Приложение к Приказу от 23.11.2012 г № 227-П Программа
Производственная программа муп «Ресурс» Г. Адыгейска в сфере холодного водоснабжения на 2012 — 2013 годы
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
N
п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица
измерения |
Годовые
показатели |
1. |
Объем выработки воды |
тыс. куб.
метров |
1209,26 |
2. |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб.
метров |
18,82 |
3. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб.
метров |
1190,44 |
4. |
Объем потерь |
тыс. куб.
метров |
215,84 |
5. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
процентов |
17,85 |
6. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: |
тыс. куб.
метров |
974,60 |
6.1. |
- населению |
тыс. куб.
метров |
794,60 |
6.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб.
метров |
66,00 |
6.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб.
метров |
114,00 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности
┌───┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ N │ Наименование │ Срок │ потребности ├────────────┬──────┬─────┤
│п/п│ мероприятия │реализации,│на реализацию│Наименование│ тыс. │ │
│ │ │ лет │мероприятия, │ показателя │рублей│ % │
│ │ │ │ тыс. рублей │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────┼─────┤
│1. │Ремонт и замена │1 │225,00 │Улучшение │- │- │
│ │насосного │ │ │качества │ │ │
│ │оборудования (10 │ │ │оказываемых │ │ │
│ │штук) │ │ │услуг │ │ │
├───┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────┼─────┤
├───┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────┼─────┤
│3. │Ремонт и замена │1 │120,00 │ │- │- │
│ │электродвигателей│ │ │ │ │ │
│ │(4 штуки) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────┼─────┤
│4. │Установка │1 полугодие│220,00 │Обеспечение │- │- │
│ │приборов учета на│2013 года │ │учета │ │ │
│ │водозаборных │ │ │объемов │ │ │
│ │сооружениях (12 │ │ │поданной │ │ │
│ │штук) │ │ │воды в сеть │ │ │
├───┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────┼─────┤
│5. │Замена │1 │421,36 │Снижение │- │- │
│ │водопроводных │ │ │потерь воды │ │ │
│ │сетей участками │ │ │в сетях │ │ │
│ │(500 метров) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────┼─────┤
│ │Всего │ │986,36 │ │- │- │
└───┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴──────┴─────┘
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Срок
реализации,
лет |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятия,
тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
Наименование
показателя |
тыс.
рублей |
% |
1. |
Составление и
анализ
энергетического
баланса
организации |
1 |
- |
Планирование
мероприятий по
энергосбережению |
- |
- |
2. |
Разработка
структуры
управления
энергосбережением
и повышением
энергетической
эффективности
организации |
1 |
- |
|
- |
- |
|
Всего |
|
- |
|
- |
- |