение мер по соблюдению СанПиН в ДОУ и ОУ 1503 0 1653 1820 2000 2200 9176
2. Соблюдение светового режима в ДОУ и ОУ 800 800 880 968 1065 1170 4883
3. Оборудование столовых, обновление технологического и холодильного оборудования в соответствии с СанПиН в ДОУ и ОУ 3500 0 3850 4235 4655 5126 21366
4. Обеспечение горячим питанием школьников в соответствии с СанПиН 32640 19730 35904 39494 43444 47790 199272
5. Прачечные ДОУ 1100 1100 1210 1330 1464 1610 6714
6. Мероприятия по обеспечению сохранности школьных зданий (энергосбережение, водосбережение) 0 0 0 0 0 0 0
7. Приобретение дезинфицирующих, моющих средств, люминесцентных ламп, ветоши, уборочного инвентаря 2000 0 2200 2420 2660 2928 12208
8. Оборудование спортивных площадок в ОУ 100 0 110 120 133 146 609
9. Увеличение количества ставок дворников 3934 3934 4327 4760 5236 5760 24017
10. Оборудование площадки для автотранспорта ДОУ (спецавтомобили по подвозу продуктов питания) 280 280 0 0 0 0 280
Итого: 45857 25844 50134 55147 60657 66730 278525
5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Дооборудование имеющихся медицинских кабинетов 320 320 352 387 426 468 1953
2. Лицензирование ДОУ 8 8 9 10 11 12 50
3. Медосмотр и санминимум работников ДОУ и ОУ 3930 2400 1683 4490 2035 5544 17682
4. Мероприятия по оздоровлению учащихся:
- День здоровья 3 3 3,3 3,63 4 4,4 18,33
- Министочник 0 0 0 0 0 0 0
- санаторное лечение 0 0 0 0 0 0 0
- физиопроцедуры 0 0 0 0 0 0 0
- организация мероприятий летнего отдыха 700 700 770 932 1025 1128 4555
5. Психолого-педагогические мероприятия по здоровьесбережению учащихся и учителей:
- организация работы спортивных секций 0 0 0 0 0 0 0
- организация спортивно-оздоровительных мероприятий: "Спорт, труд рядом живут", городские олимпиады по физической культуре 10 10 11 12,1 13,3 14,6 61
6. Приобретение медикаментов 90 47 100 110 121 133 554
Итого: 5061 3488 2928,3 5944,73 3635,3 7304 24873,33
6. НРАВСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Мероприятия, направленные на профилактику наркотической зависимости, СПИДа, безнадзорности несовершеннолетних:
- операция "Подросток" 5 5 6 7 8 9 35
- экспертиза по введению курса "Полезные привычки" 0 0 0 0 0 0 0
- апробация образовательной программы по антинаркотической работе 0 0 0 0 0 0 0
- межведомственное взаимодействие с наркоконтролем 0 0 0 0 0 0 0
- участие в реализации республиканских целевых программ 0 0 0 0 0 0 0
2. Изготовление и размещение наглядной агитации 30 0 33 36 40 44 183
Итого: 35 5 39 43 48 53 218
7. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Поддержка действия контентфильтра 0 0 0 0 0 0 0
2. Обновление и контроль за использованием лицензионных программ 1268 54 1395 1534 1688 1856 7741
3. Психолого-педагогические мероприятия для учителей:
- организация посещения курсов в АРИПК 0 0 0 0 0 0 0
- проведение городских специализированных семинаров-практиков по овладению: интерактивной доской, Pain Pout 0 0 0 0 0 0 0
- проблемный семинар по вопросам личной информационной безопасности 0 0 0 0 0 0 0
4. Расширение спектра конкурсов, викторин для учащихся по освоению новых возможностей ИКТ 0 0 0 0 0 0 0
5. Создание сервисного центра по техническому обслуживанию ОУ 175 175 193 212 233 256 1069
6. Организация работы ресурсного центра 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 1443 229 1588 1746 1921 2112 8810
8. ОХРАНА ТРУДА
1. Приобретение спецодежды и специнвентаря 358 30 394 433 477 524 2186
2. Оформление кабинетов 0 0 0 0 0 0 0
3. Обеспечение ОУ нормативно-правовой, методической литературой по вопросам охраны труда 0 0 0 0 0 0 0
4. Аттестация рабочих мест 0 0 0 0 0 0 0
5. Обучение ответственных за охрану труда 40 0 44 48 53 59 244
Итого: 398 30 438 481 530 583 2430
9. СОХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
1. Капитальный ремонт в 60 ОУ 10000 0 15000 0 0 0 25000
2. Текущий ремонт зданий 6 ОУ и 6 ДОУ 3626 2258 3990 4390 4830 5310 22146
3. Текущий ремонт коммуникаций 2000 375 2200 2420 2660 2930 12210
4. Замена внешних линий электропроводки 1920 1920 0 0 0 0 1920
5. Промывка, продувка, опрессовка трубопровода, отопления 310 310 340 375 415 455 1895
6. Проведение экспертизы по техническому состоянию зданий, помещений, технологического оборудования 40 40 44 48 53 59 244
Итого: 17896 4903 21574 7233 7958 8754 63415
Всего по программе 93060,4 47758,4 88791,9 85149,63 90170,5 101812,8 458985,23

4.Муниципальная целевая программа "Жизнь - пространство, возможности для всех" на 2009 - 2013 годы направлена на поддержку учащихся из малообеспеченных, неполных семей, из семей, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы, имеющих затруднения в обучении.
Программа нацелена на выполнение следующих задач:
- предоставление возможности для получения заработка учащимся, которым это необходимо;
- расширение возможности для развития трудовых навыков учащихся СКОШ, их эффективной социализации и профессиональной адаптации в условиях современной бизнес-среды.
На выполнение мероприятий программы в 2009 - 2013 годах из бюджета МО "Город Майкоп" требуется 6612 тыс. руб., в том числе в 2009 г. - 1042 тыс. руб., в 2010 г. - 1498 тыс. руб., в 2011 г. - 1543 тыс. руб., в 2012 г. - 1267 тыс. руб., в 2013 г. - 1262 тыс. руб.
Таблица 52
Программные мероприятия и источники их финансирования
(тыс. руб.)
N п/п Направления реализации программы Источники финансирования
2009 2010 2011 2012 2013 Итого
Общая потребность Допол. из бюджета МО "Город Майкоп" Общая потребность Общая потребность Общая потребность Общая потребность
1. Приобретение оборудования для учебного процесса в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 130 80 520 420 120 0 1190
2. Обучение специалистов, работающих с учащимися СКОШ 50 50 0 50 0 0 100
3. Социализация обучающихся 0 0 30 30 0 0 60
4. Создание трудовых бригад для учащихся из малообеспеченных, неполных семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах 862 862 948 1043 1147 1262 5262
Итого 1042 992 1498 1543 1267 1262 6612

4.15.Модернизация и развитие здравоохранения
Основной задачей муниципального здравоохранения является повышение уровня общественного здоровья, качества и эффективности медицинской помощи населению. Для обеспечения выполнения этой задачи в МО "Город Майкоп" будут работать программы:
1.Муниципальная целевая комплексная программа "Развитие муниципального здравоохранения г. Майкопа" принята до 2010 года. В связи с актуальностью реализуемых в городе подпрограмм "Вакцинопрофилактика", "Социальная поддержка отдельных категорий жителей МО "Город Майкоп" и "Реструктуризация амбулаторно-поликлинической помощи населению и улучшение материально-технической базы ЛПУ" их действие планируется продолжить и на период 2011 - 2013 годов:
Целью программы является формирование условий для повышения качества и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания, снижение заболеваемости, инвалидизации, смертности населения, обеспечение доступности для населения современных медицинских технологий.
Для реализации мероприятий Программы необходимо решить следующие задачи:
- Обеспечение современного уровня диагностики, лечения больных путем внедрения новейших медицинских технологий.
- Укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений.
- Проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний.
- Лекарственное обеспечение граждан, имеющих хронические заболевания, но не являющихся инвалидами.
Выполнение Программы позволит:
- улучшить демографическую ситуацию в городе Майкопе за счет снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни;
- улучшить качество жизни граждан, страдающих хроническими заболеваниями;
- сохранить трудовой потенциал города Майкоп;
- повысить эффективность оказания медицинской помощи на всех этапах;
- стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по инфекционным заболеваниям, управляемым средствами специфической профилактики.
Основными программными мероприятиями являются:
- Реструктуризация амбулаторно-поликлинических учреждений;
- Приобретение вакцин для иммунизации населения;
- Приобретение санитарного автотранспорта;
- Приобретение диагностического и медицинского оборудования для ЛПУ;
- Проведение капитального ремонта ЛПУ;
- Приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Мероприятия Программы реализуются за счет средств муниципального бюджета и иных, не запрещенных законом источников финансирования.
Объем финансирования мероприятий программы "Развитие муниципального здравоохранения г. Майкопа" из муниципального бюджета на 2009 - 2013 годы составляет 98,79 млн. руб., из них в 2009 году - 20,29 млн. руб., в 2010 году - 24,0 млн. руб., в 2011 году - 17,48 млн. руб., в 2012 году - 25,43 млн. руб., в 2013 году - 12,04 млн. руб.
Таблица 54
Потребность в финансовых средствах из бюджета МО
"Город Майкоп" для реализации Программы, млн. руб.
N Статьи затрат Всего В том числе по годам
2009 2010 2011 2012 2013
1 Реструктуризация амбулаторно-поликлинической помощи населению и улучшение материально-технической базы ЛПУ 59,65 13,59 15,8 9,76 17,2 3,3
2 Вакцинопрофилактика 8,64 1,7 1,75 1,72 1,73 1,74
3 Социальная поддержка отдельных категорий жителей МО "Город Майкоп" 30,5 5,0 6,0 6,0 6,5 7,0
Итого: 98,79 20,29 23,55 17,48 25,43 12,04

Подпрограмма
"О реструктуризации амбулаторно-поликлинической службы и
улучшение материально-технической базы ЛПУ г. Майкопа"
Таблица 55
Потребность в финансовых средствах
для реализации мероприятий, млн. руб.
N п/п Наименование мероприятий Всего В том числе по годам
2009 2010 2011 2012 2013
1 Ремонт, реконструкция ЛПУ 25,94 6,89 1,35 4,2 13,3 0,2
2 Приобретение медицинского оборудования 19,4 4,0 10,2 2,0 2,0 1,2
3 Приобретение автотранспорта 14,31 2,7 4,25 3,56 1,9 1,9
ИТОГО 59,65 13,59 15,8 9,76 17,2 3,3

Таблица 56
Расшифровка мероприятий по улучшению
материально-технической базы ЛПУ
(млн. руб.)
Наименование мероприятий Исполнитель Всего В том числе:
2009 2010 2011 2012 2013
1. Автобус ПАЗ-3205, 3 ед. Управление здравоохранения и соц. Программ (УЗ и СП) 2,05 0,7 1,35
2. Автомобиль ВАЗ-21053, 44 ед. + 20 УЗ и СП 8,1 2,0 2,5 1,8 0,9 0,9
3. Автомобиль ИЖ-27127 пикап, 2 ед. УЗ и СП 0,4 0,4
4. Автомобиль Газель2703, 5 ед. 2,5 0,5 1,0 1,0
5. Автомобиль ГАЗ-3105, 2 ед. 0,76 0,76
6. Спец. автомобиль для перевозки умерших 0,5 0,5
7. МГКБ (капитальный ремонт отделения неврологии, пищеблока) 5,2 5,2
8. МУЗ "МГП N 1" (реконструкция поликлиники) УЗ и СП 4,85 0,85 4,0
9. МУЗ "МГП N 3" (реконструкция поликлиники) УЗ и СП 4,25 0,65 3,6
10. МУЗ "МГДП N 2" (реконструкция поликлиники) УЗ и СП 1,0 1,0
11. Инфекционная больница (ремонт бак. лаборатории, основного корпуса) УЗ и СП 4,7 0,4 4,3
- Приобретение медицинского оборудования для инфекционной больницы. УЗ и СП 4,0 4,0
12. Санаторий "Росинка". Газификация котельной. УЗ и СП 0,8 0,8
13. Ханская участковая больница (ремонт столярных изделий, сантехсистем, внутренний ремонт). УЗ и СП 2,1 2,1
14. МУЗ "МГДП N 1" (реконструкция поликлиники). УЗ и СП 0,5 0,5
15. Станция скорой медицинской помощи. Ремонт кровли УЗ и СП 0,98 0,98
16. ДМК. Ремонт помещений. УЗ и СП 0,56 0,56
17. Приобретение дорогостоящего медицинского оборудования - аппаратов УЗИ, клинико-лабораторная экспресс-диагностика, экспресс-диагностика диабета, физиоаппаратура, аппарат для нейросонографии и др. УЗ и СП 15,4 10,2 2,0 2,0 1,2
18. Ремонт и реконструкция ФАЛ (Косинов, Подгорный, Северный, Родниковый, Гавердовский) УЗ и СП 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Итого 59,65 13,59 15,8 9,76 17,2 3,3

Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Таблица 57
Потребность в финансовых средствах, млн. руб.
N п/п Наименование мероприятий Источники финансирования Всего В том числе по годам Исполнители
2009 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1. Обеспечение лечебно-профилактических учр. и управления здравоохранения компьютерной техникой и программным продуктом для систематического анализа состояния привитости Общий объем средств 0,4 0,2 0,2 0 0 0
В т.ч. республиканский бюджет 0 МЗ РА
В т.ч. городской бюджет 0,4 0,2 0,2 0 0 0 УЗСП
2. Создание эффективной системы транспортировки, обеспечение учреждений здравоохранения города холодильниками и термоконтейнерами. Хранение вакцин на аптечной базе Общий объем средств 5,0 1,3 1,3 0,8 0,8 0,8
В т.ч. республиканский бюджет 1,0 0,5 0,5 0 0 0 МЗ РА
В т.ч. городской бюджет 4,0 2,8 2,8 0,8 0,8 0,8 УЗСП
3. Бесперебойное снабжение лечебно-профилактических учреждений города медицинскими иммунобиологическими препаратами Общий объем средств 2,2 2,2 0,87 0,88 0,89
В т.ч. республиканский бюджет 1,5 1,5 0 0 0
В т.ч. городской бюджет 0,7 0,7 0,87 0,88 0,89 УЗСП
4. Повышение квалификации медицинских кадров в области иммунопрофилактики Общий объем средств 0,65 0,5 0,05 0,05 0,05
В т.ч. республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 -
В т.ч. городской бюджет 0,65 0,5 0,05 0,05 0,05 УЗСП
Итого по мероприятиям программы Общий объем средств 12,64 3,7 3,75 1,72 1,73 1,74
В т.ч. республиканский бюджет 4,0 2,0 2,0 0 0 0 МЗ РА
В т.ч. городской бюджет 8,64 1,7 1,75 1,72 1,73 1,74 УЗСП

Подпрограмма
"Социальная поддержка отдельных категорий жителей
МО "Город Майкоп"
Таблица 58
Потребность в финансовых средствах
для реализации мероприятий, млн. руб.
N п/п Наименование мероприятия Всего фин. средств В т.ч. по годам
2009 2010 2011 2012 2013
1. Льготное обеспечение медикаментами и изделиями медицинского назначения граждан, имеющих хронические заболевания и не имеющих инвалидности (согласно Постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 N 890) 30,5 5,0 6,0 6,0 6,5 7,0
Итого 30,5 5,0 6,0 6,0 6,5 7,0

2.Муниципальная целевая программа
"Совершенствование лечебно-диагностической помощи
населению города в МУЗ "Майкопская городская
клиническая больница" на 2009 - 2011 годы
МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением и оказывает специализированную стационарную, консультативную и диагностическую медицинскую помощь не только городскому населению, но и жителям других районов Республики Адыгея, консультативную и диагностическую медицинскую помощь другим лечебно-профилактическим учреждениям. Больница является базой филиала Кубанской медицинской академии и Майкопского медицинского училища. С 1996 года созданы клинические кафедры терапии и хирургии.
Вместе с тем за последнее десятилетие недостаточное финансирование привело к тому, что оснащение оборудованием и прочими материалами не соответствует нормативному табелю оснащения. Приобретенное в 2005 году оборудование по лизингу не смогло обновить и половины потребности учреждения. Имеющееся оборудование физически и морально устарело, что не позволяет оказывать специализированную медицинскую помощь на должном уровне.
Помещения неврологического отделения, бактериологической и клинической лабораторий, административного корпуса расположены в постройках 30 - 40-х годов, находятся практически в аварийном состоянии и требуют срочного капитального ремонта. Требуют капитального ремонта и отделения девятиэтажного корпуса.
Муниципальная целевая программа "Совершенствование лечебно-диагностической помощи населению города в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" на 2009 - 2011 годы разработана с целью улучшения состояния здоровья городского населения, повышения качества и доступности при оказании лечебно-диагностической помощи в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница".
Для достижения цели программы предусматривается решение следующих задач:
1.оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием и развитие материально-технической базы МУЗ "Майкопская городская клиническая больница";
2.оснащение МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" необходимым автомобильным транспортом;
3.подготовка и повышение квалификации кадров для оказания специализированных видов медицинской помощи в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница".
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
- снижение смертности городского населения от управляемых причин (сердечно-сосудистых заболеваний), острой хирургической патологии;
- уменьшение уровня инвалидизации, числа осложнений и летальных исходов;
- повышение качества и доступности медицинской помощи, оказываемой жителям города в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница";
- развитие современных технологий оказания медицинской помощи, улучшение качества лечебно-диагностического процесса.
На реализацию мероприятий программы необходимо 135,0 млн. руб. из муниципального бюджета, в том числе: в 2009 г. - 15,0 млн. руб., в 2010 г. - 60,0 млн. руб. и 2011 г. - 60,0 млн. руб.
Таблица 59
Мероприятия
Муниципальной целевой программы "Совершенствование
лечебно-диагностической помощи населению города в МУЗ
"Майкопская городская клиническая больница" на 2009 - 2011
годы и необходимые финансовые средства, тыс. руб.
N п/п Наименование мероприятий Объем финансирования Исполнитель
2009 г. 2010 г. 2011 г.
1. Оснащение МУЗ МГКБ 14000,0 53900,0 14713,0 Управление здравоохранения и социальных программ (УЗ и СП)
2. Капитальный ремонт зданий и сооружений МУЗ МГКБ (согласно локальному сметному расчету), в т.ч. 0 6000,0 39439,0 УКС г. Майкопа
- девятиэтажного корпуса 0 6000,0 4145,0
- отделения неврологии 16230,0
- пищеблока 5322,0
- баклаборатории 5222,0
- административного здания 3520,0
- клинико-диагностической лаборатории 5000,0
3. Оснащение учреждения мебелью 5648,0 УЗ и СП
4. Приобретение санитарного автотранспорта 1000,0 УЗ и СП
5. Подготовка и повышение квалификации кадров для оказания специализированных видов медицинской помощи 100,0 200,0 УЗ и СП
Итого по программе 15000,0 60000,0 60000,0

3.Муниципальная целевая программа "Неотложные и перспективные мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы МУЗ "Станция скорой медицинской помощи города Майкопа" (ССМП г. Майкопа) на 2008 - 2010 годы
Основной целью данной программы является повышение качества оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим при состояниях, угрожающих жизни, на догоспитальном этапе, снижение показателей заболеваемости, первичного выхода на инвалидность, смертности.
Задачи, которые предстоит решить:
- развитие современных технологий оказания экстренной медицинской помощи;
- дальнейшее совершенствование АСУ "Скорая медицинская помощь";
- укрепление материально-технической базы ССМП г. Майкопа.
Таблица 60
Программные мероприятия
Муниципальной целевой программы "Неотложные и перспективные
мероприятия по укреплению и развитию материально-технической
базы МУЗ "Станция скорой медицинской помощи города Майкопа"
и объемы их финансирования
(тыс. руб.)
N п/п Наименование мероприятий Годы реализации Объем финансирования из бюджета МО "Город Майкоп"
1. Капитальный и текущий ремонт помещений, кровли и инженерных сооружений зданий станции и подстанции МУЗ ССМП г. Майкопа. 2009 2208
2010 450
2. Усовершенствование автоматизированной системы управления "Скорая медицинская помощь" 2009 596,8
3. Строительство крытых стоянок - боксов для станции и подстанции скорой медицинской помощи, соответствующих по размеру максимальному числу санитарного транспорта, работающих одновременно 2009 1400
2010 600
4. Приобретение мягкого инвентаря 2009 353,5
2010 579,0
5. Приобретение оборудования для комнаты по приему пищи 2009 10
2010 95
Всего 6292,3
2009 4568,3
2010 1724,0

Для финансирования Программы необходимы средства из бюджета МО "Город Майкоп" в сумме 6292,3 тыс. руб., в том числе: в 2009 г. - 4568,3 тыс. руб., в 2010 г. - 1724,0 тыс. руб.
4.16.Оказание адресной социальной помощи населению
В целях оказания населению муниципального образования "Город Майкоп" дополнительных мер социальной помощи действует муниципальная целевая программа "Адресная социальная помощь малоимущим гражданам муниципального образования "Город Майкоп" и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2008 - 2010 годы". Данная программа содержит ряд основных направлений, присутствующих только на муниципальном уровне. К примеру, ежемесячное пособие многодетной семье, единовременное пособие приемной семье, единовременная материальная помощь гражданам на газификацию домовладений. В последующие годы действие Программы планируется расширить путем выделения дополнительного финансирования и установления новых видов адресной социальной помощи. На 2011 - 2013 годы будет продлено действие существующей программы.
Основными задачами Программы являются:
- выявление наиболее нуждающихся категорий граждан и обеспечение их материальной и натуральной помощью:
- совершенствование системы оказания адресной социальной помощи в МО "Город Майкоп";
- оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан;
- разработка новых технологий и форм оказания адресной социальной помощи;
- ведение учета малоимущих граждан города Майкопа с распределением по категориям: многодетные, одиноко проживающие, семьи, состоящие из инвалидов, дети-инвалиды, одинокие матери, неполные семьи;
- проведение обследования материально-бытовых условий проживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- анализ причин, вследствие которых семья или одиноко проживающий гражданин не имеют возможности самостоятельно увеличить свой доход;
- организация информационной и разъяснительной работы по оказанию адресной социальной помощи;
- повышение эффективности помощи в решении социальных проблем нуждающихся граждан.
Участниками программы являются:
- малоимущие одиноко проживающие граждане;
- малоимущие семьи;
- многодетные малоимущие семьи, воспитывающие 6 и более детей до 18 лет;
- приемные семьи;
- граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Источником финансирования Программы является бюджет МО "Город Майкоп". Предполагаемый объем финансирования программы на 2009 год - 7594,0 тыс. руб., на 2010 год - 8828,0 тыс. руб., 2011 год - 10480,0 тыс. руб., 2012 год - 12100,0 тыс. руб., 2013 год - 14000,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- выявление граждан, наиболее нуждающихся в оказании адресной социальной помощи и не имеющих экономической и физической возможности решить данные проблемы самостоятельно в силу возраста, состояния здоровья, одинокого проживания или многодетности в условиях низкого уровня жизни;
- улучшение бытовых условий проживания нуждающихся граждан за счет оказания помощи на неотложный ремонт собственных домовладений;
- удовлетворение потребности наиболее нуждающихся жителей муниципального образования "Город Майкоп" в получении материальной или натуральной помощи;
- формирование гуманного отношения к людям с ограниченными возможностями или пострадавшим в результате техногенных катастроф;
- создание благоприятного праздничного настроения детей из малоимущих семей путем организации культурных мероприятий и поощрения их подарочными наборами;
- усовершенствование механизма оказания адресной социальной помощи малоимущим гражданам муниципального образования "Город Майкоп".
Таблица 61
Основные мероприятия
муниципальной целевой программы
"Адресная социальная помощь малоимущим гражданам
муниципального образования "Город Майкоп" и другим
категориям граждан, находящимся в трудной жизненной
ситуации" на 2009 - 2013 годы
(тыс. руб.)
N п/п Наименование мероприятия Финансирование Исполнитель/ Соисполнитель
2009 2010 2011 2012 2013
1. Единовременная материальная помощь малоимущим гражданам на неотложные нужды 1500,0 1800,0 2100 2600,0 3100,0 Управление здравоохранения и социальных программ (УЗ и СП)
2. Единовременная материальная помощь на проведение неотложного ремонта жилья 1800,0 2200,0 2600,0 3100,0 3800,0 УЗ и СП
3. Единовременная материальная помощь малоимущим гражданам на газификацию домовладений 600,0 720,0 860,0 1000,0 1200,0 УЗ и СП
4. Единовременная материальная помощь пострадавшим в результате происшествий техногенного характера 250,0 300,0 360,0 430,0 500,0 УЗ и СП
4. Единовременное пособие приемной семье 150,0 180,0 280,0 320,0 360,0 УЗ и СП
5. Ежемесячное пособие многодетной семье 720,0 810,0 1200,0 1300,0 1400,0 УЗ и СП
6. Натуральная помощь в виде горячих обедов 450,0 500,0 580,0 650,0 720,0 УЗи СП / предприятие общественного питания
7. Натуральная помощь в виде банных услуг 1224,0 1368,0 1500,0 1650,0 1800,0 УЗи СП / предприятие банно-прачечного хозяйства
8. Мероприятия, посвященные праздничным и социально значимым датам 900,0 950,0 1000,0 1050,0 1120,0 УЗи СП / Управление культуры МО "Город Майкоп"
Итого: 7594,0 8828,0 10480,0 12100,0 14000,0

4.17.Развитие культуры
Управлением культуры МО "Город Майкоп" разработана программа развития культуры на 2009 - 2013 годы.
Основные цели программы:
- формирование средствами культуры и искусства нравственных и духовных ценностей, направленных на воспитание у населения чувства национальной гордости и патриотизма;
- сохранение культурного наследия и творческого потенциала города Майкопа;
- выявление и поддержка молодых дарований;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, их технического и технологического оснащения.
Основные задачи, стоящие перед отраслью:
- создание условий для развития творчества и участия граждан в культурной жизни города;
- развитие и укрепление инфраструктуры культуры, обеспечение условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов муниципального образования "Город Майкоп";
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, самодеятельного народного творчества, создание новых творческих муниципальных и самодеятельных коллективов;
- совершенствование образовательного процесса;
- укрепление кадрового потенциала отрасли.
В результате выполнения мероприятий программы будут:
- расширены возможности для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам, повышен культурный и творческий потенциал населения города;
- созданы условия для выбора сфер досуговой деятельности как активной, так и пассивной на территории МО "Город Майкоп";
- снята социальная напряженность;
- привлечены к профессиональной культурной, творческой деятельности одаренные дети и подростки и, как следствие, большое количество учащихся будет отвлечено от негативного влияния среды;
- сохранен кадровый потенциал органов и учреждений культуры;
- укреплено единое информационное и культурное пространство МО "Город Майкоп";
- сохранено и эффективно использоваться культурное наследие;
- укреплена материально-техническая база учреждений культуры;
- повышена роль культурного влияния на воспитание гражданственности и патриотизма в обществе.
Таблица 62
Ресурсное обеспечение программы
тыс. руб.
Всего Местный бюджет Республиканский бюджет Внебюджетные средства
2009 г. 8246 5328 170 2748
2010 г. 8581 5542 177 2862
2011 г. 8912 5755 184 2973
2012 г. 9253 5974 191 3088
2013 г. 9610 6204 198 3208
Итого 44602 28803 920 14879

Таблица 63