Приложение к Решению от 23.12.2011 г № 396-РС Направление

IV. основные направления развития экономики и социальной сферы мо «Город майкоп» на 2009 — 2013 годы


Основными направлениями социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы являются:
1.Создание условий для развития и повышения эффективности отраслей экономики:
- развитие промышленного комплекса;
- создание условий для развития малого бизнеса;
- развитие аграрного сектора;
- развитие потребительского рынка и сферы услуг;
- развитие туризма;
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью;
- формирование благоприятной политики в области трудовых отношений;
- инвестиционная политика и развитие строительства.
2.Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения города:
- обеспечение населения города транспортными услугами;
- обеспечение населения услугами связи;
- обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства;
- правоохранительная деятельность;
- принятие мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение экологической безопасности и устойчивости природного комплекса города.
3.Проведение эффективной социальной политики для формирования благоприятного социального климата и здорового образа жизни населения:
- обеспечение качества, доступности и широкого спектра услуг в социальной сфере;
- развитие образования;
- развитие здравоохранения;
- развитие культуры;
- развитие физкультуры и спорта;
- молодежная политика;
- оказание адресной социальной помощи.
4.1.Развитие промышленного комплекса
Стратегической целью промышленной политики в МО "Город Майкоп" является создание благоприятных социально-экономических и организационных условий для эффективного использования и расширения промышленного потенциала города, привлечение инвестиций, внедрение инноваций.
Решение проблем улучшения качества продукции, развития инновационных процессов на ведущих предприятиях города, экологизация промышленного производства, совершенствования организационно-правовых форм хозяйствования, повышения эффективности использования ресурсного потенциала предприятий будет способствовать формированию позитивной динамики производства товаров и услуг.
Основными задачами развития промышленного комплекса города на 2009 - 2013 годы являются:
Ежегодное увеличение не менее чем на 8 - 10% в сопоставимых ценах объемов промышленного производства и реализации работ и услуг по полному кругу предприятий, занимающихся экономическими видами деятельности по разделам С (добыча полезных ископаемых), Д (обрабатывающие производства) и Е (производство и распределение электроэнергии, газа и воды) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции, услуг;
Наращивание в структуре промышленного производства направлений по углубленной переработке сырьевых ресурсов и повышению качества конечного продукта, расширению выпуска товарной продукции с использованием инновационных разработок, производства новых видов товаров;
Повышение уровня конкурентоспособности продукции действующих предприятий за счет внедрения инноваций;
Поддержка и стимулирование развития приоритетных отраслей, экономически и социально значимых предприятий, способных оказать воздействие на общий подъем экономики города и Республики Адыгея, пополнение доходной части муниципального бюджета, создание новых рабочих мест;
Повышение технического и технологического уровня предприятий и организаций за счет строительства новых объектов, реконструкции и модернизации производств и внедрения инновационных технологий;
Рост производительности труда за счет обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий и оборудования;
Увеличение количества рабочих мест на промышленных предприятиях и повышение на этой основе занятости населения города;
Развитие инновационно-инвестиционного процесса в промышленности и реализация имеющихся инвестиционных проектов и мероприятий, направленных на техническое перевооружение и обновление производственного потенциала;
Повышение инвестиционной привлекательности предприятий за счет прозрачности финансово-экономического состояния для инвесторов. Разработка качественных бизнес-планов инвестиционных проектов, отвечающих современным требованиям инвесторов;
Создание условий для расширения присутствия собственных товаропроизводителей на внутреннем рынке, увеличения производства востребованной населением продукции, по качеству не уступающей ввозимой;
Развитие отраслевой, внутрирегиональной и межрегиональной кооперации, интеграции и сотрудничества промышленных предприятий с целью максимального использования существующих мощностей, расширения рынков сбыта товаров;
Ежегодное увеличение доходной части муниципального бюджета за счет роста платежей предприятий, выпускающих промышленную продукцию. Обеспечение полного и своевременного поступления налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней;
Снижение доли убыточных предприятий. Принятие мер по финансовому оздоровлению промышленных предприятий города;
Создание условий для ускорения мероприятий по сертификации производства, внедрению системы менеджмента качества, соответствующей международным стандартам ИСО сертификации 9000 как средства повышения качества и конкурентоспособности продукции и эффективности предприятий. Совершенствование информационной системы по вопросам качества, стандартизации, метрологии и сертификации, адаптации промышленного комплекса к вхождению России в ВТО;
Создание условий для более полного вовлечения промышленных предприятий в систему муниципального заказа.
Развитие промышленности будет осуществляться согласно прогнозу, разработанному на 2011 - 2013 годы в соответствии с Законом Республики Адыгея от 08.07.1997 N 45 "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Адыгея".
Прогноз разработан на основе комплексного анализа состояния экономики муниципального образования "Город Майкоп" по итогам работы за 2007 - 2009 годы, включая негативные последствия кризисных явлений в 2008 - 2009 годах, оценочных результатов развития в 2010 году, а также направлений социально-экономической политики на среднесрочную перспективу. При этом учтены методические рекомендации и сценарные условия по разработке экономического развития материальной сферы.
Прогноз разработан в 2 вариантах по полному кругу предприятий согласно данным, представленным предприятиями города.
Первый, консервативный вариант, отражает сохранение кризисных явлений в отдельных отраслях и тенденцию замедления темпов роста экономики.
Второй - умеренно оптимистичный, ориентируется на полное преодоление кризисных явлений, улучшение конкурентоспособности экономики, сохранение высокой инвестиционной активности, устойчивое развитие банковской системы и повышение ее вклада в рост экономики (Таблица 22).
Комплекс программных мероприятий в промышленности направлен на усиление позиций городских товаропроизводителей на рынках товаров и услуг за счет технического и технологического перевооружения, снижения издержек производства, максимального использования и загрузки действующих мощностей, улучшения качественных характеристик изделий и повышения конкурентоспособности продукции.
Перечень мероприятий программы, сроки их реализации приведены в Таблице 23.
Предполагаемые источники финансирования мероприятий:
- внебюджетные средства, включающие собственные средства организаций, а также финансовые средства коммерческих банков, предоставляемые хозяйствующим субъектам на условиях кредитования (Таблица 24).
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов до 2013 года определена на основе данных технико-экономических обоснований и бизнес-планов проектов, расчетов затрат и оценивается в размере 1013,1 млн. рублей.
В целом за весь период осуществления Программы предполагается реализация на промышленных предприятиях города 8 инвестиционных проектов, которые позволят обеспечить прирост объема промышленного производства города в сумме 1,3 млрд. руб. в год.
Реализация инвестиционных проектов Программы позволит нарастить инвестиционный потенциал региона, обеспечит рост доходов в консолидированный бюджет и бюджет муниципального образования "Город Майкоп".
За период реализации Программы будет увеличена налогооблагаемая база. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней возрастут на 146,05 млн. руб. в год, в том числе в консолидированный бюджет республики - 55,42 млн. рублей.
Наряду с бюджетной эффективностью важнейшим результатом осуществления мероприятий является социальный эффект в объеме 69,4 млн. руб. в год. Реализация намечаемых в рамках Программы проектов и мероприятий обеспечит создание более 300 новых рабочих мест. Основные показатели эффективности мероприятий Программы приведены в Таблице 25.
Прогноз объема
отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами на территории
МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы
2007 г. Отчет 2008 г. Отчет 2009 г. Отчет 2010 г. Отчет Прогноз 2011 г. Прогноз 2012 г. Прогноз 2013 г.
1 вар. 1 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий
В действ. ценах каждого года, млн. руб. 8794,4 10182,9 11011,2 11390,0 13163,7 13328,4 14749,2 15110,8 16548,2 17240,0
Темп роста в сопост. ценах, % 122,5 114,3 95,7 110,2 104,9 106,1 101,8 102,7 102,3 104,4
в т.ч.: - крупные и средние предприятия
В действ. ценах каждого года, млн. руб. 8020,9 9128,0 9724,4 9926,0 11682,7 11835,1 13155,7 13472,4 14829,7 15440,5
Темп роста в сопост. ценах, % 122,0 113,2 93,5 110,1 105,9 107,1 101,8 102,6 102,3 104,5
- малые предприятия
В действ. ценах каждого года, млн. руб. 660,0 615,1 522,9 634,0 628,1 633,2 676,2 689,0 731,5 756,1
Темп роста в сопост. ценах, % 104,8 79,5 83,5 112,3 102,3 103,1 102,6 103,1 103,0 104,2
микропредприятия
В действ. ценах каждого года, млн. руб. - 266,1 258,1 280,0 290,9 293,8 314,6 320,2 341,3 351,6
Темп роста в сопост. ценах, % - - 93,0 104,2 102,5 103,6 102,8 103,4 103,2 104,2
- подсобные производства
В действ. ценах каждого года, млн. руб. 112,7 173,6 505,7 550,0 561,9 566,3 602,7 629,3 645,7 691,9
Темп роста в сопост. ценах, % 165,1 184,2 205,6 113,1 100,0 100,8 100,2 103,1 100,5 103,0

Таблица 23
Мероприятия по реконструкции,
модернизации и техническому переоснащению
существующих промышленных производств
N Наименование проекта (мероприятия), предприятия Сроки реализации проекта (годы) Содержание мероприятия Планируемая к выпуску продукция (наименование) Документобоснование (наличие бизнес-плана, ТЭО, ПСД) Ожидаемые результаты (увеличение объемов производства, рост производительности труда и т.д.)
1. Реконструкция хлебозавода на ЗАО "Адыг-Юрак" 2009 2010 Реконструкция производства, освоение новых технологий Новые виды хлеба Инвестиционное предложение Увеличение объемов производства до 60 млн. руб. в год
2. Модернизация оборудования, освоение новых видов изделий и внедрение новых технологий на ОАО "Майкопский машиностроительный завод" 2009 2013 Приобретение - фрезернообрабатывающего центра - гильотинных ножниц - гидравлического листогибочного пресса НАСО 40250 Разработка технологической документации, изготовление опытных образцов краноманипуляторной установки - ЛВ-210-02 - ЛВ210-03 - ЛВ-220 с кабиной Краноманипуляторные установки - ЛВ-210-02 - ЛВ210-03 - ЛВ-220 с кабиной План организационнотехнических мероприятий Расширение ассортимента продукции, прирост объемов производства 84,5 млн. рублей
3. Организация серийного производства тяжелых и уникальных редукторов на ОАО "Майкопский редукторный завод" 2009 2010 Подбор и закупка технологического оборудования Редукторы и комплектные приводы массой более 15 тонн План развития и технического перевооружения предприятия Увеличение объемов производства продукции на 100 млн. рублей в год. Социальный эффект - 38,5 млн. руб. в год
4. Организация серийного производства специальных приводов для крановых механизмов на ОАО "Майкопский редукторный завод" 2009 2011 Подбор и закупка технологического оборудования Редукторы и комплектные приводы для автомостовых, козловых и башенных кранов План развития и технического перевооружения предприятия Увеличение объемов производства продукции на 300 млн. рублей в год
5. Организация серийного производства кранманипуляторных установок и грузозахватных средств на ОАО "Майкопский редукторный завод" 2009 2011 Подбор и закупка технологического оборудования Мобильномонтируемые кранманипуляторные установки и набор грузозахватных средств для их комплектации План развития и технического перевооружения предприятия Увеличение объемов производства продукции на 480 млн. рублей в год. Повышение рыночной устойчивости предприятия
6. Реконструкция технологического потока картоноделательной машины ЗАО "Картонтара" 2008 2011 Проведение работ по замене электропривода, модернизации прессовой и сушильной части картоноделательной машины Картон Бизнес-план Увеличение объемов производства на 250 млн. руб. в год
7. Модернизация оборудования на ООО ПКФ "ОСБ" 2008 2009 Увеличение мощности действующего оборудования Дверной блок - Увеличение объемов производства на 19,2 млн. руб. в год
8. План развития ЗАО Шпагатная фабрика "Майкопская" 2009 2013 Приобретение нового технологического оборудования (плетильные машины) освоение нового вида продукции Плетеные шнуры, Полипропиленовый сердечник План развития производства Увеличение объема производства на 8,5 млн. руб. в год

Таблица 24
Объемы и источники финансирования программы
млн. руб.
N Наименование мероприятия (проектов) Объем финансирования всего в том числе
собственные средства предприятия кредиты коммерческих банков другие источники финансирования средства республиканского бюджета Республики Адыгея
1. Реконструкция хлебопроизводства на ЗАО "Адыг-Юрак" 30,0 10,0 20,0 0,0 0,0
2009 20,0 10 10,0 0,0 0,0
2010 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013
2. Модернизация оборудования, освоение новых видов изделий и внедрение новых технологий на ОАО "Майкопский машиностроительный завод" 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
2009 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
2010 14,5 14,5 0,0 0,0 0,0
2011 14,5 14,5 0,0 0,0 0,0
2012 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
2013 15,0 15,0 0 0 0
3. Организация серийного производства тяжелых и уникальных редукторов на ОАО "Майкопский редукторный завод" 50,0 17,0 33,0 0,0 0,0
2009 33,0 0,0 33,0 0,0 0,0
2010 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
2011
2012
2013
4. Организация серийного производства специальных приводов для крановых механизмов на ОАО "Майкопский редукторный завод" 50,0 17,0 33,0 0,0 0,0
2009 50,0 17,0 33,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012
2013
5. Организация серийного производства кранманипуляторных установок и грузозахватных средств на ОАО "Майкопский редукторный завод" 70,0 21,0 49,0 0,0 0,0
2009 30,0 21,0 9,0 0,0 0,0
2010 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0
2011
2012
2013
6. Реконструкция технологического потока картоноделательной машины ЗАО "Картонтара" 670,0 430,0 240,0 0,0 0,0
2009 200,0 120,0 80,0 0,0 0,0
2010 220,0 140,0 80,0 0,0 0,0
2011 250,0 170,0 80,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0 0 0 0 0
7. Модернизация оборудования на ООО ПКФ "ОСБ" 63,1 63,1 0,0 0,0 0,0
2009 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
2010 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
2011 12,7 12,7 0,0 0,0 0,0
2012 12,9 12,9 0,0 0,0 0,0
2013 13,0 13,0
8. План развития ЗАО Шпагатная фабрика "Майкопская" 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
2010 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
2011 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
2012 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0
2013 1,1 1,1 0 0 0
Итого по программе за 2009 - 2013 годы 1013,1 638,1 375,0 0 0
2009 361,9 196,9 165 0 0
2010 314,9 184,9 130,0 0 0
2011 278,2 198,2 80,0 0 0
2012 29,0 29,0 0 0 0
2013 29,1 29,1 0 0 0

Таблица 25
Эффективность программных мероприятий
N Наименование мероприятия, период реализации Срок окупаемости (месяцев) Число рабочих мест (человек) Платежи в бюджет (млн. рублей в год) Прибыль (млн. рублей в год) Социальный эффект (млн. рублей в год) Прирост объемов производства (млн. руб.) в год Прирост годовой мощности
Всего в том числе новых Региональный Всего
ВСЕГО 2340 328 55,42 146,05 202,6 69,4 1302,2
1. Реконструкция хлебозавода на ЗАО "Адыг-Юрак" 32 200 80 0,8 2,3 3,0 2,9 60,0 600 тн.
2. Обновление оборудования, освоение новых видов изделий и внедрение новых технологий на ОАО "Майкопский машиностроительный завод" 72 600 28 2,82 6,7 11,2 7,9 84,5 -
3. Организация серийного производства тяжелых и уникальных редукторов на ОАО "Майкопский редукторный завод" 32 30 25 7,4 13,2 25 3,9 100 -
4. Организация серийного производства специальных приводов для крановых механизмов на ОАО "Майкопский редукторный завод" 18 50 45 15,3 39,6 45 8,8 300 -
5. Организация серийного производства кранманипуляторных установок и грузозахватных средств на ОАО "Майкопский редукторный завод" 23 100 90 20,7 63,2 48 15,1 480 -
6. Реконструкция технологического потока картоноделательной машины ЗАО "Картонтара" 26,4 1030 0 7 18,6 40 0 250 18000 тонн
7. Модернизация оборудования на ООО ПКФ "ОСБ" 72 350 50 1,0 1,7 2,1 3,7 19,2 5 тыс. кв. м
8. План развития ЗАО Шпагатная фабрика "Майкопская" 48 10 10 0,4 0,75 1,3 1,0 8,5 150 тонн

4.2.Поддержка развития предпринимательской инициативы
Рост численности субъектов малого предпринимательства, повышение занятости населения в сфере малого предпринимательства, увеличение доли участия субъектов малого бизнеса в формировании муниципального бюджета может быть достигнуто путем активизации механизмов поддержки малого предпринимательства. В связи с этим действует Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы. В рамках программы будет продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы, разработке новых механизмов доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, что будет способствовать улучшению благоприятных условий для развития предпринимательства в городе и обеспечит дополнительные возможности для нового этапа его развития.
Программа представляет собой комплексный план действий по совершенствованию внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства, оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, развитию объектов инфраструктуры поддержки бизнеса, совершенствованию кредитно-финансовых механизмов в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом имеющегося опыта реализации предыдущих программ.
Основной целью Программы является совершенствование правовых и экономических условий дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих:
- повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий);
- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из стратегических факторов социально-экономического развития муниципального образования;
- увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании бюджета МО "Город Майкоп".
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства;
- развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства;
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- расширение возможностей информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства;
- подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства;
- продвижение продукции предприятий на региональные и межрегиональные рынки;
- развитие инновационной и ремесленной деятельности;
- совершенствование взаимодействия власти и бизнеса.
Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2013 года:
создать около 2 тысяч новых рабочих мест;
2) увеличить долю налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней до 40 процентов;
3) обеспечить рост объемов производства малых и средних предприятий в 1,5 раза.
Система программных мероприятий включает пять направлений (разделов). Данная структура обеспечивает преемственность развития уже имеющейся системы государственной поддержки малого предпринимательства:
1.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Первоочередной задачей Программы в данной области является упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, создание условий для выполнения муниципального заказа.
2.Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предполагается формирование базы данных потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в имуществе, а также базы данных пустующих муниципальных площадей и объектов незавершенного строительства для предоставления в аренду субъектам предпринимательской деятельности.
3.Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятия направлены на дальнейшее совершенствование информационной поддержки посредством предоставления информационных и консультационных услуг; распространение информационно-аналитических материалов о развитии малого и среднего бизнеса; публикации в средствах массовой информации материалов по вопросам предпринимательства; участия в конкурсе "Лидер малого бизнеса"; организации и участия в выставках-ярмарках, форумах. Будет осуществляться обучение предпринимателей путем подготовки и переподготовки кадров как для вновь создаваемых субъектов малого предпринимательства, так и действующих с использованием для этих целей потенциала высших учебных заведений.
4.Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
В рамках раздела будут реализованы мероприятия по развитию МАУ "Майкопский центр поддержки малого предпринимательства" и созданию бизнес-инкубатора на территории города.
5.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства.
Оказание поддержки заключается в создании и развитии малых инновационных компаний, компенсации расходов по внедрению и созданию инновационной продукции, содействию в получении инновационными предприятиями внебюджетной финансовой поддержки в рамках Федеральной программы "Старт".
На реализацию мероприятий Программы в 2009 - 2013 годах планируется направить из бюджета МО "Город Майкоп" в 2009 г. - 2760 тыс. руб., в 2010 г. - 5160 тыс. руб., в 2011 г. - 7060 тыс. руб., в 2012 г. - 7280 тыс. руб., в 2013 г. - 9380 тыс. руб.
Кроме того, на реализацию мероприятий Программы в течение пяти лет предполагается направить 24 миллиона 550 тысяч рублей за счет возврата ранее выданных кредитов и лизинговых платежей. Опыт реализации предшествующих программ поддержки малого предпринимательства позволяет рассчитывать и на привлечение средств из внебюджетных источников (коммерческих банков).
В целях привлечения дополнительных средств на поддержку малого предпринимательства из республиканского и федерального бюджетов Администрация МО "Город Майкоп" ежегодно принимает участие в республиканском конкурсе по финансированию муниципальных Программ поддержки малого и среднего предпринимательства. По итогам этих конкурсов для реализации мероприятий Программы предоставляются субсидии из республиканского и федерального бюджетов:
Годы Фактический объем финансирования Программы из республиканского бюджета, тыс. руб. Фактический объем финансирования Программы из федерального бюджета, тыс. руб.
2009 3030 0
2010 4060 16240
2011 2970 11880

Участниками долевого финансирования по ряду мероприятий Программы могут стать государственные заказчики других программ, достижение целей которых зависит в том числе и от реализации настоящей Программы.
4.3.Труд и занятость
Демографическая политика
Основной целью улучшения демографической ситуации является постепенная стабилизация численности населения и формирование предпосылок последующего демографического роста на 2009 - 2013 годы.
Задачи демографической политики:
1) в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения;
- увеличение продолжительности жизни населения за счет улучшения качества жизни, снижение смертности лиц трудоспособного возраста;
- увеличение продолжительности жизни путем сокращения заболеваемости, травматизма и инвалидности;
- укрепление состояния здоровья детей за счет совершенствования профилактических мероприятий по снижению травм и отравлений, курения, алкоголизма и наркомании, развитие физической культуры, спорта и отдыха;
2) стимулирование рождаемости;
- создание предпосылок для повышения уровня рождаемости путем постепенного перехода от малодетной к среднедетной семье;
- решение проблемы дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- создание условий для самореализации молодежи;
- повышение доступного жилья для молодых семей;
3) улучшение миграционной ситуации;
- регулирование миграционных потоков;
- привлечение необходимых категорий мигрантов;
- проведение мероприятий по борьбе с незаконной миграцией.
В области укрепления здоровья важнейшей задачей является формирование здорового образа жизни у всех категорий населения. В связи с этим необходимо активизировать работу по организации и проведению пропагандистской работы, в том числе через средства массовой информации, направленной на пропаганду здорового образа жизни, что предполагает развитие учреждений физической культуры, отдыха и туризма.
Особое внимание будет уделяться здоровью подростков, созданию и развитию новых подходов к гигиеническому и нравственному воспитанию.
Активные меры должны быть приняты по развитию и совершенствованию реабилитационной помощи, развитию санаторно-курортных организаций и оздоровительных учреждений системы социальной защиты населения, здравоохранения и образования.
В области стимулирования рождаемости - создание условий для жизнедеятельности семьи, дающих возможность рождения, содержания и воспитания нескольких детей, в первую очередь путем повышения материального благосостояния, качества и условий жизни семей. Обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей.
Необходимо проведение комплексной работы, направленной на улучшение качества жизни населения, стабилизацию, а в дальнейшем повышение рождаемости, укрепление потенциала семей, поддержку молодых семей.
В области миграции - проведение мероприятий по борьбе с незаконной миграцией, регулирование потоков трудовой миграции с учетом квалификации работников.
Следует разработать механизм привлечения эмигрантов, имеющих высокий квалификационный уровень в профессиях. Стимулирование и оптимизация миграции позволят увеличить степень компенсации естественной убыли и создать предпосылки для стабилизации численности населения.
Таблица 26
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Численность постоянного населения, человек 172100 173226 166515 166615 166715 166815
в том числе:
городское 153468 154555 144218 144305 144392 144478
сельское 18632 18671 22297 22310 22323 22337
Родившихся на 1 тыс. человек 12,9 12,4 13,6 13,8 13,8 13,8
Умерших на 1 тыс. человек 14,4 13,1 13,7 13,8 13,8 13,8
Естественный прирост/убыль, человек на 1 тыс. -1,5 -0,7 -0,16 0 0 0
Миграционный прирост/убыль, человек на 1 тыс. 4,5 2,9 0,6 0,6 0,6 0,6

В результате проводимой работы, направленной на улучшение демографической ситуации, должна стабилизироваться численность населения за счет увеличения средней продолжительности жизни, повышения показателей рождаемости, снижения показателей смертности населения.
Прогнозные показатели по труду
Рост заработной платы в муниципальном образовании "Город Майкоп" будет обусловлен устойчивыми темпами экономического развития, а также осуществлением мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.
В МО "Город Майкоп" вопросы, связанные с увеличением заработной платы, являются приоритетными. С 01.01.2009 произошло повышение минимального размера оплаты труда с 2300 рублей до 4330 рублей. С 01.09.2009 введена новая система оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования "Город Майкоп". С 01.06.2011 предусматривается повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
Таблица 27
Прогноз среднемесячной заработной платы
по крупным и средним предприятиям по МО "Город Майкоп"
на 2009 - 2013 годы
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (руб.) 13683 14950 16236 17632 19166
- темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (% к предыдущему году) 113,2 110,5 108,6 108,6 108,7
Рост индекса потребительских цен, % 111,6 107,2 105,9 106,0 105,4
- темп роста реальной среднемесячной начисленной зарплаты (% к предыдущему году) 101,4 103,1 102,5 102,5 103,1

Таблица 28
Соотношение средней заработной платы
к прожиточному минимуму
(разы)
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Средняя заработная плата 12139 13683 14950 16236 17632 19166
Среднегодовой прожиточный минимум для трудоспособного населения 4277 4654 5040 5337 5657 5962
Соотношение средней з/платы к прожиточному минимуму 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2

Развитие рынка труда
В 2009 - 2013 гг. численность занятых в экономике ежегодно будет расти в среднем на 2% за счет создания новых рабочих мест в реальном секторе экономики, в основном за счет увеличения численности работников в обрабатывающих производствах, оптовой и розничной торговли, а также в сфере малого и среднего бизнеса. Этот сектор экономики, являясь самым мобильным, должен стать не только одним из основных источников пополнения муниципального бюджета, но и увеличения так называемого среднего класса.
Таблица 29
Прогноз численности
занятых в экономике МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы
по видам экономической занятости
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
числ. % числ. % числ. % числ. % числ. %
Численность занятых в экономике, чел. В т.ч. 81697 100 82162 100 82737 100 83223 100 83672 100
Среднесписочная численность (полный круг) всего 55030 55338 55755 56158 56523
Сельское хозяйство, охота, лесное хоз-во 738 1,3 683 1,2 686 1,2 688 1,2 691 1,2
Добыча полезных ископаемых 56 - 52 - 54 - 54 - 54 -
Обрабатывающие производства 6279 11,4 6348 11,5 6505 11,7 6679 11,9 6844 12,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3230 5,9 3304 5,9 3312 5,9 3312 5,9 3312 5,9
Строительство 2336 4,2 2334 4,2 2354 4,2 2385 4,2 2406 4,2
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования 4307 7,8 4165 7,5 4197 7,5 4229 7,5 4260 7,5
Транспорт и связь 4439 8,1 4385 7,9 4380 7,9 4407 7,8 4423 7,8
Финансовая деятельность 1486 2,7 1494 2,7 1533 2,7 1557 2,8 1577 2,8
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 4048 7,4 3923 7,1 3928 7,0 3928 7,0 3928 7,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности 9407 17,9 9624 17,4 9614 17,2 9614 17,1 9614 17,0
Образование 8267 15,0 8414 15,2 8504 15,2 8550 15,2 8588 15,2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6868 12,5 6959 12,6 6959 12,5 6959 12,4 6959 12,3
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2935 5,3 3001 5,4 3077 5,5 3144 5,6 3215 5,7

Основные направления работы в области занятости населения
В 2009 - 2013 годах стратегия деятельности Центра занятости населения города Майкопа будет направлена на реализацию комплекса мер, позволяющих снизить напряженность в функционировании рынка труда, которая проявляется в несбалансированности спроса и предложения рабочей силы, в существенном обострении структурной безработицы, недостаточности адаптации системы образования к требованиям рынка труда.
Для успешного решения этих задач Центром занятости населения будет проводиться работа по следующим направлениям:
Таблица 30
Основные направления деятельности
Центра занятости населения на 2009 - 2013 годы
и их финансирование, тыс. руб.
N п/п Наименования Мероприятий Год реализации Общий объем финансирования Объем планируемых средств из ФБ Объем планируемых средств из бюджета РА
Активная политика занятости, в т.ч. 2009 8578,8 8452,9 125,9
2010 9959,8 8775,4 1184,4
2011 5066,2 5066,2 -
2012 5409,0 4597,0 812,0
2013 5739,4 4872,8 866,6
Итого 34753,2 31764,3 2988,9
1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 2009 83,6 70,2 13,4
2010 941,3 886,3 55,0
2011 594,2 594,2 -
2012 1117,6 949,8 167,8
2013 1233,3 1048,2 185,1
Итого 3970,0 3548,7 421,3
2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 2009 249,6 249,6 -
2010 93,2 93,2 -
2011 31,5 31,5 -
2012 71,2 60,5 10,7
2013 71,2 60,5 10,7
Итого 516,7 495,3 21,4
3. Информирование населения о положении на рынке труда 2009 290,1 290,1 -
2010 202,0 202,0 -
2011 11,7 11,7 -
2012 71,2 60,5 10,7
2013 71,2 60,5 10,7
Итого 646,2 624,8 21,4
4. Организация общественных работ 2009 1796,0 1796,0 -
2010 1658,7 1372,3 286,4
2011 688,3 688,3 -
2012 901,4 766,1 135,3
2013 1005,2 854,3 150,9
Итого 6049,6 5477,0 572,6
5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 2009 142,6 85,1 57,5
2010 155,3 81,8 73,5
2011 109,7 109,7 -
2012 388,9 330,5 58,4
2013 493,8 419,7 74,1
Итого 1290,3 1026,8 263,5
6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 2009 158,7 147,9 10,8
2010 334,2 230,9 103,3
2011 13,6 13,6 -
2012 14,7 12,5 2,2
2013 14,7 12,5 2,2
Итого 535,9 417,4 118,5
7. Организация содействия самозанятости безработных граждан 2009 916,6 916,6 -
2010 416,7 416,7 -
2011 45,2 45,2 -
2012 39,9 33,9 6,0
2013 45,9 33,9 12,0
Итого 1464,3 1446,3 18,0
8. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 2009 58,3 44,1 14,2
2010 107,0 94,5 12,5
2011 11,2 11,2 -
2012 138,8 118,0 20,8
2013 138,8 118,0 20,8
Итого 454,1 385,8 68,3
9. Профессиональное обучение безработных граждан 2009 4728,0 4728,0 -
2010 5818,6 5234,3 584,3
2011 3524,0 3524,0 -
2012 2605,9 2214,7 391,2
2013 2605,9 2214,7 391,2
Итого 19282,4 17915,7 1366,7
10. Профессиональная ориентация 2009 155,3 125,3 30,0
2010 232,8 163,4 69,4
2011 36,8 36,8 -
2012 59,4 50,5 8,9
2013 59,4 50,5 8,9
Итого 543,7 426,5 117,2

4.4.Инвестиции
Экономический рост и развитие социальной сферы МО "Город Майкоп" невозможен без инвестиций, поэтому приоритетным направлением развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы является создание благоприятных условий для сотрудничества в инвестиционной сфере, привлечение инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности, а также эффективное использование мер государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории города.
По прогнозным показателям в экономику МО "Город Майкоп" и социальную сферу ожидаются инвестиции из всех источников финансирования в объеме:
2009 г. - 4822,7 млн. руб.;
2010 г. - 4577,9 млн. руб.;
2011 г. - 4726,2 млн. руб.;
2012 г. - 4569,6 млн. руб.;
2013 г. - 4774,2 млн. руб.
Для активизации инвестиционной деятельности в 2009 - 2013 году предстоит решить следующие задачи:
- обеспечение выполнения темпов роста инвестиций в основной капитал;
- продолжение работы по сокращению объектов сверхнормативного незавершенного строительства;
- повышение эффективности деятельности строительного комплекса, в первую очередь за счет снижения затрат на жилищное строительство;
- стимулирование модернизации и реконструкции производств;
- реконструкция и техническое перевооружение сопряженных отраслей агропромышленного комплекса.
В муниципальном образовании "Город Майкоп" в рамках соглашений, заключенных на VIII и IX Международных инвестиционных форумах "Сочи 2009" и "Сочи 2010" будут реализоваться инвестиционные проекты:
"Строительство детского сада в г. Майкопе на 240 мест в квартале 179-а по ул. Димитрова, 22" и "Строительство детского сада на 240 мест в г. Майкопе по ул. Пионерская 411а в МКР N 4". Инвестиционное соглашение N 525 от 18.09.2009.
"Строительство мясоперерабатывающего комбината". Инвестиционное соглашение N 527 от 18.09.2009.
"Строительство дробильно-сортировочного завода" группы компаний "Южная Промышленная Корпорация". Инвестиционное соглашение 2010 г.
"Строительство молочно-товарной фермы на 4800 голов дойного стада" ООО "АПК Майкопский". Инвестиционное соглашение 2010 г.
"Строительство Мультимедийного Образовательного киноцентра "КИНО СИТИ". Инвестиционное соглашение N ИС-КМ-60 от 23.09.2009.
Будет продолжена комплексная работа по формированию инвестиционного имиджа муниципального образования "Город Майкоп".
В целях создания режима наибольшего благоприятствования инвесторам в муниципальном образовании "Город Майкоп" разработана и утверждена долгосрочная целевая программа "Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы".
Основными задачами Программы являются:
- дальнейшее развитие выставочно-ярмарочной деятельности муниципального образования "Город Майкоп" по презентации инвестиционного потенциала муниципалитета среди заинтересованных деловых кругов России и за рубежом;
- обеспечение активного взаимодействия потенциальных участников инвестиционного процесса;
- мобилизация инвестиционных ресурсов муниципалитета и обеспечение их эффективного использования;
- активизация деятельности структур финансового рынка;
- пополнение доходов муниципального бюджета;
- создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Общая потребность в денежных средствах из муниципального бюджета на реализацию программных мероприятий составляет 4979,9 тыс. руб., в том числе в 2011 г. - 1928,1 тыс. руб., в 2012 г. - 1223,7 тыс. руб., в 2013 г. - 1828,1 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
Ежегодный рост объема привлеченных инвестиций в основной капитал к уровню предыдущего года составит:
2011 г. - 101%;
2012 г. - 104%;
2013 г. - 105%.
Таблица 31
4.5.Перечень объектов строительства и реконструкции по МО "Город Майкоп", необходимых для реализации в 2009 - 2013 годах тыс. руб.
N п/п Наименование проекта Период реализации Сметная стоимость Остаток сметной стоимости Общий объем ассигнований в том числе
(в тек. ценах) (в тек. ценах) (в тек. ценах) ФБ РБ МБ Внебюджетные средства
Всего по МО "Город Майкоп" 1558062 319175 341256 886374,3 11257
2009 153167 36686 35400 80574 507
2010 207081 14483 14109 176589 1900
2011 190094 33382 35000 112862 8850
2012 695000,3 214058 143709 337233,3 0
2013 312720 20566 113038 179116 0
Коммунальное хозяйство 923365,3 289817 201878 420413,3 11257
2009 142694 36686 35400 70101 507
2010 60972 14483 14109 30480 1900
2011 94232 33382 0 52000 8850
2012 509817,3 199454 108264 202099,3 0
2013 115650 5812 44105 65733 0
1 Реконструкция очистных сооружений в г. Майкопе с увеличением производительности до 200,0 тыс. куб. м в сутки 643383 397845 403128 169727 52443 172108 8850
2009 137132 34885 33533 68714
2010 50332 12560 12560 25212
2011 92232 33382 0 50000 8850
2012 123432 88900 6350 28182
2013
2 Ливневая канализация по ул. Хакурате от ул. Железнодорожной до ул. Юннатов в г. Майкопе 141129 141129 141129 98800 7060 35269 0
2009
2010
2011
2012 141129 98800 7060 35269 0
2013
3 Канализация по ул. Ветеранов в г. Майкопе 338,97/ 24915 29064 5812 5812 17440 0
2009
2010
2011
2012
2013 29064 5812 5812 17440 0
4 Строительство инженерных сетей территории Восточной части г. Майкопа. Водоснабжение 726,88/ 53427 53427 60270 11754 11754 36762
2009
2010 500 0 0 500
2011 1000 0 0 1000
2012 58770 11754 11754 35262
2013
5 Сооружение по захоронению павших животных и биологических отходов на территории г. Майкопа 20000 20000 0 10000 10000 0
2009
2010
2011
2012
2013 20000 0 10000 10000
6 Строительство 2 ниток водопроводной сети диаметром 150 мм в пос. Родниковом с переходом через железную дорогу 1640 1640
2009
2010
2011
2012 1640 1640
2013
7 Строительство канализационной сети по ул. 2-я Короткая от инфекционной больницы до ул. Железнодорожной 1865,3 1865,3
2009
2010
2011
2012 1865,3 1865,3
2013
8 Вынос водовода д. 500 мм и канализационного коллектора д. 1000 мм из зоны жилой застройки в пос. Западный 1780 1780
2009
2010
2011
2012 1780 1780
2013
9 Развитие троллейбусных линий г. Майкопа 5000 5000
2009
2010
2011
2012 5000 5000
2013
10 Реконструкция путепровода по ул. Шовгенова в г. Майкопе 18702,92/ 114761 114761 0 57380 57381
2009
2010
2011
2012 114761 57380 57381
2013
11 Реконструкция ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Калинина МО "Город Майкоп" 16767/ 102885 102885 108026 0 54013 54013
2009
2010
2011
2012 51440 0 25720 25720
2013 56586 28293 28293
12 Реконструкция здания банного комплекса 4132/ 25939 431 0 0 431 0
2009 431 431
2010
2011
2012
2013
13 Строительство наружного водопровода к НОШ N 26 и ДОУ 49 2729 2729 2729 1016 1084 629
2009 2729 1016 1084 629
2010
2011
2012
2013
14 Расширение системы газораспределения х. Веселого ст. Ханской. Распределительный газопровод низкого давления 1672/ 10496 7785 2708 2082 588 2407
2009 2028 785 533 203 507
2010 5757 1923 1549 385 1900
2011
2012
2013
15 Реконструкция ул. Пионерской от ул. Краснооктябрьской до ул. Шовгенова 124 0 0 124
2009 124 0 0 124
2010
2011
2012
2013
16 Строительство водопровода по ул. Клубной в пос. Западный 250 0 250 0 0
2009 250 0 250 0 0
2010
2011
2012
2013
17 Строительство котельной для теплоснабжения 40-квартирного жилого дома по ул. Апшеронской, 67 3676 3676 3676
2009
2010 3676 3676
2011
2012
2013
18 Электроснабжение х. Гавердовского 21707 21707 0
2009
2010 707 707
2011 1000 1000
2012 10000 10000
2013 10000 10000
Здравоохранение 27216 27216 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 22872 22872 0
2013 4344 4344 0
19 МУЗ Майкопская городская клиническая больница. Операционный блок и реанимация 9-этажного корпуса. Строительство альтернативного источника питания 2438/ 15305 15305 18888 0 0 18888 0
2009
2010
2011
2012 18888 18888
2013
20 МУЗ Майкопская городская клиническая больница. Операционный блок и палаты интенсивной терапии ожогового отделения. Строительство альтернативного источника питания 687/3861 3861 4344 0 0 4344
2009
2010
2011
2012
2013 4344 0 0 4344
21 Ханская участковая больница. Строительство альтернативного источника питания 557,76/ 2967 2967 3984 0 0 3984 0
2009
2010
2011
2012 3984 3984
2013
Образование 452531 29358 139378 283795
2009 1400 0 0 1400 0
2010 58102 0 0 58102 0
2011 87992 0 35000 52992 0
2012 112311 14604 35445 62262 0
2013 192726 14754 68933 109039 0
22 Лицей N 35. Спортивные залы размером 24,5 x 11,7 м и 24,5 x 11,7 м г. Майкоп Республика Адыгея 7429,16/ 53650 53650 59018 14754 14754 29510 0
2009
2010
2011
2012
2013 59018 14754 14754 29510
23 Лицей N 35. Плавательный бассейн 25 x 8,5 м и 7 x 8,5 м г. Майкоп Республика Адыгея 6371,71/ 46008 51008 0 23004 28004 0
2009
2010
2011
2012 5000 0 0 5000
2013 46008 0 23004 23004
24 Строительство детского сада на 2420 мест в микрорайоне 4 г. Майкопа 18112,281/ 108791 108791 0 0 108791 0
2009
2010 31389 31389
2011 25800 25800
2012 25800 25800
2013 25802 25802
25 Строительство детского сада на 240 мест в квартале 179-а в г. Майкопе 18805,735/ 112040 109657 0 0 109657
2009
2010 24550 0 0 24550
2011 27192 0 0 27192
2012 27192 0 0 27192
2013 30723 0 0 30723
26 Строительство детского сада на 240 мест в квартале 714 в г. Майкопе 19944,898/ 132823 99513 0 97350 2163
2009 0
2010 2163 2163
2011 35000 35000 0
2012 31175 31175 0
2013 31175 31175 0
27 Реконструкция (сейсмоусиление) ДОУ N 20 в г. Майкопе 24544 24544 24544 14604 4270 5670 0
2009 1400 1400
2010
2011
2012 23144 14604 4270 4270
2013
Культура 150700 0 0 150700
2009 7073 0 0 7073
2010 85757 0 0 85757
2011 7870 0 0 7870
2012 50000 0 0 50000
2013
28 Реконструкция инженерных сетей и благоустройства Городского парка культуры и отдыха по ул. Пушкина, 181 в г. Майкопе 100000 100000 0 0 100000
2009 7073 7073
2010 85757 85757
2011 7170 7170
2012
2013
29 Строительство Дома культуры в пос. Северном 50700 0 0 50700
2009
2010
2011 700 0 0 700
2012 50000 0 0 50000
2013
Прочее: 4250 0 0 4250
2009 2000 0 0 2000
2010 2250 0 0 2250
2011
2012
2013
30 Устройство системы видеонаблюдения и видеофиксации 4250 0 0 4250
2009 2000 0 0 2000
2010 2250 0 0 2250
2011
2012
2013

Таблица 32
4.6.Реестр целевых программ муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы и потребность в их финансировании за счет всех источников
МЦП - муниципальная целевая программа
ДЦП - долгосрочная целевая программа
ВЦП - ведомственная целевая программа
(тыс. руб.)
N
п/п


Наименование целевой
Программы


Годы


Источники и объемы финансирования

Примеч.


Всего

ФБ

РБ

Бюджет МО
"Город
Майкоп"
Внебюджет.
средства

ЖКХ, энергосбережение, обеспечение жильем молодых семей
1.






МЦП "Реформирование
и модернизация      жилищно-
коммунального
комплекса МО "Город
Майкоп" на 2005 -
2010 г."
2009
15206,1
0
0
0
15206,1
 
2010




10536,4




0




0




0




10536,4




2.






МЦП "Оснащение
общедомовыми        приборами учета
тепловой энергии
многоквартирных
жилых домов на 2009
- 2010 годы"
2009
8092,9
6182,9
0
0
1910,0
 
2010




14512,6




14512,6




0




0




0




3.







МЦП "Капитальный
ремонт              многоквартирных
жилых домов         муниципального
образования "Город
Майкоп" на 2008 -
2011 годы"
2009
166686,5
148439,3
9912,9
0
8334,3
 
2010
291877,6
259925,8
9389,9
7968,0
14593,9
2011



25941,3



18411,7



2707,4



3525,1



1297,1



4.










МЦП "Переселение
граждан из          аварийного жилищного
фонда и (или)
жилищного фонда с
высоким уровнем
износа в
муниципальном
образовании "Город
Майкоп" на 2008 -
2011 годы"
2009
182300
91150
45575
45575
0
Программа
закрыта в
2010 году








2010








193200








96600








48300








48300








0








5.







ВЦП "Установка
детских игровых     площадок на
территории
муниципального
образования "Город
Майкоп" на 2010 -
2011 годы"
2010
1700,0
0
646,0
646,0
408,0
 
2011





3400,0





0





1292,0





1292,0





816,0





6.










ВЦП "Капитальный
ремонт и ремонт
дворовых территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных
домов по
муниципальному
образованию "Город
Майкоп" на 2011 год"
2011










84147,4










79940,0










0










4207,4










0










 
7.










ДЦП
"Энергосбережение и повышение
энергетической      эффективности в
муниципальном       образовании "Город
Майкоп" на 2010 -
2015 годы и на
перспективу до 2020
года"
2010
0
0
0
0
0
 
2011
15555
600
0
14916
39
2012
56517
100
0
56362
55
2013




31896




0




0




31869




27




8.










МЦП "Обеспечение
жильем молодых      семей" на 2006 -
2010 годы" в рамках
федеральной
подпрограммы
"Обеспечение жильем
молодых семей"
федеральной целевой
программы "Жилище"
на 2002 - 2010 годы"
2009
40000,0
6000,0
6000,0
4000,0
24000,0
 
2010








50000,0








7500,0








7500,0








5000,0








30000,0








9.




ДЦП "Обеспечение
жильем молодых семейна 2011 - 2015 годы"

2011
32358,5
3660,2
4740,8
5049,8
18907,7
 
2012
37833,3
5333,3
5000,0
5000,0
22500,0
2013
37833,3
5333,3
5000,0
5000,0
22500,0
10.




ВЦП "Чистая вода"
муниципального      образования "Город
Майкоп" на 2011 -   2013 годы
2011
6394,9
0
0
6394,9
0
 
2012
154382,0
82782,0
3530,0
68070,0
0
2013
190734,1
138300,0
9880,0
42554,1
0
Транспорт, безопасность дорожного движения
11.







МЦП "Программа
развития            общественного
транспорта в        муниципальном
образовании "Город
Майкоп" на 2008 -
2011 гг.
2009
10000,0
0
0
6700,0
3300,0
 
2010
17600,0
0
0
14000,0
3600,0
2011



22900,0



0



0



16000,0



6900,0



12.







МЦП "Программа по
обеспечению         безопасности
дорожного движения вмуниципальном
образовании "Город
Майкоп" на 2008 -
2011 годы"
2009
99289,0
0
0
99289,0
0
 
2010
186790,0
0
0
186790,0
0
2011



12263,0



0



0



12263,0



0



13.






ДЦП "Развитие
общественного       транспорта в
муниципальном
образовании "Город
Майкоп" на 2012 -
2014 годы"
2012
137766,5
0
0
56006,5
81760,0
 
2013




136966,5




0




0




55206,5




81760,0




14.






ДЦП "Обеспечение
безопасности        дорожного движения
муниципального
образования "Город
Майкоп" на 2012 -
2014 годы"
2012
57650,0
47500,0
0
10150,0
0
 
2013




10000




0




0




10000,0




0




Развитие АПК
15.






МЦП "Развитие
аграрного сектора   города Майкопа в
рамках национального
проекта "Развитие
АПК" на 2006 - 2010
годы
2009
81718
44526
6586
7606
23000
 
2010




81718




44526




6586




7606




23000




16.










ДЦП "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынка               сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
муниципальном
образовании "Город
Майкоп" на 2011 -
2015 годы"
2011
29079,5
3894,0
1416,0
10384,5
13385,0
 
2012
29255,0
3894,0
1416,0
10560,0
13385,0
2013






21704,0






0






0






10000,0






11704,0






Поддержка малого бизнеса
17.








МЦП "Программа
развития малого и   среднего
предпринимательства муниципального
образования "Город  Майкоп на 2009 -
2013 годы"
2009
8090
0
3030
2760
2300
 
2010
30710
16240
4060
5160
5250
2011
26610
11880
2970
7060
4700
2012
13130
0
0
7280
5850
2013
15830
0
0
9380
6450
Образование
18.








МЦП "Жизнь -
пространство,       возможности для
всех" на 2009 - 2013годы


2009
1042
0
0
1042
0
 
2010
2900
0
0
2900
0
2011
2436
0
0
2436
0
2012
2232
0
0
2232
0
2013
2288
0
0
2288
0
19.



МЦП "Развитие
системы образования
города Майкопа на
2006 - 2009 гг."
2009



13315,7



0



0



10880,7



2435,0



 
20.


МЦП "Ребенок на
пороге школы" (2008 - 2010 гг.)
2009
322,3
0
0
322,3
0
 
2010
180,4
0
0
180,4
0
21.








МЦП "Безопасность -
главное условие     жизни, здоровья,
учебы и работы" на  2009 - 2013 годы


2009
139477,4
0
0
139477,4
0
 
2010
121030,4
0
0
121030,4
0
2011
241267,6
0
0
241267,6
0
2012
105370,5
0
0
105370,5
0
2013
119812,8
0
0
119812,8
0
22.





ДЦП "Развитие
системы образования муниципального
образования "Город  Майкоп" на 2010 -
2012 годы
2010
1815,0
0
0
1815,0
0
 
2011
1720,0
0
0
1720,0
0
2012

1797,0

0

0

1797,0

0

23.






ДЦП "Развитие
системы дошкольного образования
муниципального      образования "Город
Майкоп" на 2010 -   2013 гг."
2010
90624,6
0
0
90624,6
0
 
2011
97710,9
0
35000,0
62710,9
0
2012
211223,0
0
31175,0
180048,0
0
2013
109838,1
0
31175,0
78663,1
0
24.













ВЦП поддержки
социально           ориентированных
некоммерческих
организаций по
направлению
"Духовно-
нравственное
воспитание
школьников
средствами
православной
культуры" на 2011 -
2012 гг.
2011
482,9
0
0
482,9
0
 
2012











2988,0











0











0











2988,0











0











Здравоохранение, социальная помощь
25.




МЦП "Развитие
муниципального      здравоохранения г.
Майкопа" (2006 -
2010 годы)
2009
23290,0
0
2000,0
21290,0
0
 
2010


27038,0


0


2000,0


25038,0


0


26.










МЦП
"Совершенствование  лечебно-
диагностической     помощи населению
города в МУЗ
"Майкопская
городская
клиническая
больница" на 2009 -
2011 годы
2009
15000,0
0
0
15000,0
0
 
2010
60000,0
0
0
60000,0
0
2011






60000,0






0






0






60000,0






0






27.












МЦП "Неотложные и
перспективные       мероприятия по
укреплению и
развитию
материально-
технической базы МУЗ
"Станция скорой
медицинской помощи"
муниципального
образования "Город
Майкоп" на 2008 -
2010 годы"
2009
4568,3
0
0
4568,3
0
 
2010










1724,0










0










0










1724,0










0










28.










МЦП "Адресная
социальная помощь   малоимущим гражданам
муниципального
образования "Город
Майкоп" и другим
категориям граждан,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, на 2008 -
2010 годы"
2009
17630,8
1224,1
295
9183,7
6928
 
2010








10367,2








0








0








10367,2








0








29.










ВЦП "Адресная
социальная помощь   малоимущим гражданам
муниципального      образования "Город
Майкоп" и другим
категориям граждан,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, на 2011 -
2013 годы"
2011
9030,0
0
0
9030,0
0
 
2012
9470,0
0
0
9470,0
0
2013






10310,0






0






0






10310,0






0






30.





ВЦП "Развитие
здравоохранения     муниципального
образования "Город  Майкоп" (2011 - 2013
гг.)
2011
9848,8
0
0
9848,8
0
 
2012
6610,0
0
0
6610,0
0
2013

6040,0

0

0

6040,0

0

31.





ВЦП "Модернизация
здравоохранения     муниципального
образования "Город
Майкоп" на 2011 -
2012 годы"
2011
94822,7
71013,3
1133,6
22675,8
0
 
2012



165104,5



156401,0



8703,5



0



0



32.




ВЦП "Организация
общественных работ в
муниципальном
образовании "Город
Майкоп" на 2011 год"
2011




3772,0




0




0




3772,0




0




 
Культура
33.








МЦП "Развитие
культуры            муниципального
образования "Город  Майкоп" на 2009 -
2013 годы"

2009
8246
0
170
5328
2748
 
2010
8581
0
177
5542
2862
2011
8912
0
184
5755
2973
2012
9253
0
191
5974
3088
2013
9610
0
198
6204
3208
34.








МЦП "Развитие
Майкопского         городского парка
культуры и отдыха на2009 - 2013 годы"


2009
13678,1
0
0
13678,1
0
 
2010
4700,0
0
0
4700,0
0
2011
10941,5
0
0
10941,5
0
2012
449,0
0
0
449,0
0
2013
0
0
0
0
0
35.





ВЦП "Развитие
библиотечного дела вмуниципальном
образовании "Город  Майкоп" на 2011 -
2013 годы"
2011
884
0
430
403
51
 
2012
2470
0
750
1668
52
2013

2845

0

750

2043

52

Молодежь
36.


МЦП "Молодежь
столицы Адыгеи (2008- 2010)"
2009
3200
0
460
2435
305
 
2010
3511
0
506
2671
334
37.




ДЦП "Молодежь
столицы Адыгеи (2011- 2013)"

2011
3334,6
0
0
3334,6
0
 
2012
3707,6
0
0
3707,6
0
2013
3721,7
0
0
3721,7
0
38.




ДЦП "Профилактика
безнадзорности и    правонарушений
несовершеннолетних  (2011 - 2014 гг.)"
2011
1604,5
0
0
1604,5
0
 
2012
1916,4
0
0
1916,4
0
2013
713,0
0
0
713,0
0
ГО и ЧС
39.









МЦП "Снижение рисков
и смягчение         последствий
чрезвычайных        ситуаций природного
и техногенного      характера на
территории МО "ГородМайкоп" на 2009 -
2013 годы"
2009
9432,2
0
7000
632,2
1800
 
2010
18498
0
8183
8915
1400
2011
108833
96000
0
5833
7000
2012
20641
0
0
13921
6720
2013

9104

0

0

4234

4870

40.








"Муниципальная
целевая программа   защиты населения и
территории          муниципального
образования "Город  Майкоп" от паводков
на 2009 - 2013 годы"
2009
1758
0
0
1758
0
 
2010
2000
0
0
2000
0
2011
2500
0
0
2500
0
2012
3250
0
0
3250
0
2013
4000
0
0
4000
0
41.























ВЦП "Переселение
граждан, проживающих
по ул. Приречной NN
59 - 71 (нечетная
сторона) станицы
Ханской
муниципального
образования "Город
Майкоп" -
собственников жилых
помещений,
находящихся в
опасной зоне,
подверженной
негативному
воздействию
долговременных
опасных природных
явлений и процессов,
с целью
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций" на 2011
год
2011























14539,4























0























0























14539,4























0























 
Общественная безопасность
42.







МЦП "Комплексная
программа           профилактики
правонарушений в
муниципальном
образовании "Город
Майкоп"
2006 - 2010 годы
2009
2855
0
0
2855
0
 
2010





3645





0





0





3645





0





43.






МЦП Муниципальная
целевая программа
общественной
безопасности
муниципального
образования "Город
Майкоп" на 2009 год
2009






2000,0






0






0






2000,0






0






 
44.





ДЦП "Профилактика
правонарушений в    муниципальном
образовании "Город  Майкоп" на 2011 -
2015 годы
2011
5873,0
0
0
5873,0
0
 
2012
3388,0
0
0
3388,0
0
2013

4883,0

0

0

4883,0

0

Инвестиционная привлекательность
45.






ДЦП "Формирование
инвестиционной      привлекательности
муниципального      образования "Город
Майкоп" на 2011 -
2013 годы"
2011
1928,1
0
0
1928,1
0
 
2012
1223,7
0
0
1223,7
0
2013


1828,1


0


0


1828,1


0


Антикоррупционное направление
46.











Долгосрочная целевая
программа           муниципального
образования "Город
Майкоп" по
реализации
антикоррупционной
политики в
муниципальном
образовании "Город
Майкоп" на 2009 -
2010 годы"
2009
0
0
0
0
0
 
2010









300









0









0









300









0









47.






ДЦП "О
противодействии     коррупции в
муниципальном       образовании "Город
Майкоп" на 2011 -
2013 годы"
2011
2448,3
0
0
2448,3
0
 
2012
2509,0
0
0
2509,0
0
2013


2509,0


0


0


2509,0


0


Прочее
48.







МЦП "Оснащения
персональных        компьютеров и
серверов
лицензионным
программным
обеспечением на 2008
- 2010 годы"
2009
515,7
0
0
515,7
0
 
2010





682,9





0





0





682,9





0





49.







ВЦП "Модернизация и
развитие            Муниципального
автономного         учреждения "Редакция
городской газеты
"Майкопские новости"
на 2011 - 2013 годы"
2011
750,0
0
0
750,0
0
 
2012
619,0
0
0
619,0
0
2013



552,0



0



0



552,0



0



50.







ДЦП "Развитие
территориального    общественного
самоуправления в
муниципальном
образовании "Город
Майкоп" на 2012 -
2015 годы
2012
33958
0
0
33766
192
 
2013





37030





0





0





36838





192





51.







ДЦП "Развитие
садоводческих,      огороднических и
дачных
некоммерческих
объединений жителей
МО "Город Майкоп" на
2012 - 2014 годы"
2012
4157
0
0
1257
2900
 
2013





15620





0





7120





1500





7000





 
Итого финансирование
по целевым          программам




2009
867714
297522,3
81028,9
396896,4
92266,4
 
2010
1236242,1
439304,4
87347,9
617605,5
91984,3
2011
942288,9
285399,2
49873,8
550947,1
56068,8
2012
1078870,5
285399,2
50765,5
595592,7
136502,0
2013
785668,6
143633,3
54123,0
450149,3
137763,0
Всего
4910784,1
1461869,5
323139,1
2611191,0
514584,5

4.7.Развитие аграрного сектора
Основной целью развития аграрного сектора является восстановление и дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства для обеспечения качественными продуктами населения города. Этому будут способствовать муниципальная целевая Программа развития аграрного сектора города Майкопа на 2006 - 2010 годы и Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2011 - 2015 годы".
Программа развития аграрного сектора города Майкопа на 2006 - 2010 годы действует в рамках Государственной программы "Развитие АПК" и будет реализовываться по следующим направлениям:
- ускоренное развитие животноводства;
- стимулирование развития малых форм хозяйствования;
- кадровое обеспечение отрасли;
- возврат неиспользуемых земель в оборот.
Организационные мероприятия программы предусматривают:
- информационное обеспечение программы;
- подготовку материалов и расчетов для участия в федеральной и республиканской программах;
- создание заготовительных, снабженческо-сбытовых структур, развитие потребительской и кредитной кооперации, производств по переработке сельскохозяйственной продукции, производимой ЛПХ и КФХ;
- субсидирование ЛПХ на приобретение скота, реализацию молока и мяса для муниципальных нужд;
- направление на учебу, переподготовку и повышение квалификации кадров, обеспечение жильем молодых специалистов и семей на селе;
- субсидирование производителей рыбы;
- повсеместное уничтожение сорной растительности, субсидирование затрат за возврат земли в оборот.
Общий объем финансирования программы в год составляет 71,7 млн. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 44,5 млн. руб.;
- средства республиканского бюджета - 6,6 млн. руб.;
- средства бюджета МО "Город Майкоп" - 7,6 млн. руб.;
- средства хозяйств - 13,0 млн. руб.
Таблица 33
Перечень мероприятий
муниципальной целевой программы развития
аграрного сектора г. Майкопа и источники их
финансирования на 2009 - 2010 годы
(тыс. руб.)
N п/п Наименование проекта/ мероприятия Год реализации Всего финансовых средств В т.ч.
Федерал. бюджет Бюджет РА Бюджет МО "Город Майкоп" Внебюджет. источ.
1. Потребительская и кредитная кооперация 2009 40727 38026 2001 700 0
2010 40727 38026 2001 700 0
2. Субсидии за продукцию животноводства 2009 10078 0 78 2100 7900
2010 10078 0 78 2100 7900
3. Программа "Рыба" 2009 779 0 286 493 0
2010 779 0 286 493 0
4. Ввод в оборот земель сельхозназначения 2009 2634 1400 721 513 0
2010 2634 1400 721 513 0
5. Проведение семинаров, выставок, учебы на курсах повышения квалификации 2009 300 0 00 300 0
2010 300 0 0 300 0
6. Обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей 2009 17200 5100 3500 3500 5100
2010 17200 5100 3500 3500 5100
Итого по программе 2009 71718 44526 6586 7606 13000
2010 71718 44526 6586 7606 13000

Постановлением Главы МО "Город Майкоп" утверждена Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2011 - 2015 годы".
Основными целями программы являются:
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства;
- ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства (животноводство и растениеводство);
- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов;
- поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции;
- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения.
Таблица 34
Потребность в финансировании мероприятий
долгосрочной целевой программы "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в муниципальном
образовании "Город Майкоп" на 2011 - 2015 годы"
на период 2011 - 2013 годов
Источник финансирования Объем финансирования по программе, тыс. руб. В том числе
2011 г. 2012 г. 2013 г.
ИТОГО В т.ч. 80326,0 29079,5 29255,0 21704,0
Федеральный бюджет 7788,0 (Без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК) 3894,0 3894,0 0
Бюджет РА 2832,0 (Без учета мероприятий по обслуживанию муниципальной площадки ЕСИО АПК) 1416,0 1416,0 0
Муниципальный бюджет 31232,0 10384,5 10560,0 10000,0
Внебюджетные источники 38474,0 13385 13385,0 11704,0

В 2008 году администрацией МО "Город Майкоп" подписано соглашение с Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея по реализации мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия" на период 2009 - 2012 годов.
Администрацией МО "Город Майкоп" будет продолжена работа по участию в федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года".
Таблица 35
Мероприятия
Республиканской целевой программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия"
на 2009 - 2012 годы и ФЦП "Социальное развитие села
до 2012 года" и источники их финансирования, млн. руб.
1   
2
N


Наименование
проекта/
мероприятия

Срок
реализации

Сумма   инвестиции

Источники финансирования
ФБ

РБ

МБ

Внебюджет.
средства
 
Итого по 2
программам



Итого
252,4
163,7
53,7
15,8
19,2
2009
65,8
41,8
15,4
3,6
5,0
2010
71,6
43,4
15,8
4,9
7,5
2011
68,8
42,6
14,6
4,9
6,7
2012
46,2
35,9
7,9
2,4
-
Республиканская








Итого
целевая программа  "Развитие с/х и
регулирования      рынков с/х
продукции, сырья и продовольствия" на
2009 - 2012 годы.  Всего
184,8
143,6
31,6
9,6
-
 
2009
46,2
35,9
7,9
2,4
-
2010
46,2
35,9
7,9
2,4
-
2011
46,2
35,9
7,9
2,4
-
2012
46,2
35,9
7,9
2,4
-
1.1.








Господдержка
элитного           семеноводства



Итого
3,6
2,4
1,2
-
-
2009 г.
0,9
0,6
0,3
-
-
2010 г.
0,9
0,6
0,3
-
-
2011 г.
0,9
0,6
0,3
-
-
2012 г.
0,9
0,6
0,3
-
-
1.2.








Компенсация части
затрат на          приобретение
средств химизации


Итого
12,4
9,2
3,2
-
-
2009 г.
3,1
2,3
0,8
-
-
2010 г.
3,1
2,3
0,8
-
-
2011 г.
3,1
2,3
0,8
-
-
2012 г.
3,1
2,3
0,8
-
-
1.3.








Господдержка
племенного         животноводства



Итого
3,2
-
2,0
1,2
-
2009 г.
0,8
-
0,5
0,3
-
2010 г.
0,8
-
0,5
0,3
-
2011 г.
0,8
-
0,5
0,3
-
2012 г.
0,8
-
0,5
0,3
-
1.4.








Господдержка
рыбоводства



Итого
1,2
-
1,2
-
-
2009 г.
0,3
-
0,3
-
-
2010 г.
0,3
-
0,3
-
-
2011 г.
0,3
-
0,3
-
-
2012 г.
0,3
-
0,3
-
-
1.5.








Субсидии за
дизельное топливо, использованное на
проведение сезонныхс/х работ


Итого
2,8
2,0
0,8
-
-
2009 г.
0,7
0,5
0,2
-
-
2010 г.
0,7
0,5
0,2
-
-
2011 г.
0,7
0,5
0,2
-
-
2012 г.
0,7
0,5
0,2
-
-
1.6.








Возмещение части
затрат на уплату % по инвестиционным
кредитам с/х       организациям


Итого
91,2
84,0
7,2
-
-
2009 г.
22,8
21,0
1,8
-
-
2010 г.
22,8
21,0
1,8
-
-
2011 г.
22,8
21,0
1,8
-
-
2012 г.
22,8
21,0
1,8
-
-
1.7.








Возмещение части
затрат на уплату % по кредитам с/х
организациям, КФХ, ЛПХ


Итого
8,0
6,0
2,0
-
-
2009 г.
2,0
1,5
0,5
-
-
2010 г.
2,0
1,5
0,5
-
-
2011 г.
2,0
1,5
0,5
-
-
2012 г.
2,0
1,5
0,5
-
-
1.8.








Возмещение части
затрат по          производству
продукции          животноводства ЛПХ


Итого
10,4
-
2,0
8,4
-
2009 г.
2,6
-
0,5
2,1
-
2010 г.
2,6
-
0,5
2,1
-
2011 г.
2,6
-
0,5
2,1
-
2012 г.
2,6
-
0,5
2,1
-
1.9.








Компенсация части
затрат на          приобретение
комбикормов


Итого
52,0
40,0
12,0
-
-
2009 г.
13,0
10,0
3,0
-
-
2010 г.
13,0
10,0
3,0
-
-
2011 г.
13,0
10,0
3,0
-
-
2012 г.
13,0
10,0
3,0
-
-
ФЦП "Социальное






Итого
развитие села до   2012 г."


67,6
20,1
22,1
6,2
19,2
 
2009
19,6
5,9
7,5
1,2
5,0
2010
25,4
7,5
7,9
2,5
7,5
2011
22,6
6,7
6,7
2,5
6,70
2.1.






Молодые семьи и
специалисты села - участники
мероприятий по     улучшению жилищных
условий
Итого
56,9
16,9
16,9
6,2
16,9
2009 г.
11,7
3,5
3,5
1,2
3,5
2010 г.
22,6
6,7
6,7
2,5
6,7
2011 г.
22,6
6,7
6,7
2,5
6,7
2.2.






Расширение системы
газораспределения  х. Веселого ст.
Ханской,           распределительный
газопровод низкого
давления
Итого
7,8
2,3
3,2
-
2,3
2009 г.
5,0
1,5
2,0
 
1,5
2010 г.


2,8


0,8


1,2


 
0,8


2.3.



Строительство
наружного водовода НОШ N 26 и ДОУ N 49
ст. Ханской
Итого
2,9
0,9
2,0
-
-
2009 г.

2,9

0,9

2,0

  
1.6.








Возмещение части
затрат на уплату % по инвестиционным
кредитам с/х       организациям


Итого
91,2
84,0
7,2
-
-
2009 г.
22,8
21,0
1,8
-
-
2010 г.
22,8
21,0
1,8
-
-
2011 г.
22,8
21,0
1,8
-
-
2012 г.
22,8
21,0
1,8
-
-
1.7.








Возмещение части
затрат на уплату % по кредитам с/х
организациям, КФХ, ЛПХ


Итого
8,0
6,0
2,0
-
-
2009 г.
2,0
1,5
0,5
-
-
2010 г.
2,0
1,5
0,5
-
-
2011 г.
2,0
1,5
0,5
-
-
2012 г.
2,0
1,5
0,5
-
-
1.8.








Возмещение части
затрат по          производству
продукции          животноводства ЛПХ


Итого
10,4
-
2,0
8,4
-
2009 г.
2,6
-
0,5
2,1
-
2010 г.
2,6
-
0,5
2,1
-
2011 г.
2,6
-
0,5
2,1
-
2012 г.
2,6
-
0,5
2,1
-
1.9.








Компенсация части
затрат на          приобретение
комбикормов


Итого
52,0
40,0
12,0
-
-
2009 г.
13,0
10,0
3,0
-
-
2010 г.
13,0
10,0
3,0
-
-
2011 г.
13,0
10,0
3,0
-
-
2012 г.
13,0
10,0
3,0
-
-
2






ФЦП "Социальное
развитие села до   2012 г."


Итого
67,6
20,1
22,1
6,2
19,2
2009
19,6
5,9
7,5
1,2
5,0
2010
25,4
7,5
7,9
2,5
7,5
2011
22,6
6,7
6,7
2,5
6,70
2.1.






Молодые семьи и
специалисты села - участники
мероприятий по     улучшению жилищных
условий
Итого
56,9
16,9
16,9
6,2
16,9
2009 г.
11,7
3,5
3,5
1,2
3,5
2010 г.
22,6
6,7
6,7
2,5
6,7
2011 г.
22,6
6,7
6,7
2,5
6,7
2.2.






Расширение системы
газораспределения  х. Веселого ст.
Ханской,           распределительный
газопровод низкого
давления
Итого
7,8
2,3
3,2
-
2,3
2009 г.
5,0
1,5
2,0
 
1,5
2010 г.


2,8


0,8


1,2


 
0,8


2.3.



Строительство
наружного водовода НОШ N 26 и ДОУ N 49
ст. Ханской
Итого
2,9
0,9
2,0
-
-
2009 г.

2,9

0,9

2,0

  

4.8.Развитие потребительского рынка
Одним из направлений работы администрации МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы определено качественное развитие торговли, соблюдение градостроительных требований с учетом создания комфортных условий и высокого уровня обслуживания населения.
Дальнейшее развитие потребительского рынка и сферы услуг является одним из существенных резервов роста доходов городского бюджета.
Программа предполагает развитие потребительского рынка товаров и услуг, обеспечение добросовестной конкуренции, поддержку местных товаропроизводителей, осуществление постоянного мониторинга цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие.
Основными целями Программы являются:
1) обеспечение устойчивого развития потребительского рынка на территории МО "Город Майкоп";
2) повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг;
3) повышение конкурентоспособности товаров местных товаропроизводителей;
4) развитие конкуренции на потребительском рынке за счет эффективного функционирования рынков города;
5) создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на товары и услуги при обеспечении их безопасности и повышении качества обслуживания.
Программа рассчитана на 2009 - 2013 годы и включает в себя следующие этапы:
1 этап - 2009 год. Разработка комплекса мер по поддержке механизма конкуренции на потребительском рынке товаров и услуг. Координация развития инфраструктуры потребительского рынка. Усиление контроля за качеством и безопасностью реализуемых товаров и предоставляемых услуг.
2 этап - 2010 - 2011 годы. Формирование механизма поддержки социально незащищенных слоев населения. Акционирование рынков.
3 этап - 2012 - 2013 годы. Устойчивое развитие потребительского рынка и сферы услуг, развитие конкуренции. Преобразование рынков в торговые комплексы.
Реализация программных мероприятий в сфере потребительского рынка позволит обеспечить:
1) Стабильное развитие потребительского рынка товаров и услуг на территории МО "Город Майкоп";
2) Насыщенность рынка качественными отечественными товарами и услугами;
3) Создание стабильной и целостной системы государственной и общественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, рост числа субъектов малого предпринимательства, занятого в сфере потребительского рынка не менее чем на 15%;
4) Ускорение инвестиционных преобразований в экономике муниципального образования;
5) Прирост новых рабочих мест и создание предпосылок для повышения уровня жизни населения;
6) Пополнение доходной части бюджета МО "Город Майкоп".
Социальный эффект от реализации Программы выражается в повышении качества жизни населения, создании порядка 1200 дополнительных рабочих мест во вновь строящихся объектах потребительского рынка, улучшении питания детей в общеобразовательных учреждениях, повышении уровня знаний населения о защите своих прав, а также снижении стоимости основных видов продовольственных товаров путем сокращения звеньев товародвижения, а также совершенствовании системы подготовки и переподготовки кадров для сферы потребительского рынка и услуг.
Совокупность мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит внедрение современных передовых технологий в сфере услуг и прирост доли объектов, предлагающих прогрессивные методы продажи и новые виды услуг ежегодно на 8 и более процентов.
Вместе с тем эффективное развитие сферы потребительского рынка и услуг на территории МО "Город Майкоп" в значительной степени зависит от решения целого комплекса основных вопросов:
- общей стратегической задачей потребительского рынка является обеспечение качества и безопасности товаров и услуг. Наиболее остро она стоит в сфере неорганизованной торговли. Именно на рынках и в мелкорозничной сети реализуется основная масса фальсифицированной и некачественной продукции. Существование "теневых" каналов товародвижения, тесно связанных с неорганизованной торговлей, выводит из системы контроля качества и безопасности, а также налогового контроля значительные объемы потребительских товаров;
- сложившееся размещение объектов потребительского рынка и услуг в городе не полностью отвечает потребностям населения. Недостаточно развивается сеть небольших магазинов и предприятий сферы услуг, социально ориентированного уровня обслуживания в местах проживания горожан;
- создание цивилизованного конкурентного оптового звена продовольственных и непродовольственных товаров;
- по-прежнему актуальной остается проблема обеспеченности предприятий потребительского рынка и услуг, а также рынков города автостоянками и парковками. В этих условиях в число главных проблем перспективного развития потребительского рынка и услуг входит задача обеспечения территориальной доступности товаров и услуг во всех районах города на уровне не ниже установленных градостроительных и социальных стандартов обслуживания.
В ближайшие годы в сфере розничной торговли предусматривается строительство торгово-развлекательных и торгово-офисных центров, на первых этажах которых будут размещаться универсальные магазины с применением современных форм продажи и оплаты товаров (штрихкодирование), дисконтные карты, оплата посредством кредитных карт. На верхних этажах размещаются предприятия или офисы фирм - турагентства, ателье, парикмахерские, химчистки и т.д.
Строительство таких комплексов позволит ликвидировать палаточную торговлю на улицах города, что значительно улучшит санитарное содержание территорий, прилегающих к торговым объектам.
В соответствии с Федеральным законом N 271-ФЗ от 30.12.2006 предусмотрены существенные преобразования рынков, расположенных в городе. С 1 января 2013 года управляющие рынками компании обязаны будут использовать исключительно капитальные здания, строения и сооружения, создать развитую инфраструктуру (ветеринарно-санитарные лаборатории, современные автопарковки), обеспечить оснащение торговых мест современным торговым и технологическим оборудованием. Срок преобразования сельскохозяйственного рынка - 01.01.2015.
Таблица 36
План мероприятий по развитию
потребительского рынка товаров и услуг
на 2009 - 2013 годы
N п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители
1 Подготовка предложений о разработке нормативно-правовых актов и внесении изменений в действующие нормативно-правовые акты РФ и Республики Адыгея по вопросам функционирования предприятий сферы потребительского рынка 2009 - 2013 г. Юридический отдел, Управление по развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Город Майкоп" (УРМСППР)
2 Разработка программ развития конкуренции на потребительском рынке Ежегодно 2 квартал УРМСППР, Отдел сельского хозяйства
3 Совершенствование каналов товародвижения, развитие оптовой торговли продовольственными и непродовольственными товарами на основе создания современных оптовых структур, распределительных центров, магазинов-складов, оптовых рынков 2009 - 2013 г. Организации торговли, управляющие рынками компании, УРМСППР
4 Создание условий для беспрепятственного передвижения сельхозтоваропроизводителей для участия в ярмарках и продажи товаров на рынках 2009 - 2013 г. ОВД по г. Майкопу
5 Первоочередное предоставление торговых мест на рынках непосредственным товаропроизводителям сельскохозяйственной продукции 2009 - 2013 г. Управляющие рынками компании
6 Оказание содействия в продвижении продукции местных товаропроизводителей на рынки города 2009 - 2013 г. органы местного самоуправления, отдел сельского хозяйства
7 Анализ условий доступа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на розничные рынки и другие площадки, устранение необоснованных административных барьеров 2009 - 2013 г. УРМСППР
8 Приведение рынков МО "Город Майкоп" в соответствие с требованиями Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ" до 01.01.2013, по сельскохозяйственному рынку - до 01.01.2015 Управляющие рынками компании, УРМСППР
9 Создание кооперативного сельскохозяйственного рынка на трассе Майкоп Усть-Лабинск до 01.01.2013 Отдел сельского хозяйства, УРМСППР
12 Проведение ярмарок "выходного дня" с привлечением местных товаропроизводителей 2009 - 2013 г. УРМСППР, Отдел сельского хозяйства
13 Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции, производимой на территории МО "Город Майкоп", в том числе развитие структур, осуществляющих закупочную деятельность и предпродажную подготовку сельхозпродукции для последующей реализации в розничной торговой сети" 2009 - 2013 г. Отдел сельского хозяйства, УРМСППР
14 Размещение на сайте МО "Город Майкоп" информации об услугах, оказываемых туристическими фирмами города 2009 - 2013 г. УРМСППР
15 Содействие туристским фирмам в разработке рекламы, направленной на формирование имиджа города как благоприятного для въездного туризма 2009 - 2013 г. УРМСППР
16 Мониторинг цен на социально значимые продукты питания 2009 - 2013 г. УРМСППР
17 Анализ информации о состоянии рынка социально значимых товаров и выявление проблем его развития 2009 - 2013 г. УРМСППР
18 Освещение в средствах массовой информации деятельности администрации МО "Город Майкоп", направленной на развитие сферы потребительского рынка 2009 - 2013 г. УРМСППР
19 Организация взаимодействия с контрольными и надзорными органами в части осуществления контрольной деятельности на потребительском рынке МО "Город Майкоп" 2009 - 2013 г. ОВД по г. Майкопу, УРМСППР
17 Повышение эффективности контроля с целью недопущения незаконного ввоза товаров народного потребления на территорию МО "Город Майкоп" 2009 - 2013 г. ОВД по г. Майкопу
18 Выявление и предоставление сведений в УИФНС РФ по РА N 1 о нелегально действующих в сфере потребительского рынка или уклоняющихся от уплаты налогов посреднических структурах, физических и юридических лицах 2009 - 2013 г. УРМСППР

4.9.Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
Получение максимальных доходов от использования имущества и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, является одним из основных направлений социально-экономического развития города в целом. Для наиболее эффективного использования муниципального имущества и земли, находящейся в пределах границ муниципального образования "Город Майкоп", в 2009 - 2013 годах будут осуществлены следующие мероприятия:
- проведение непрерывного контроля за поступлением арендной платы, ведение претензионно-исковой работы с арендаторами-должниками;
- усиление муниципального контроля с целью обнаружения пользователей земельными участками без правоустанавливающих документов;
- переоформление договоров аренды недвижимого имущества и земельных участков в связи с изменением нормативно-правовых актов в области регулирования земельных и имущественных отношений;
- продажа муниципального имущества, высвобождаемого в процессе преобразования или ликвидации муниципальных предприятий, передача в частную собственность земельных участков, находящихся в границах муниципального образования "Город Майкоп";
- формирование земельных участков для проведения аукционов по продаже права собственности и аренды под временными и капитальными строениями и сооружениями;
- разграничение государственной собственности на землю с целью регистрации права муниципальной собственности.
В целях обеспечения достоверности базы данных, представляемых в налоговую инспекцию, и мобилизации дополнительных поступлений по налогу на имущество в 2009 году ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" будет проведена инвентаризация постановки на государственный технический учет объектов капитального строительства всех форм собственности, расположенных на территории МО "Город Майкоп".
На проведение данной инвентаризации из бюджета МО "Город Майкоп" необходимо выделить 990 тыс. руб.
4.10.Развитие инфраструктуры
4.10.1.Транспорт
Электротранспорт
Основными целями развития транспортного комплекса МО "Город Майкоп" являются повышение качества пассажирских перевозок, совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки. Для достижения этих целей в МО "Город Майкоп" принята и действует муниципальная целевая программа "Развитие общественного транспорта" на 2008 - 2011 годы.
Основные направления работы:
1.Развитие городского электрического транспорта как самого экологически чистого транспорта:
- приобретение новых троллейбусов;
- перевод троллейбусов на транзисторную систему управления;
- капитально-восстановительный ремонт троллейбусов с модернизацией;
- расширение производственной базы МУП "Майкопское троллейбусное управление";
- перевод тяговых подстанций на телеуправление.
2.Сокращение транспортной загруженности основных магистралей общественного транспорта:
- рациональное распределение транспортных средств на маршрутах по типу подвижного состава с учетом вместимости;
- оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта;
- реализация мероприятий развития улично-дорожной сети города Майкопа;
- разработка перспективной маршрутной сети.
3.Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в МО "Город Майкоп".
Таблица 37
Потребность в финансировании
мероприятий муниципальной целевой программы
"Развитие общественного транспорта"
на 2008 - 2011 годы, млн. руб.
Год реализации Объем финансирования - всего Бюджет МО "Город Майкоп" Всего внебюджетные источники Собственные средства МУП "МТУ"
2009 10,0 6,7 3,3 3,3
2010 17,6 14,0 3,6 3,6
2011 22,9 16,0 6,9 6,9
ИТОГО 50,5 36,7 13,8 13,8

Автомобильный транспорт
Решение проблемы автобусного обеспечения видится в обновлении подвижного состава с заменой автобусов особо малой вместимости на автобусы средней вместимости. Эти меры позволят сократить количество транспортных средств на маршрутной сети города, что позитивно скажется на безопасности дорожного движения в городе.
Поэтапную замену транспортных средств планируется начать в 2010 и закончить в 2013 году, в основном за счет частных инвестиций. На эти цели потребуется внебюджетных финансовых средств в сумме 240 млн. руб.
Еще одним направлением улучшения качества обслуживания пассажиров является усиление контроля со стороны заказчика (администрация МО "Город Майкоп"). Такие нарушения, как ранний сход автобусов в вечернее время и несоблюдение графиков движения можно решить путем создания муниципального учреждения "Центральная диспетчерская служба" (ЦДС) и внедрением спутниковой навигации.
С целью создания условий, максимально и эффективно удовлетворяющих потребности населения в транспортной услуге, и в связи с завершением действия муниципальной целевой программы "Развитие общественного транспорта" на 2008 - 2011 годы разработана и принята новая Долгосрочная целевая программа "Развитие общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы".
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечить единообразный подход к вопросам организации транспортного пассажирского обслуживания населения на территории МО "Город Майкоп";
- создать условия для инвестиционной привлекательности сектора пассажирских перевозок;
- повысить качество обслуживания пассажиров;
- повысить безопасность пассажирских перевозок;
- создать равную транспортную доступность населению;
- развивать добросовестную конкуренцию на рынке транспортных услуг;
- проводить сбалансированную тарифную политику на услуги пассажирского транспорта;
- обеспечить сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу.
Таблица 38
Потребность в финансировании
мероприятий долгосрочной целевой программы
"Развитие общественного транспорта" на 2012 - 2014 годы
на 2012 - 2013 г., тыс. руб.
Источники финансирования Объем финансирования программы на 2012 - 2013 годы, всего 2012 г. 2013 г.
Муниципальный бюджет 111213,0 56006,5 55206,5
Внебюджетные источники финансирования 163520,0 81760,0 81760,0
Всего 274733,0 137766,5 136966,5

Ожидаемые результаты реализации программы:
Совершенствование системы координации городского пассажирского транспорта, повышение качества обслуживания пассажиров за счет увеличения частоты движения автобусов за 2012 - 2013 годы на 109,5 тыс. рейсов;
Повышение надежности работы городского электрического транспорта;
Сокращение потребления электроэнергии новыми и отремонтированными троллейбусами на 30%;
Сокращение количества рейсов, выполняемых маршрутными транспортными средствами на улицах Майкопа, за 2012 - 2013 годы на 292 тысячи.
4.10.2.Безопасность дорожного движения
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в МО "Город Майкоп" действует муниципальная целевая программа "Об обеспечении безопасности дорожного движения" на 2008 - 2011 годы.
Целью программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав и безопасные условия движения на дорогах и улицах города. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и водителей транспортных средств;
- совершенствование требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств и механизмов реализации;
- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;
- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети г. Майкопа;
- совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;
- повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Основными направлениями обеспечения безопасности дорожного движения являются:
1.Повышение дорожной дисциплины участников дорожного движения, усиление контроля за дорожным движением. Внедрение и развитие средств автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения.
2.Агитационно-профилактическая работа. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
3.Совершенствование организации дорожного движения.
Одним из приоритетных направлений по обеспечению безопасности дорожного движения является строительство обходов города, установка дорожных ограждений и знаков, строительство светофоров, нанесение дорожной разметки, устройство искусственного освещения с целью снижения аварийности в темное время суток, строительство тротуаров, а также реконструкция улиц и улично-дорожной сети города.
Для эффективной и своевременной реализации мероприятий по общему улучшению дорожных условий и устранению участков концентрации ДТП предполагается повысить обеспеченность города современными техническими средствами и материальными ресурсами, в том числе дорожными знаками, светофорами, контрольно-измерительными светооптическими приборами и др.
Для реализации всех мероприятий программы в 2009 - 2011 годах необходимо 298,342 млн. руб. из муниципального бюджета, в том числе в 2009 г. - 99,289 млн. руб., в 2010 г. - 186,79 млн. руб., в 2011 г. - 12,263 млн. руб.
В связи с завершением срока действия муниципальной целевой программы "Об обеспечении безопасности дорожного движения" на 2008 - 2011 годы в 2011 году разработана и утверждена долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы", основной целью которой является обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности в области безопасности дорожного движения;
- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;
- предупреждение возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог;
- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий, уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети;
- повышение уровня профилактической системы воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
- повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий;
- снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.
На выполнение мероприятий программы в 2012 - 2013 годах необходимо 67650,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 47500,0 тыс. руб., и муниципального бюджета - 20150,0 тыс. руб.
Таблица 39
Потребность в финансировании
мероприятий долгосрочной целевой программы
"Обеспечение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании "Город Майкоп"
на 2012 - 2014 годы, тыс. руб.
на 2012 - 2013 годы, тыс. руб.
Источники финансирования Объем финансирования программы на 2012 - 2013 годы, всего 2012 год 2013 год
Муниципальный бюджет 20150,0 10150,0 10000,0
Федеральный бюджет 47500,0 47500,0 0,0
Всего 67650,0 57650,0 10000,0

Ожидаемые результаты реализации программы:
Снижение детского дорожно-транспортного травматизма за период 2012 - 2013 годов на 2 единицы;
Снижение количества ДТП с участием пешеходов за 2012 - 2013 годы на 10 единиц;
Экономия электроэнергии в 280,1 тыс. кВт/час за 2012 - 2013 годы от модернизации светофорных объектов.
4.10.3.Связь
В 2009 - 2013 гг. Адыгейским филиалом ОАО "ЮТК" (с 1 апреля 2011 года - Адыгейским филиалом ОАО "Ростелеком") и филиалами сотовых компаний ОАО "МТС", ОАО "ВымпелКом-Р", ЗАО "Мобиком-Кавказ", филиалом ОАО "Краснодарская сотовая связь" по РА будет продолжено освоение свободных емкостей и работа по улучшению качества услуг связи, подключение новых абонентов сотовой связи.
В Адыгейском филиале ОАО "ЮТК" (с 1 апреля 2011 года - Адыгейским филиалом ОАО "Ростелеком") разработана и утверждена "Программа развития филиала на 2008 - 2012 гг.", которая основана на "Рекомендации ОАО "Связьинвест" по вопросу "О программе развития Общества на 2008 - 2012 гг.".
Таблица 40
Объем финансирования проектов и мероприятий
раздела "Инфраструктура" на 2009 - 2013 годы
(млн. руб.)
Наименование проекта или мероприятия Год реализации Объем финансирования - всего Бюджет МО "Город Майкоп" Всего внебюджетные источники Из них
Собственные средства Кредиты коммерческих организаций Прочие источники
ОАО "Автоколонна N 1491"
Переоборудование подвижного состава по газобаллонное оборудование для работы на сжатом газе 2009 1,65 - 1,65 1,65 - -
ОАО "УМиАТ"
Приобретение нового подвижного состава 2009 2013 5,0 - 5,0 5,0 -
ОАО "Майкопское грузовое автотранспортное предприятие"
Приобретение нового подвижного состава 2009 5,0 - 5,0 - 5,0
2010 10,0 10,0 10,0
Итого 15,0 15,0 15,0
ОАО "ЮТК" Адыгейский филиал (с 1 апреля 2011 года - Адыгейский филиал ОАО "Ростелеком")
Реконструкция телефонной сети г. Майкопа 2009 2010 204,9 - 204,9 204,9 - -
Строительство ВОЛП в г. Майкопе 2009 2010 19,0 - 19,0 19,0 - -
Строительство узла абонентского доступа 2009 9,0 - 9,0 9,0 - -
Развитие технологий широкополосного доступа 2009 13,8 - 13,8 13,8 - -
Развитие услуг IP TV 2009 5,0 - 5,0 5,0 - -
Итого - 251,7 251,7 251,7 - -
Всего по программе за 2009 - 2010 годы 273,35 0 273,35 258,35 15,0 -
В т.ч. 2009 г. 148,45 0 148,45 143,45 5,0
2010 г. 124,9 0 124,9 114,9 10,0

4.11.Развитие туризма
Слабое развитие туризма в городе вызвано неразвитостью материально-технической базы, отсутствием необходимой инфраструктуры. Уровень обеспеченности гостиницами, транспортом, питанием, бытовыми услугами и другими видами обслуживания и развлечений находится на очень низком уровне.
В городе имеются 3 гостиницы: "Майкоп", "Адыгея" и "Адыгеятурист", номерной фонд которых составляет 204 номера, рассчитанных на 521 место, 8 номеров имеют категорию "люкс". Две гостиницы нуждаются в реконструкции и благоустройстве.
В городе зарегистрировано 8 фирм, оказывающих туристические услуги. За 2007 год ими принято всего более 8 тыс. туристов.
Поэтому одним их стратегических направлений развития нашего города является развитие гостиничного бизнеса и туризма. Для его развития необходимо решить в ближайшее время следующие задачи:
- обеспечить привлечение инвестиций в строительство на территории города небольших гостиниц различного уровня комфортности;
- провести рекламные кампании в российских специализированных СМИ с целью формирования имиджа города как благоприятного для въездного туризма;
- обеспечить завершение строительства Аквапарка;
- разработать и обустроить на территории города зону отдыха в районе Водораздельного хребта (тропу "Здоровье", территорию "Лысой поляны", смотровую площадку для осмотра города сверху с использованием фуникулера и биноклей и т.д.);
- создать новые турпродукты, туристские дистрибьюторские и агентские сети, развить и укрепить материально-техническую базу "малой" инфраструктуры, объектов показа и обслуживания.
К числу основных мероприятий по организации рекреационного лесопользования и благоустройству относятся:
подготовка маршрута для экскурсий, прогулок, туризма, спортивного ориентирования;
установка указателей, знаков, карт и схем;
обустройство смотровых площадок;
установка укрытий от дождя и снега;
обустройство спортивных и детских площадок;
обустройство автостоянки;
установка лавочек, урн, туалетов;
обустройство мест для пикника с установкой навесов и оборудованием кострищ.
Для удобного и безопасного передвижения населения по маршруту необходимо:
восстановить дорожное покрытие облегченного типа в местах, где оно было, а также на смотровых площадках;
установить пешеходные мостики и лестницы с поручнями в балках и лощинах.
Для поддержания санитарного состояния леса, а также его охраны от пожаров по маршруту тропы необходимо:
установить вывески с информацией о правильном поведении населения в лесу во время прогулок и пикников и возможных последствиях невыполнения этих правил;
провести очистку озер от бытового и природного мусора;
установить мусоросборники;
удалить больные деревья, валежник, сухостой;
провести формовочную обрезку молодых деревьев и кустарников.
В соответствии с технико-экономическим обоснованием благоустройства активной и прогулочной зон лесопарка г. Майкопа, расположенного на Водораздельном хребте, на выполнение работ в 2009 году из бюджета МО "Город Майкоп" необходимо выделить 1,5 млн. руб.
4.12.Архитектура и градостроительство
Основной целью деятельности Управления архитектуры и градостроительства на 2011 - 2013 годы по реализации полномочий, отнесенных федеральным законодательством к предметам ведения органов местного самоуправления, является обеспечение МО "Город Майкоп" всеми видами градостроительной документации, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской Федерации (документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий).
Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
1.Продолжена разработка нормативно-правовой базы МО "Город Майкоп" в области градостроительной деятельности.
2.Разработана комплексная система управления развитием территории МО "Город Майкоп", включающая:
подготовку документации по планировке территории МО "Город Майкоп" в соответствии с Генеральным планом муниципального образования "Город Майкоп";
создание системы информирования населения МО "Город Майкоп" о мерах, принимаемых органом местного самоуправления градостроительных решений путем проведения публичных слушаний;
3) продолжение формирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности МО "Город Майкоп" (ИСОГД).
3.Утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Майкоп" в 2011 году.
4.Сокращены и упрощены административные процедуры на этапах инвестиционного периода в строительстве.
5.Подготовлена документация по планировке территории МО "Город Майкоп" в соответствии с Генеральным планом муниципального образования "Город Майкоп", в том числе:
1) Проект планировки территории, ограниченной с севера улицей Комсомольской, с юга - улицей Крылова, с запада - улицей Гагарина, с востока - улицей Железнодорожной (кварталы 320 - 329, 335 - 344 города Майкопа) - 2011 год;
2) Проект планировки территории, ограниченной с северо-востока улицей Ленина, с юго-запада землями сельскохозяйственного назначения, с северо-запада улицей Цветочной, с юго-востока улицей Мирной в п. Подгорном - 2011 год;
3) Проект планировки квартала 407-е г. Майкопа - 2011 год;
4) Проект планировки кварталов реконструкции по ул. Гагарина г. Майкопа - 2012 г.;
5) Проект планировки территории (корректировка) проектируемой застройки в ж. р. Западный г. Майкоп - 2011 г.;
6) Проект планировки части территории проектируемой застройки в ст. Ханской - 2012 г.;
7) Проект планировки территории проектируемой застройки в п. Родниковом - 2012 г.;
8) Проект планировки территории проектируемой застройки в п. Северном - 2012 г.;
9) Проекты корректировки планировки отдельных кварталов проекта планировки центральной улицы города Майкопа - Пролетарской - 2011 - 2012 гг.;
10) Проект планировки территории проектируемой застройки в ж. р. Западный г. Майкоп - 2013 год.
4.13.Основные направления развития ЖКХ
Одной из важнейших задач администрации МО "Город Майкоп" является эффективное развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безостановочной и бесперебойной работы всех его служб, от работы которых зависят удобства и комфорт в городе и домах горожан, а также функционирование всей городской инфраструктуры в целом.
Реализация поставленных задач перед отраслью будет осуществляться по следующим основным направлениям:
- реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса;
- совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- развитие демонополизации и рыночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг;
- развитие конкурентной среды в сфере управления муниципальным жилищным фондом;
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг посредством осуществления технической модернизации системы предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- повышение безопасности, надежности и качества водо- и теплоснабжения;
- усиление контроля за использованием энергоресурсов и питьевой воды;
- проведение постоянного мониторинга рынка жилищно-коммунальных услуг, выявление потребностей и поиск наиболее эффективных путей их удовлетворения;
- осуществление мероприятий по обеспечению социальной защиты населения как потребителей жилищно-коммунальных услуг, достижение баланса между финансовыми потребностями поставщиков услуг и платежеспособностью потребителей;
- создание условий для развития самоорганизации граждан в жилищной сфере.
В сфере ЖКХ будут действовать целевые программы:
1.Программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса муниципального образования "Город Майкоп" на 2005 - 2010 годы нацелена на: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, а также обеспечение адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Основными задачами программы являются:
Финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации и ликвидации их задолженности, жесткого соблюдения установленных стандартов оплаты услуг населением, перехода от дотирования жилищно-коммунальных предприятий и предоставления категориальных льгот к субсидированию малообеспеченных семей, ликвидации перекрестного субсидирования тарифов; снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг; формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов путем предоставления бюджетных средств и государственных гарантий по привлекаемым инвестициям.
Основные мероприятия программы:
- инвентаризация, реструктуризация и ликвидация дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение социальной защиты семей с низкими доходами при переходе на полную оплату жилищно-коммунальных услуг;
- совершенствование экономических механизмов в жилищно-коммунальной сфере;
- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
- создание механизмов участия органов местного самоуправления в привлечении предприятиями жилищно-коммунального комплекса внебюджетных долгосрочных заемных средств.
Программа финансируется за счет средств городского бюджета и собственных средств муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса, в том числе заемных средств.
Объемы финансирования по годам:
- 2009 г. - 52116,1 тыс. руб., в т.ч. из бюджета МО "Город Майкоп" - 1000,0 тыс. руб. и средства предприятий - 51116,1 тыс. руб.;
- 2010 г. - 57327,7 тыс. руб., в т.ч. из бюджета МО "Город Майкоп" - 1000,0 тыс. руб. и средства предприятий - 56327,7 тыс. руб.
В результате реализации программы ожидается: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания, социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального комплекса, демонополизация и развитие конкурентных отношений, совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования естественных локальных монополий, государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального комплекса.
2.Муниципальная целевая программа "Оснащения общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов" на 2009 - 2010 годы.
Цели и задачи программы:
Обеспечение комплексного учета полезного отпуска тепловой энергии населению в многоквартирных жилых домах по отоплению и горячему водоснабжению.
На основании данных приборного учета внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.
Программа направлена на установление в многоквартирных жилых домах на границе балансовой принадлежности приборов коммерческого учета тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. Планомерное установление общедомовых приборов учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение позволит осуществлять экономию топливно-энергетических ресурсов, производить достоверный учет полезного отпуска тепловой энергии, отпущенной потребителям - населению, согласно Постановлению Правительства "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" от 23 мая 2006 года N 306 установить нормативы потребления коммунальных услуг, максимально приближенные к фактическим объемам потребления.
Таблица 41
Финансирование затрат на установку приборов учета
тепловой энергии в многоквартирных жилых домах (с НДС)
(тыс. руб.)
N п/п Период выполнения Программы Кол-во домов, шт. Затраты на финансирование работ, всего в том числе
За счет средств бюджета МО "Город Майкоп" За счет средств МУП "Майкопские тепловые сети"
1 2009 год 42 9923,047 4961,523 4961,523
2 2010 год 61 12952,8 6476,4 6476,4
Итого 103 22875,847 11437,923 11437,923

Ожидаемые конечные результаты программы:
- определение нормативов потребления коммунальных услуг;
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
- обеспечение энергосберегающих мероприятий топливно-энергетических ресурсов и воды;
- снижение себестоимости производства тепловой энергии.
3.Муниципальная целевая Программа "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Майкоп" на 2008 - 2011 годы.
Целью программы является создание комфортных условий проживания населения на основе проведения капитального ремонта жилищного фонда, а также улучшения жилищно-коммунального обслуживания, что предусматривает обеспечение сохранности всего жилищного фонда, повышение его тепловой эффективности за счет утепления ограждающих конструкций и обновления систем инженерного оборудования.
4.Программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов МО "Город Майкоп" включает:
- капитальный ремонт с восстановлением конструктивных элементов жилого дома, утеплением ограждающих конструкций, заменой лифтового оборудования;
- модернизацию и замену внутридомовых инженерных сетей;
- проведение комплексных мероприятий по ресурсосбережению.
Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда будут практическим шагом в реформировании жилищно-коммунального хозяйства МО "Город Майкоп", поскольку позволят одновременно с повышением потребительских качеств жилья существенно снизить затраты по его эксплуатации. Это будет способствовать дальнейшей приватизации жилищного фонда, развитию форм его самоуправления.
В рамках реализации программы будут созданы условия, обеспечивающие вовлечение частных, в том числе заемных, средств для проведения капитального ремонта жилищного фонда на инвестиционных условиях на территории МО "Город Майкоп".
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- разработать методы и схемы привлечения финансовых ресурсов, активизации инвестиционной деятельности в сфере капитального ремонта жилищного фонда;
- создать условия для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- предусмотреть оказание поддержки организациям жилищно-коммунального комплекса;
- повысить эффективность управления жилищно-коммунальной инфраструктурой.
Одним из ключевых направлений решения указанных задач является совершенствование системы тарифного регулирования на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса.
Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса.
Таблица 42
Источники и объемы финансирования программы, тыс. руб.
2009 2010 2011
Объем финансирования программы 166686,5 291877,6 25941,3
в том числе:
Средства федерального бюджета 148439,3 259925,8 18411,7
Средства бюджета Республики Адыгея 9912,9 9389,9 2707,4
Средства бюджета МО "Город Майкоп" 0 7968,0 3525,1
Средства населения (собственников жилых помещений) 8334,3 14593,9 1297,1

Таблица 43
Финансирование мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда и (или) жилищного фонда
с высоким уровнем износа
тыс. руб.
Период Объем финансирования
Всего ФБ РБ Муниципальный бюджет
2009 год 182300 91150 45575 45575
2010 год 193200 96600 48300 48300

5.Ведомственная целевая программа "Установка детских игровых площадок на территории муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2011 годы".
Целью программы является создание условий для отдыха и развития детей в МО "Город Майкоп" путем установки детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов.
Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
- повысить уровень благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов;
- оснастить детские игровые площадки на придомовых территориях многоквартирных домов современным и безопасным оборудованием.
Потребность в финансировании мероприятий программы составляет 5100,0 тыс. руб., в том числе 1938,0 тыс. руб. из республиканского бюджета, 1938,0 тыс. руб. - из муниципального бюджета и 1224,0 тыс. руб. - из внебюджетных источников.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
За период реализации программы будет установлена 51 детская игровая площадка на придомовых территориях многоквартирных домов.
6.Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по муниципальному образованию "Город Майкоп" на 2011 год".
Целью программы является создание условий комфортного проживания и безопасного движения граждан по дворовым территориям многоквартирных домов.
Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
- выполнить работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
Объем финансирования мероприятий программы составляет 84147,4 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 79940,0 тыс. руб. и 4207,4 тыс. руб. - средства муниципального бюджета.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
За период реализации программы будет выполнен капитальный ремонт и ремонт 119 дворовых территорий многоквартирных домов и 13 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
7.Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года".
Основной целью программы является обеспечение перехода муниципального образования "Город Майкоп" на энергосберегающий путь развития при обеспечении комфортных условий проживания, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов.
Для достижения цели программы необходимо решить следующие основные задачи:
- внедрить энергосберегающие технологии в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО "Город Майкоп";
- организовать оснащение приборами учета потребителей и поставщиков коммунальных услуг;
- проводить информационно-разъяснительную работу среди потребителей коммунальных услуг;
- снижать нагрузку на коммунальную инфраструктуру за счет экономии теплоэнергии, электроэнергии и воды;
- организовать привлечение инвестиций путем заключения энергосервисных договоров.
Таблица 44
Потребность в финансировании мероприятий программы
на 2010 - 2013 годы, тыс. руб.
Источники финансирования Всего за период 2010 - 2013 гг. 2010 2011 2012 2013
Федеральный бюджет 700,0 0 600,0 100,0 0
Муниципальный бюджет 103147,0 0 14916,0 56362,0 31869,0
Внебюджетные источники 121,0 0 39,0 55,0 27,0
ИТОГО 103968,0 0 15555 56517 31896

Ожидаемые результаты реализации Программы:
Ежегодное снижение объема потребленных бюджетными учреждениями воды, дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, угля не менее чем на 3% с общим снижением за пять лет не менее чем на 15%;
Оптимизация расходов в бюджетных учреждениях МО "Город Майкоп" за счет сокращения затрат на коммунальные услуги.
8.Ведомственная целевая программа "Чистая вода" муниципального образования "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы", основными целями которой являются:
- обеспечение отвода поверхностных дождевых, талых вод, снижение уровня грунтовых вод, предотвращение затопления проезжей части дорог и пешеходных переходов, подвальных помещений жилых домов и общественных зданий в северо-восточной части города;
- обеспечение пропускной способности фактического объема стоков 200 тыс. м3/сутки в соответствии с нормативными требованиями.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
Строительство коллектора ливневой канализации по улице Хакурате от улицы Железнодорожной до улицы Юннатов (корректировка с мероприятиями по понижению уровня грунтовых вод в северо-восточной части города).
Реконструкция действующего комплекса очистных сооружений без расширения занимаемых площадей и остановки технологического процесса очистки сточных вод, с внедрением передовых технологий.
Таблица 45
Потребность в финансировании мероприятий программы
на 2011 - 2013 годы, тыс. руб.
Источники финансирования Объем финансирования программы 2011 2012 2013
Федеральный бюджет 2214082,0 0 82782,0 138300,0
Республиканский бюджет 13410,0 3530,0 9880,0
Муниципальный бюджет 117019,0 6394,9 68070,0 42554,1
ИТОГО 351511,0 6394,9 154382,0 190734,1

Ожидаемые результаты реализации Программы:
Снижение уровня грунтовых вод на 4 метра.
Относительное снижение уровня грунтовых вод на 75%.
Увеличение производительности очистных сооружений до 200 тыс. м3 в сутки.
Относительное увеличение производительности очистных сооружений на 42%.
4.13.1.Электроснабжение
Основными задачами в электрообеспечении МО "Город Майкоп" является увеличение пропускной способности электрических сетей, повышение надежности электроснабжения потребителей и улучшение качества электрической энергии.
Ввиду того что в отдельных районах города фидера 0,4 кВ имеют большую протяженность, параметры норм качества электроэнергии по уровню падения напряжения имеют предельно допустимые значения. Программой предусматривается установка дополнительно 5 комплектных трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ в районах с низким уровнем напряжения. Установка трансформаторных подстанций в данных районах города позволит сократить протяженность фидеров 0,4 кВ, перераспределить нагрузки, повысить качество электроэнергии у потребителей и уменьшить потери электроэнергии в распределительных сетях 0,4 кВ.
Электроснабжение центральной части города производится по фидерам 6 кВ "Фрунзе-1" и "Фрунзе-2" через ведомственную трансформаторную подстанцию ТП-51. Кабельные линии находятся в эксплуатации более 38 лет при нормативном сроке в 25 лет, количество ремонтных соединительных муфт на 1 погонный километр трассы значительно превышают допустимые нормы. Фактическая нагрузка этих фидеров уже приближается к предельному значению пропускной способности кабельных линий. Программой предусматривается прокладка новых кабельных линий от ПС 110/35/6-10кВ "Северная" и строительство распределительного пункта 6 кВ на семь линейных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями.
Для обеспечения надежного электроснабжения центральной части и района многоэтажной застройки в юго-восточной части города предусматривается прокладка кабельных линий 6 кВ от ТП-306 до ТП-401 и от ТП-ТГ-6 до ТП-120, что позволит обеспечить прямую передачу электроэнергии от головных ПС "Черемушки" и "Южная" в центры нагрузок жилых районов.
Многие комплектные трансформаторные подстанции, обеспечивающие электроснабжение малоэтажной застройки, находятся в эксплуатации более 25 лет. За истекший период происходил естественный прирост нагрузок жилых районов по электропотреблению и, соответственно, увеличение нагрузки на ТП. Конструкция ТП не позволяет установку дополнительных коммутационных аппаратов и присоединение дополнительных фидеров. Схема РУ-6 кВ не позволяет обеспечить транзит ЛЭП через данную подстанцию. Программой предусматривается замена подстанций сельского типа и нетранзитных ТП на комплектные подстанции типа ГКТП с камерами силовых трансформаторов в габаритах 250 кВА и имеющих от 4 до 8 присоединений фидеров 0,4 кВ.
В Программу включена замена перегруженных силовых трансформаторов 6/0,4 кВ на трансформаторы большей мощности. Приведение в соответствие установленной мощности силовых трансформаторов с фактическими нагрузками обеспечит оптимальный режим, что приведет к сокращению потерь электроэнергии в силовых трансформаторах.
Магистральные кабельные линии 6 кВ от ПС 35/6 кВ "МайГЭС" находятся в эксплуатации с 1949 года. Необходима полная замена данной ЛЭП протяженностью 2 x 2,7 км.
Перспективное развитие сетей внешнего электроснабжения города с учетом естественного роста нагрузок невозможно без строительства нового распределительного пункта 6 кВ в центре города (кв. 102) и прокладки кабельных линий 6 кВ от ПС 110/35/6-10 кВ "Северная" протяженностью 2 x 3,0 км. Кроме того, развитие юго-восточной части города возможно только при условии прокладки двух кабельных линий от ТП-120 до ТГ-6. Также для развития сетей внешнего электроснабжения остальных частей города необходимо строительство КЛ-6 кВ.
На предприятии частично внедрена телемеханическая система управления, сигнализации и контроля режима работы распределительной сети, однако эффективность данной системы (составление баланса мощностей, контроль нагрузок и качества электроэнергии) возможна только при условии обеспечения контроля по всем точкам коммерческого учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
Главной целью создания и функционирования автоматизированных измерительных систем АИИС является измерение количества электрической энергии, позволяющее определить величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах на региональном рынке электроэнергии с энергоснабжающей организацией (ОАО "Кубаньэнерго").
Спецавтотранспорт - гидроподъемники, эл. лаборатории, автокраны и экскаваторы, эксплуатируются более 15 лет и практически за последние годы парк не обновлялся. Инспекцией технического надзора неоднократно вводились ограничения на эксплуатацию грузоподъемных механизмов и гидроподъемников в связи с превышением сроков нормативной эксплуатации.
Таблица 46
Перечень мероприятий и источники их финансирования
на 2009 - 2013 годы, тыс. руб.
Наименование проекта или мероприятия Год реализации Всего финансовые средства Всего собственные средства МУП "Городские электрические сети"
1 2 3 8
ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ за 2009 г. 2009 73326,678 73326,678
Техническое перевооружение и реконструкции объектов и оборудования, в т.ч.: 2009 45678,477 45678,477
Профильные объекты, в т.ч.: 2009 45678,477 45678,477
Строительство РП, ТП-6/0,4 кВ 2009 6705,364 6705,364
Строительство КЛ-6 кВ 2009 12770,779 12770,779
Реконструкция РП-6 кВ 2009 12962,723 12962,723
Замена трансформаторных подстанций Тп-6/0,4 кВ 2009 2180,353 2180,353
Замена силовых тр-ров в ТП 2009 3601,534 3601,534
Замена кабельных линий КЛ-6 кВ 2009 7457,724 7457,724
Создание системы АИИС 2009 20000,000 20000,000
ПИР для строительства будущих лет 2009 937,353 937,353
Прочие финансовые вложения, в т.ч. 2009 6710,848 6710,848
Транспорт и механизмы 2009 6710,848 6710,848
ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ за 2010 г. 2010 69302,845 69302,845
Техническое перевооружение и реконструкции объектов и оборудования, в т.ч.: 2010 35110,554 35110,554
Профильные объекты, в т.ч.: 2010 35110,554 35110,554
Строительство РП, ТП-6/0,4 кВ 2010 7510,008 7510,008
Строительство КЛ-6 кВ 2010 1482,909 1482,909
Реконструкция РП-6 кВ 2010 16271,2928 16271,2928
Замена трансформаторных подстанций Тп-6/0,4 кВ 2010 2441,995 2441,995
Замена силовых тр-ров в ТП 2010 3537,381 3537,381
Замена кабельных линий КЛ-6 кВ 2010 3866,968 3866,968
Создание системы АИИС 2010 22200,000 22200,000
ПИР для строительства будущих лет 2010 148,291 148,291
Прочие финансовые вложения, в т.ч. 11844,000 11844,000
Транспорт и механизмы 2010 11844,000 11844,000
ВСЕГО по разделам:
Техническое перевооружение и реконструкции объектов и оборудования, в т.ч.: 158906,824 158906,824
Всего: 2009 45678,477 45678,477
Всего: 2010 35110,554 35110,554
Создание системы АИИС 127300,000 127300,000
Всего: 2009 20000,000 20000,000
Всего: 2010 22200,000 22200,000
ПИР для строительства будущих лет 1428,037 1428,037
Всего: 2009 937,353 937,353
Всего: 2010 148,291 148,291
Прочие финансовые вложения, в т.ч. 73181,728 73181,728
Всего: 2009 6710,848 6710,848
Всего: 2010 11844,000 11844,000
Всего по годам:
Всего: 2009 73326,678 73326,678
Всего: 2010 69302,845 69302,845

4.13.2.Теплоснабжение
Таблица 47
Объем финансирования мероприятий МУП "Майкопские
тепловые сети" и источники их финансирования
тыс. руб.
Наименование проекта или мероприятия Год реализации Объем финансирования, тыс. руб. Бюджет МО "Город Майкоп" Собственные средства
Кап. вложения на работы по установке и замене теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей 2009 г. 12164,0 12164,0
Капитальный ремонт для подготовки теплоэнергетического хозяйства и тепловых сетей к отопительному сезону 2009 - 2010 гг. 9095,1 9095,1
Текущий ремонт и содержание тепловых сетей, оборудования котельных и ЦТП 7218,1 7218,1
Кап. вложения на работы по установке и замене теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей 2010 г. 16920,5 3905,0 13015,5
Капитальный ремонт для подготовки теплоэнергетического хозяйства и тепловых сетей к отопительному сезону 2010 - 2011 гг. 9731,8 9731,8
Текущий ремонт и содержание тепловых сетей, оборудования котельных и ЦТП 7723,4 7723,4
Капитальный ремонт для подготовки теплоэнергетического хозяйства и тепловых сетей к отопительному сезону 2011 - 2012 гг. 2011 г. 381,5 381,5
Текущий ремонт и содержание тепловых сетей, оборудования котельных и ЦТП 914,3 914,3
ИТОГО 64148,7 3905,0 60243,7

4.13.3.Водоснабжение
В 2009 году будет продолжена работа по реконструкции очистных сооружений. В 2009 - 2012 годах будет осуществляться строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и города Майкопа
Объем финансирования проектов по источникам финансирования на 2009 - 2013 годы прилагается.
Таблица 48
Объем финансирования проектов по источникам
финансирования на 2009 - 2012 годы
(млн. руб.)
Наименование проекта Год реализации Всего финансовые средства Федеральный бюджет Бюджет РА Бюджет МО "Город Майкоп"
Строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и г. Майкопа 2009 201,1 162,1 39,0
2010 124,1 90,1 34,0
2011 241,8 207,8 34,0
2012 198,8 177,8 21,0
Реконструкция очистных сооружений г. Майкопа с увеличением производительности до 200 тыс. м3 в сутки 2009 2012 192,058 71,061 38,412 82,585

4.14.Благоустройство
В 2009 - 2013 годах на благоустройство города необходимо выделить из бюджета МО "Город Майкоп" 4194,3 млн. руб., в т.ч. в 2009 г. - 622,1 млн. руб., в 2010 г. - 715,4 млн. руб., в 2011 г. - 822,7 млн. руб., в 2012 г. - 946,1 млн. руб., в 2013 г. - 1088,0 млн. руб.
Перечень мероприятий по благоустройству представлен в таблице 49.
Таблица 49
Проект плана благоустройства МО "Город Майкоп"
на 2009 - 2013 годы
(млн. руб.)
Наименование мероприятий 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Благоустройство территорий муниципального образования, в том числе 622,1 715,4 822,7 946,1 1088,0
ст. Ханская 355,9 40,9 47,1 54,1 62,2
г. Майкоп 586,5 674,4 775,6 892,0 1025,7
ст. 6000100 - уличное освещение, в том числе 36,5 42,0 48,2 55,5 63,8
ст. 6000200 - Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства, в том числе 417,3 479,9 551,8 634,6 729,8
ст. Ханская 31,6 36,4 41,9 48,1 55,4
г. Майкоп 385,6 443,5 510,0 586,5 674,5
Капитальный ремонт сооружений, в том числе 291,7 335,4 385,7 443,6 510,1
ст. Ханская 20,3 23,4 26,9 30,9 35,6
г. Майкоп 271,3 312,0 358,8 412,7 474,6
Капитальный ремонт асфальтобетонных дорог, в том числе 226,5 260,4 299,5 344,4 396,1
Капитальный ремонт а/бетонных тротуаров 65,2 75,0 86,2 99,2 114,0
Средний, текущий ремонт сооружений, в том числе: 83,2 95,7 110,0 126,5 145,5
ст. Ханская 5,7 6,6 7,6 8,7 10,0
г. Майкоп 77,5 89,1 102,5 117,9 135,5
Средний, текущий ремонт асфальтобетонных дорог, в том числе 12,2 14,0 16,1 18,5 21,3
Средний, текущий ремонт плиточных тротуаров 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4
Средний, текущий ремонт гравийно-щебеночных дорог, в том числе 18,6 21,4 24,6 28,3 32,6
Средний, текущий ремонт береговых креплений и набережных 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Средний, текущий ремонт мостов, в том числе 38,3 44,0 50,6 58,2 67,0
Средний, текущий ремонт закрытых водостоков 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
Средний, текущий ремонт открытых водостоков, в том числе 6,3 7,2 8,3 9,5 10,9
Средний, текущий ремонт прочих объектов благоустройства в том числе 5,7 6,6 7,6 8,7 10,0
Содержание сооружений, в том числе: 42,4 48,8 56,1 64,5 74,2
ст. Ханская 5,6 6,4 7,4 8,5 9,8
г. Майкоп 36,8 42,3 48,7 56,0 64,4
восстановление изношенных слоев а/б покрытия а/дорог г. Майкоп 14,1 16,3 18,7 21,5 24,7
восстановление изношенных слоев а/б покрытия а/дорог ст. Ханская 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
восстановление изношенных слоев а/б покрытия тротуаров г. Майкоп 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4
восстановление изношенных слоев а/б покрытия тротуаров ст. Ханская 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Зимнее содержание а/дорог г. Майкопа 11,6 13,3 15,3 17,6 20,2
Зимнее содержание а/дорог ст. Ханская, Родниковый 2,8 3,2 3,6 4,2 4,8
содержание обочин 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
восстановление дорожной разметки 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7
Заделка трещин 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0
содержание гравийно-щебеночных а/дорог, в т.ч.: 7,5 8,7 10,0 11,5 13,2
содержание мостов, в т.ч. 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4
сод-е открытых водостоков 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3
сод-е закрытых водостоков 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3
Стелы 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Ограждений 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
Остановок 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5
ст. 6000300 - Озеленение 57,5 66,1 76,0 87,4 100,6
ст. Ханская 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7
Г. Майкоп 56,5 65,0 74,7 86,0 98,8
Средний, текущий ремонт городских зеленых насаждений, в том числе: 39,5 45,5 52,3 60,1 69,1
валка деревьев 2,7 3,0 3,5 4,0 4,6
обрезка деревьев 2,5 2,9 3,3 3,8 4,4
Посадка цветов 29,1 33,4 38,5 44,2 50,9
устройство сквера по ул. Пролетарской ч/с (П. Лумумбы - Школьной) 1,5
восстановление розариев 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1
Посадка деревьев 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Ремонт газонов 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
вертикальное озеленение 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6
стрижка живой изгороди 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
установка ваз 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Содержание городских зеленых насаждений, в том числе: 18,0 20,7 23,8 27,3 31,4
ст. 6000500 - Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 105,6 121,4 139,6 160,6 184,7
ст. Ханская 3,3 3,8 4,4 5,0 5,8
г. Майкоп 102,3 117,6 135,3 155,5 178,9
Средний, текущий ремонт прочих мероприятий г. Майкопа 10,8 12,4 14,2 16,4 18,8
проектные работы: 7,1 8,2 9,4 10,8 12,4
Содержание сооружений, в том числе: 94,8 109,0 125,4 144,2 165,8
ст. Ханская 2,6 3,0 3,5 4,0 4,6
г. Майкоп 92,2 106,0 121,9 140,2 161,3
Фонтанов 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Памятников 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Урн 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
оформление города к праздничным мероприятиям 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1
Скамеек 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Саночистка города, в том числе: 93,1 107,1 123,2 141,6 162,9
Ст. Ханская 2,6 3,0 3,5 4,0 4,6
г. Майкоп 90,5 104,1 119,7 137,7 158,3
ст. 6000400 - Организация и содержание мест захоронения 5,2 6,0 6,9 7,9 9,1
ст. Ханская 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6
г. Майкоп 4,9 5,6 6,5 7,4 8,5
Капитальный ремонт дорог и тротуаров на кладбищах 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6
Содержание всех кладбищ и мемориала: 3,7 4,3 4,9 5,7 6,5
ВСЕГО: 622,1 715,4 822,7 946,1 1088,0

4.15.Повышение доступности жилья
Основной целью жилищной политики администрации МО "Город Майкоп" является обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан, предоставление социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках действующих муниципальных программ, выполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в 2009 - 2010 годах продолжена реализация федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, действие которой продлено на 2011 - 2015 годы.
Основными мероприятиями подпрограмм данной программы на период 2009 - 2010 годов будут:
- предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий;
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем установленных законодательством категорий граждан;
- предоставление социальных выплат ветеранам и инвалидам;
- переселение граждан из ветхих домов.
Будет продолжена работа над муниципальной целевой программой "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 годы в рамках федеральной подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы.
Мероприятия на 2009 - 2010 годы:
- ведение и постоянное уточнение списка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- софинансирование муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Адыгея и бюджета МО "Город Майкоп";
- организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди молодых семей по вопросам участия в муниципальной программе.
Таблица 50
Объемы финансирования
муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем
молодых семей в муниципальном образовании "Город Майкоп"
в 2009 - 2010 годах
(тыс. руб.)
Источник финансирования Всего 2009 г. 2010 г.
Средства муниципального образования "Город Майкоп" 9000,0 4000,0 5000,0
Собственные средства молодых семей и кредитные (заемные) средства 34992,0 15552,0 19440,0
Средства республиканского бюджета Республики Адыгея 13500,0 6000,0 7500,0
Средства федерального бюджета 13500,0 6000,0 7500,0
Итого финансирование по Программе 70992,0 31552,0 39440,0

Основными направлениями по обеспечению жильем граждан на период 2011 - 2013 годов будут:
- предоставление социальных выплат для улучшения жилищных условий молодым семьям в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы";
- предоставление социальных выплат для улучшения жилищных условий молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2011 - 2015 годы";
- выполнение государственных обязательств, относящихся к полномочиям МО "Город Майкоп", по обеспечению жильем установленных законодательством категорий граждан (ветераны ВОВ 1941 - 1945 годов, инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, уволенные с военной службы, граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами, граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф, граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера);
- выполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой и попечительством.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" все ветераны ВОВ, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и имеющие право на соответствующую социальную поддержку согласно ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в течение 2011 года будут обеспечены жильем.
В соответствии с Законом РА от 08.04.2008 N 163 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики Адыгея по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой и попечительством" МО "Город Майкоп" наделено полномочиями по обеспечению жильем детей-сирот. Работа в этом направлении будет вестись в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 21.04.2009 N 74 "О Порядке осуществления государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой и попечительством, не имеющих закрепленных жилых помещений".
В рамках своих полномочий администрацией МО "Город Майкоп" будет проводиться работа по признанию нуждающимися в предоставлении жилых помещений и улучшении жилищных условий граждан, проживающих в муниципальном образовании, ведению учета соответствующих категорий граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений и улучшении жилищных условий, представлению сведений в Кабинет Министров РА для принятия решений на предоставление социальных выплат установленным категориям граждан.
Будет постоянно проводиться разъяснительная работа по вопросам обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав граждан, вручение государственных жилищных сертификатов по федеральной подпрограмме "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы, оказание помощи гражданам в освоении социальных выплат, предназначенных для улучшения жилищных условий.
Будет продолжена работа по улучшению жилищных условий молодых семей в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы".
Мероприятия программы на 2011 - 2013 годы:
- ведение и постоянное уточнение списка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и формирование списка участников программы;
- организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди молодых семей по вопросам участия в муниципальной программе;
- софинансирование муниципальной программы за счет средств всех уровней бюджета - федерального, республиканского и муниципального.
Таблица 51
Объем финансирования долгосрочной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы"
на 2011 - 2013 годы, тыс. руб.
Источники финансирования Объем финансирования - всего В том числе по годам
2011 2012 2013
Средства бюджета МО "Город Майкоп" 15049,8 5049,8 5000,0 5000,0
Средства республиканского бюджета РА 14740,8 4740,8 5000,0 5000,0
Средства федерального бюджета 14326,8 3660,2 5333,3 5333,3
Средства молодых семей собственные и заемные 63907,7 18907,7 22500,0 22500,0
ИТОГО по программе 108025,1 32358,5 37833,3 37833,3

Ожидаемые результаты реализации Программы:
За период реализации программы с 2011 по 2013 годы с помощью социальных выплат будут улучшены жилищные условия 97 молодых семей.
4.16.Улучшение экологической обстановки
Основной целью улучшения экологической обстановки в МО "Город Майкоп" является создание комфортной среды проживания населения на территории города.
С этой целью будет продолжена работа по реконструкции очистных сооружений с увеличением производительности до 200 м3 в сутки.
В сфере недропользования необходимо:
- усилить муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не связанных с их добычей;
- усилить контроль по обособленным водным объектам и работам по берегоукреплению, руслоформированию рек по показателям, установленным в проектной документации.
По зеленым насаждениям необходимо:
- провести инвентаризацию зеленых насаждений в городе, подготовить проект реконструкции зеленых насаждений общего пользования в соответствии с современными требованиями и нормативами;
- разработать конкретный план высадки зеленых насаждений на территории МО "Город Майкоп";
- создать муниципальный питомник древесно-кустарной растительности для пополнения зеленых насаждений общего пользования.
Для создания питомника из бюджета МО "Город Майкоп" необходимо выделить 5,0 млн. руб.
4.17.Развитие образования
На период 2009 - 2013 годов развитие образования будет осуществляться в соответствии с целевыми программами, направленными на развитие образовательной системы города в условиях инновационного этапа развития:
- муниципальная целевая программа (МЦП) "Развитие системы образования города Майкопа на 2006 - 2009 годы";
- МЦП "Ребенок на пороге школы" (2008 - 2010 гг.);
- МЦП "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы";
- МЦП "Жизнь - пространство, возможности для всех" на 2009 - 2013 гг.;
- Досрочная целевая программа (ДЦП) "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2012 годы;
- ДЦП "Развитие системы дошкольного образования "Город Майкоп" на 2010 - 2013 гг.".
1.В 2009 году будет продолжена работа по основным направлениям муниципальной целевой программы "Развитие системы образования города Майкопа на 2006 - 2009 годы", основной целью которой является развитие муниципальной системы образования по следующим направлениям:
- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей населения города;
- создание условий для нормального развития жизнедеятельности детей;
- усиление влияния образования на развитие города.
В рамках программы в 2009 году планируется:
1.Работа с резервом руководящих кадров с целью формирования и развития у специалистов, зачисленных в резерв, профессиональных необходимых знаний, деловых и личных качеств, обеспечивающих успешное выполнение функциональных обязанностей по руководящей должности. Организация постоянно действующего семинара "Управление человеческими ресурсами".
2.Организация работы "Открытой школы" с целью поддержки, развития и распространения опыта школ - победителей конкурса "Лучшие образовательные учреждения, активно внедряющие инновационные программы" и лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта "Образование".
3.Организация смотра-конкурса "Лучшая школьная столовая" с целью увеличения охвата горячим питанием учащихся, сохранения здоровья детей, повышения качества и эффективности обслуживания школьников.
4.Организация работы школьных трудовых ученических бригад в соответствии с договором о совместной деятельности по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу между ГУ "Центр занятости населения г. Майкопа" и комитетом по образованию с привлечением большего количества учащихся, в том числе из социально незащищенных семей.
5.Организация локальных вычислительных сетей в общеобразовательных учреждениях; установка лицензионных программных продуктов и оказание методической поддержки по их функционированию.
На выполнение данных мероприятий в 2009 году из бюджета МО "Город Майкоп" необходимо 10880,7 тыс. руб., из внебюджетных средств - 2435,0 тыс. руб.
2.Муниципальная целевая программа "Ребенок на пороге школы" нацелена на обеспечение равных стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения перед поступлением в 1-й класс.
Программой предусмотрено решение следующих задач:
- внедрение в систему образования города новых форм дошкольного образования;
- обеспечение наиболее полного охвата детей 5 - 7 лет организованными формами предшкольной подготовки;
- обеспечение социальной поддержки населения;
- создание необходимых условий на базе ОУ для функционирования групп предшкольной подготовки;
- оказание методической помощи педагогам групп предшкольной подготовки.
Объем финансирования мероприятий программы составляет 502,664 тыс. руб., в том числе в 2009 году - 322,256 тыс. руб. и в 2010 году - 180,408 тыс. руб.
3.Целью Муниципальной целевой программы "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы является обеспечение наилучших условий жизнедеятельности образовательных учреждений с позиции всех видов безопасности для участников образовательного процесса.
Задачи программы:
- определить все возможные виды опасностей и рисков, угрожающих жизни и здоровью субъектов образовательного процесса;
- определить комплекс мер обеспечения и поддержания безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений города;
- разработать комплекс психолого-педагогических взаимодействий с детьми, учащимися и педагогическими работниками, обслуживающим персоналом по повышению их ответственности за собственную безопасность.
Таблица 52
Потребность в финансировании мероприятий
программы "Безопасность - главное условие жизни, здоровья,
учебы и работы" и объемы финансирования из бюджета
МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы, тыс. руб.
Потребность в финансировании
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Всего
общая потребность дополнительно из МБ общая потребность общая потребность общая потребность общая потребность
Всего по программе 139477,4 94175,4 121030,4 241267,6 105370,5 119812,8 726958,7

4.Муниципальная целевая программа "Жизнь - пространство, возможности для всех" на 2009 - 2013 годы направлена на поддержку учащихся:
- из малообеспеченных, неполных семей,
- из семей, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах,
- имеющих ограничения жизнедеятельности, инвалидов,
- специальной (коррекционной) общеобразовательной школы, имеющих затруднения в обучении.
Программа нацелена на предоставление возможности для получения заработка учащимся, которым это необходимо; расширение возможности для развития трудовых навыков учащихся СКОШ, их эффективной социализации и профессиональной адаптации в условиях современной бизнес-среды; обеспечение возможности получения детьми-инвалидами образования и социализации в условиях общеобразовательного учреждения.
На выполнение мероприятий программы в 2009 - 2013 годах из бюджета МО "Город Майкоп" требуется 20898 тыс. руб., в том числе в 2009 г. - 1042 тыс. руб., в 2010 г. - 2900 тыс. руб., в 2011 г. - 2436 тыс. руб., в 2012 г. - 2232 тыс. руб., в 2013 г. - 2288 тыс. руб.
5.Долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2012 годы", целью которой является создание условий для удовлетворения потребностей детей и родителей, проживающих в г. Майкопе, в качественном образовании.
Основными задачами, которые предстоит решить в ходе реализации программы, являются:
Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики страны, современным требованиям общества.
Формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека.
Обеспечение готовности педагогических работников к деятельности в рамках новой стратегии развития образования, их методической подготовленности.
Использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности ребенка.
Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия с одаренными детьми.
Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей адаптивные резервы школьников и обеспечивающей сохранение их психоматического здоровья.
Реализация системы мер, направленных на развитие информатизации образования.
Поддержка учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования компьютерной техникой и учебным оборудованием.
На реализацию мероприятий программы необходимы финансовые средства муниципального бюджета в объеме 5332,0 тыс. руб., в том числе в 2010 году - 1815,0 тыс. руб., в 2011 году - 1720,0 тыс. руб., в 2011 году - 1797,0 тыс. руб.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы (к показателям 2009 года):
Удовлетворенность граждан качеством образования возрастет на 15%.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в дистанционном режиме, составит 12% (в 2009 году этот показатель отсутствовал).
До 98% возрастет доля ОУ, чья учебно-методическая база отвечает современным требованиям и нормам условий образовательного процесса, что на 10 процентных пунктов больше, чем до начала программы.
Доля педагогов, применяющих информационные технологии в образовательном процессе, увеличится на 32% и составит 90%.
Доля детей и молодежи, включенных в систему дополнительного образования, возрастет на 15% и составит 75%.
На 4% увеличится доля учащихся, охваченных системой летнего отдыха, и составит 15%.
Доля ОУ, оснащенных компьютерным, мультимедийным оборудованием и программным обеспечением, возрастет на 40%.
6.Долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования муниципального образования "Город Майкоп" на 2010 - 2013 годы", целью которой является обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступность дошкольного образования в муниципальном образовании "Город Майкоп".
Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
Увеличить число мест в ДОУ.
Увеличить охват детей дошкольным образованием.
Создать условия для внедрения новых форм дошкольного образования.
Привести групповые площадки в соответствие с требованиями СанПиН.
Потребность в финансовых средствах на реализацию Программы за период 2010 - 2013 годов составляет 509,4 млн. руб., в том числе 412,0 млн. руб. из муниципального бюджета и 97,4 млн. руб. - из бюджета Республики Адыгея.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
Дополнительно будет создано 1970 мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Охват детей дошкольным образованием увеличится на 12,6 процентного пункта и составит 65,1%.
Дополнительно предшкольным образованием на базе ОУ будет охвачено ежегодно 150 детей, за весь период реализации программы - 450.
7.Ведомственная целевая программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по направлению "Духовно-нравственное воспитание школьников средствами православной культуры на 2011 - 2012 гг.", основными целями которой являются:
- обеспечение наиболее полного и эффективного использования возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач по реализации мероприятий в области духовно-нравственного воспитания учащихся;
- воспитание высокоразвитой разносторонней духовно-нравственной личности, основанное на лучших традициях православной культуры.
Для достижения целей Программы предусматривается выполнение следующих задач:
- развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
- создание условий для изучения учащимися культуры российского народа;
- формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении традиций православной религиозной культуры многонационального народа России;
- оказание методической помощи педагогам, которые будут преподавать комплексный учебный курс "Основы религиозных культур и светской этики".
Потребность в финансовых средствах на реализацию Программы составляет 3470,9 тыс. руб. из бюджета муниципального образования "Город Майкоп", в том числе в 2011 году - 482,9 тыс. руб. и в 2012 г. - 2988,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
Количество обучающих семинаров, организованных для педагогов, которые будут преподавать модуль "Основы православной культуры": 2011 г. - 1, 2012 г. - 5.
Количество педагогов, которые пройдут обучение по изучению и преподаванию модуля "Основы православной культуры": в 2012 г. - 20 человек.
Удовлетворенность учащихся и их родителей качеством преподавания модуля "Основы православной культуры" - показатель будет установлен в результате проведенного мониторинга в октябре - ноябре 2012 г.
Количество организованных и проведенных мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания учащихся социально ориентированными некоммерческими организациями за счет выделенных субсидий из муниципального бюджета - показатель будет установлен после составления плана мероприятий по организации, изучению и введению модуля "Основы православной культуры".
4.18.Модернизация и развитие здравоохранения
Муниципальная целевая комплексная программа "Развитие муниципального здравоохранения г. Майкопа" ставит целью формирование условий для повышения качества и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания, снижение заболеваемости, инвалидизации, смертности населения, обеспечение доступности для населения современных медицинских технологий.
Реализация мероприятий Программы преследует следующие задачи:
Обеспечение современного уровня диагностики, лечения больных путем внедрения новейших медицинских технологий.
Укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений.
Проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний.
Лекарственное обеспечение граждан, имеющих хронические заболевания, но не являющихся инвалидами.
Социально-экономическая эффективность Программы заключается в:
улучшении демографической ситуации в городе Майкопе за счет снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни;
улучшении качества жизни граждан, страдающих хроническими заболеваниями;
сохранении трудового потенциала города Майкопа;
повышении эффективности оказания медицинской помощи на всех этапах;
стабилизации эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям, управляемым средствами специфической профилактики.
Основными программными мероприятиями являются:
- Реструктуризация амбулаторно-поликлинических учреждений;
- Приобретение вакцин для иммунизации населения;
- Приобретение санитарного автотранспорта;
- Приобретение диагностического и медицинского оборудования для ЛПУ;
- Проведение капитального ремонта ЛПУ;
- Приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- Приобретение молочных смесей и других продуктов питания.
Мероприятия Программы реализуются за счет средств муниципального бюджета и иных источников финансирования.
Таблица 53
Потребность в финансовых средствах из бюджета
МО "Город Майкоп" для реализации Программы, млн. руб.
N Статьи затрат Всего В т.ч. по годам
2009 2010
1 Реструктуризация амбулаторно-поликлинической помощи населению и улучшение материально-технической базы ЛПУ 29,39 13,59 15,8
2 Вакцинопрофилактика 3,45 1,7 1,75
3 Социальная поддержка отдельных категорий жителей МО "Город Майкоп" 11,0 5,0 6,0
Итого: 43,84 20,29 23,55

В период 2011 - 2013 годов в области здравоохранения в городе будет реализовываться ведомственная целевая программа "Развитие здравоохранения муниципального образования "Город Майкоп" (2011 - 2013 годы), главной целью которой является повышение качества и доступности медицинской помощи для населения, стабилизация эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям; сохранение и укрепление здоровья детей.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
- улучшение состояния здоровья детей, совершенствование методов восстановительного лечения детей;
- снижение и ликвидация инфекционных заболеваний среди населения;
- обновление парка санитарного транспорта.
Объем финансирования мероприятий программы из муниципального бюджета на 2011 - 2013 годы составляет 22498,8 тыс. руб., из них в 2011 году - 9848,8 тыс. руб., в 2012 году - 6610 тыс. руб., в 2013 году - 6040 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
1.Охват детей в возрасте 12 - 24 месяцев прививками против полиомиелита, дифтерии, столбняка, туберкулеза, вирусного гепатита B будет обеспечен не менее 95%, общий охват населения профилактическими прививками - не менее 98%.
2.Совершенствование технологий профилактики заболеваемости у детей, улучшение качества санаторно-курортного лечения и реабилитации детей (обеспечение курсового лечения детей в условиях бальнеолечебницы) - ежегодное оздоровление в летний период на мини-источнике не менее 500 детей, за период 2011 - 2013 гг. - 1500 детей.
3.В 2012 году завершить формирование базы данных состояния привитости населения г. Майкопа, сформировать статистическую отчетность по иммунологии.
4.Обновить парк санитарного транспорта на 33% (приобрести 35 транспортных единиц).
В период 2011 - 2013 годов продолжится исполнение мероприятий национального проекта "Здоровье", в том числе будут осуществляться выплаты специалистам участковой службы, службы скорой медицинской помощи, сотрудникам фельдшерско-акушерских пунктов.
Профилактическое направление медицинской помощи в рамках проекта продолжат:
- иммунизация населения, активная работа по выявлению ВИЧ-инфицированных;
- дополнительная диспансеризация работающих граждан;
- углубленный медицинский осмотр работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами;
- диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
За счет средств родовых сертификатов будут осуществляться дополнительные выплаты врачам-гинекологам, медсестрам женских консультаций, специалистам детских лечебных учреждений, будет приобретено медицинское оборудование и инструментарий для оснащения женских консультаций, беременные женщины будут обеспечены лекарственными средствами. В рамках этого проекта жители города продолжат получать высокотехнологичные виды медицинской помощи.
Реализация национального проекта "Здоровье", продолжающегося с 2006 года, позволила увеличить заработную плату специалистам первичного звена здравоохранения, оснастить амбулаторно-поликлинические учреждения современным диагностическим оборудованием, а станцию скорой медицинской помощи - санитарным транспортом, снизить инфекционную заболеваемость, обеспечить своевременное выявление заболеваний на ранних стадиях, динамическое наблюдение за лицами с хроническими заболеваниями, расширить диапазон высокотехнологичных видов медицинской помощи, что в конечном итоге повлияло на улучшение показателей общественного здоровья и ресурсного обеспечения отрасли.
В 2011 году разработана и утверждена ведомственная целевая программа "Модернизация здравоохранения муниципального образования "Город Майкоп" на 2011 - 2012 годы". В рамках программы приоритетными направлениями модернизации здравоохранения муниципального образования "Город Майкоп" определены:
- развитие первичной медико-санитарной помощи и профилактической направленности здравоохранения, внедрение института врача общей (семейной) практики;
- совершенствование скорой медицинской помощи;
- совершенствование стационарной медицинской помощи;
- совершенствование медицинской помощи больным с заболеваниями системы кровообращения;
- реализация мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пострадавшим от воздействия внешних причин, травм (в т.ч. при дорожно-транспортных происшествиях), отравлений;
- развитие профилактической направленности наркологической и психиатрической помощи;
- совершенствование профилактической направленности противотуберкулезной помощи;
- совершенствование педиатрической помощи;
- реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей индикатора уровня удовлетворенности населения МО "Город Майкоп" в медицинской помощи.
В целях укрепления материально-технической базы медицинских учреждений МО "Город Майкоп" и содержания их основных фондов, в рамках Программы планируется капитальный ремонт 5 объектов в 3 лечебно-профилактических учреждениях (это составляет 11,6% от общего количества учреждений здравоохранения, подлежащих ремонту).
Таблица 54
Общий объем финансирования Программы
"Модернизация здравоохранения муниципального образования
"Город Майкоп" на 2011 - 2012 годы", тыс. руб.
Источники финансирования Всего по Программе 2011 год 2012 год
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 227414,34 71013,3 156401,04
Средства Адыгейского республиканского фонда обязательного медицинского страхования 9837,1 1133,6 8703,5
Средства бюджета МО "Город Майкоп" 22675,8 22675,8 0
ИТОГО 259927,24 94822,7 165104,54

Таблица 55
Основные направления финансирования
ведомственной целевой программы "Модернизация
здравоохранения муниципального образования "Город Майкоп"
на 2011 - 2012 годы", тыс. руб.
Основные направления модернизации здравоохранения Всего объем финансирования В том числе
Средства ФФОМС Средства АРФОМС Средства бюджета МО "Город Майкоп"
1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - всего 156909,0 134233,2 0 22675,8
2011 год 62908,97 40233,2 0 22675,8
2012 год 94000,0 94000,0 0 0
2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение - всего 15282,2 15282,2 0 0
2011 год 2645,5 2647,5 0 0
2012 год 12636,7 12636,7 0 0
3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами специалистами, - всего 87736,1 77899,0 9837,1 0
2011 год 29268,3 28134,7 1133,6 0
2012 год 58467,78 49764,28 8703,5 0
Итого по Программе 259927,3 227414,4 9837,1 22675,8
2011 94822,8 71013,4 1133,6 22675,8
2012 165104,5 156401,0 8703,5 0

Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в формировании здорового образа жизни населения, потребности быть здоровым и жить в здоровом обществе, улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала, снижении уровня заболеваемости социально значимыми заболеваниями.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
Общий экономический эффект от реализации мероприятий программы будет достигнут за счет улучшения показателей здоровья и демографических показателей:
- снижения общей смертности с 12,9 в 2010 году до 12,3 на 100 тыс. населения к 2012 году;
- снижения смертности трудоспособного возраста на 4,9% (с 494,9 в 2010 г. до 470,5 в 2012 г.);
- стабилизация доли детей 1 и 2 групп здоровья на уровне 90,2%.
4.19.Оказание адресной социальной помощи населению
В целях оказания населению муниципального образования "Город Майкоп" дополнительных мер социальной помощи действует муниципальная целевая программа "Адресная социальная помощь малоимущим гражданам муниципального образования "Город Майкоп" и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2008 - 2010 годы".
В связи с окончанием срока действия указанной муниципальной целевой программы утверждена ведомственная целевая программа "Адресная социальная помощь малоимущим гражданам муниципального образования "Город Майкоп" и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2011 - 2013 годы".
Вышеуказанные программы содержат ряд основных направлений, присутствующих только на муниципальном уровне. Это: ежемесячное пособие многодетной семье, единовременное пособие приемной семье, единовременная материальная помощь гражданам на газификацию домовладений.
Целями и задачами программы являются:
- обеспечение приоритетности оказания адресной социальной помощи малоимущим, социально незащищенным категориям населения, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- предоставление адресной социальной помощи в виде денежных выплат, натурального обеспечения (горячие обеды, банные услуги);
- улучшение социально-бытовых условий проживания участников ВОВ;
- благотворительная, организационная и культурно-массовая работа среди социально незащищенных категорий населения.
Основными задачами Программы являются:
- выявление наиболее нуждающихся категорий граждан и обеспечение их материальной и натуральной помощью:
- совершенствование системы оказания адресной социальной помощи в МО "Город Майкоп";
- оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан;
- разработка новых технологий и форм оказания адресной социальной помощи;
- ведение учета малоимущих граждан города Майкопа с распределением по категориям: многодетные, одиноко проживающие, семьи, состоящие из инвалидов, дети-инвалиды, одинокие матери, неполные семьи;
- проведение обследования материально-бытовых условий проживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- анализ причин, вследствие которых семья или одиноко проживающий гражданин не имеют возможности самостоятельно увеличить свой доход;
- организация информационной и разъяснительной работы по оказанию адресной социальной помощи;
- повышение эффективности помощи в решении социальных проблем нуждающихся граждан.
Источником финансирования Программы является бюджет МО "Город Майкоп". Предполагаемый объем финансирования программы на 2009 год - 7090,0 тыс. руб., на 2010 год - 8310,0 тыс. руб., 2011 год - 9030 тыс. руб., 2012 год - 9470 тыс. руб., 2013 год - 10310 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
За весь период действия программы различными видами адресной социальной помощи будет охвачено 11715 человек, в том числе в 2011 г. - 3895 чел., в 2012 г. - 3905 чел., в 2013 г. - 3915 чел.
4.20.Организация общественных работ
В целях снижения напряженности на рынке труда муниципального образования "Город Майкоп" принята ведомственная целевая программа "Организация общественных работ в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2011 год". Задачами программы являются: изыскание дополнительных форм временной занятости для граждан, ищущих работу, и безработных граждан; содействие в организации временных рабочих мест для граждан, ищущих работу, и безработных граждан в период поиска работы.
Потребность в финансовых средствах из муниципального бюджета на реализацию мероприятий программы составляет в 2011 году 3772,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
За период реализации программы (2011 год) планируется трудоустроить 200 безработных граждан, ежемесячно будет создано 50 временных рабочих мест.
4.21.Развитие культуры
Управлением культуры МО "Город Майкоп" разработана муниципальная целевая Программа развития культуры на 2009 - 2013 годы.
Основные цели программы:
формирование средствами культуры и искусства нравственных и духовных ценностей, направленных на воспитание у населения чувства национальной гордости и патриотизма;
сохранение культурного наследия и творческого потенциала города Майкопа;
выявление и поддержка молодых дарований;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры, их технического и технологического оснащения.
Основные задачи, стоящие перед отраслью:
- создание условий для развития творчества и участия граждан в культурной жизни города;
- развитие и укрепление инфраструктуры культуры, обеспечение условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов муниципального образования "Город Майкоп";
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, самодеятельного народного творчества, создание новых творческих муниципальных и самодеятельных коллективов;
- совершенствование образовательного процесса;
- укрепление кадрового потенциала отрасли.
Таблица 56
Ресурсное обеспечение программы
тыс. руб.
Всего Местный бюджет Республиканский бюджет Внебюджетные средства
2009 г. 8246 5328 170 2748
2010 г. 8581 5542 177 2862
2011 г. 8912 5755 184 2973
2012 г. 9253 5974 191 3088
2013 г. 9610 6204 198 3208
Итого 44602 28803 920 14879

В результате выполнения мероприятий программы будут:
- расширены возможности для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам, повышен культурный и творческий потенциал населения города;
- созданы условия для выбора сфер досуговой деятельности, как активной, так и пассивной на территории МО "Город Майкоп";
- снята социальная напряженность;
- привлечены к профессиональной культурной, творческой деятельности одаренные дети и подростки и, как следствие, большое количество учащихся будет отвлечено от негативного влияния среды;
- сохранен кадровый потенциал органов и учреждений культуры;
- укреплено единое информационное и культурное пространство МО "Город Майкоп";
- сохранено и эффективно использоваться культурное наследие;
- укреплена материально-техническая база учреждений культуры;
- повышена роль культурного влияния на воспитание гражданственности и патриотизма в обществе.
В целях сохранения и модернизации библиотек и создания условий для качественного предоставления информационных услуг и организации культурного досуга жителей муниципального образования "Город Майкоп" разработана и утверждена ведомственная целевая программа "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы".
Задачами программы являются:
Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек, включая капитальный ремонт, обеспечение их современным оборудованием.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий.
Обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов.
Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями.
Обеспечение библиотек квалифицированным персоналом.
Таблица 57
Потребность в финансировании мероприятий
ВЦП "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании
"Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы", тыс. руб.
Источники финансирования Всего по программе 2011 год 2012 год 2013 год
Муниципальный бюджет 4114,0 403,0 1668,0 2043,0
Республиканский бюджет 1930,0 430,0 750,0 750,0
Внебюджетные источники 155,0 51,0 52,0 52,0
Итого 6199,0 884,0 2470,0 2845,0

Ожидаемые результаты реализации Программы:
1.Число пользователей библиотек возрастет до 40 тыс. человек.
2.Книжный фонд в библиотеках возрастет на 8775 экземпляров и составит 317 тысяч экземпляров.
4.22.Развитие Майкопского городского парка
культуры и отдыха на 2009 - 2013 годы"
В целях сохранения культурного потенциала Майкопского городского парка культуры и отдыха, развития новой системы организации культурного досуга горожан, развития системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, поддержки отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, а также развития малозатратных форм отдыха принята Муниципальная целевая программа "Развитие Майкопского городского парка культуры и отдыха на 2009 - 2013 годы".
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
разработать систему мер по сохранению культурного потенциала Майкопского городского парка культуры и отдыха;
обеспечить сохранение, возрождение и поддержку объектов культурного досуга Майкопского городского парка культуры и отдыха;
обеспечить развитие инфраструктуры Майкопского городского парка культуры и отдыха;
улучшить состояние материально-технической базы Майкопского городского парка культуры и отдыха;
разработать систему мер по развитию малозатратных форм отдыха.
Программа рассчитана на период с 2009 по 2013 годы. При необходимости срок Программы может быть продлен на один год. Мероприятия Программы объединены в разделы:
1.Мероприятия по сохранению памятников культуры;
2.Мероприятия по благоустройству и озеленению городского парка культуры и отдыха;
3.Мероприятия по реконструкции зданий, помещений, фонтанов, бассейнов городского парка;
4.Мероприятия по организации культурного и безопасного досуга горожан посредством развлекательных аттракционов.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств муниципального бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 29768,6 тыс. руб., в т.ч. в 2009 г. - 13678,1 тыс. руб., в 2010 г. - 4700,0 тыс. руб., в 2011 г. - 10941,5 тыс. руб., в 2012 г. - 449,0 тыс. руб.
4.23.Молодежная политика
Молодежь сегодня - главный заказчик достойного будущего и главный стратегический ресурс нашего города.
Работа с молодежью и проблемы в молодежной среде требуют повышенного внимания и заботы со стороны властей всех уровней.
Отделом по делам молодежи в соответствии с Законом Республики Адыгея от 11 февраля 2004 года "О государственной поддержке молодежи в Республике Адыгея" реализовалась Муниципальная целевая комплексная программа "Молодежь столицы Адыгеи" (2008 - 2010). 04.08.2010 Постановлением Главы МО "Город Майкоп" утверждена долгосрочная целевая программа "Молодежь столицы Адыгеи (2011 - 2013)", которая является средством реализации муниципальной молодежной политики, направленной на создание правовых, социально-экономических и организационных условий для развития личности, поддержки детских и молодежных общественных организаций и движений, осуществления мер по обеспечению защиты прав и законных интересов молодежи.
Цели и задачи Программы:
Формирование и укрепление правовых, социально-экономических, организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи;
Создание условий для духовного, нравственного, интеллектуального, физического развития личности;
Реализация творческого потенциала и социальной активности молодежи;
Поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций и их программ;
Активизация студенческого самоуправления в высших и средних профессиональных ОУ г. Майкопа;
Информационно-правовое обеспечение молодежи, формирование позитивного информационного пространства в городе.
Муниципальная целевая программа "Молодежь столицы Адыгеи (2008 - 2010)" и долгосрочная целевая программа "Молодежь столицы Адыгеи (2011 - 2013)" реализуются за счет средств муниципального, республиканского бюджетов, а также внебюджетных источников.
Таблица 58
Источники финансирования
муниципальной целевой комплексной Программы
"Молодежь столицы Адыгеи (2008 - 2010)" и долгосрочной
целевой программы "Молодежь столицы Адыгеи (2011 - 2013)"
(тыс. руб.)
Годы Бюджет МО "Город Майкоп" Бюджет Республики Адыгея Внебюджетные средства Итого
Финансовые затраты муниципальной целевой комплексной Программы "Молодежь столицы Адыгеи (2008 - 2010)" 2009 2435,0 460,0 305,0 3200,0
2010 2671,0 506,0 334,0 3511,0
Финансовые затраты долгосрочной целевой программы "Молодежь столицы Адыгеи (2011 - 2013)" 2011 3334,6 3334,6
2012 3707,6 - - 3707,6
2013 3721,7 - - 3721,7
Всего 10763,9 - - 10763,9
Итого по программам 15869,9 966,0 639,0 17474,9

Каждая из программ состоит из 4 подпрограмм:
1.Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание молодежи"
Подпрограмма нацелена на повышение уровня гражданственности и патриотизма в подростковой и юношеской среде.
2.Подпрограмма "Город без наркотиков"
Создание данной подпрограммы продиктовано необходимостью принятия комплексных мер по профилактическому предупреждению употребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни.
3.Подпрограмма "Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей"
Данная подпрограмма предполагает создание организационных условий для оптимальной реализации интеллектуального и духовного потенциала молодежи города, стимулирование ее дальнейшего творческого развития, а также поддержку и социальную защиту талантливых и одаренных молодых людей в сферах литературы, музыки и искусства.
В реализации подпрограммы участвуют молодежные творческие объединения, а также организации и объединения, работающие в области образования и искусства. Поиск и поддержка молодых талантов проводится посредством проведения конкурсов, выставок, конференций и позволяет выявить и поддержать самых одаренных из наибольшего числа молодых людей.
4.Подпрограмм "Социально-правовая адаптация детей и молодежи"
Данная подпрограмма призвана помочь подросткам и молодежи города решать социально-правовые вопросы, проблему занятости и трудоустройства, информационное и методическое обеспечение руководителей и активистов детских и молодежных общественных организаций.
В результате реализации программных мероприятий ожидается:
Повышение духовно-нравственного и интеллектуального потенциала молодого поколения.
Улучшение здоровья молодого поколения, снижение наркомании и алкоголизма в молодежной среде.
Снижение уровня безработицы, обеспечение вторичной и сезонной занятости молодежи.
Рост деловой активности и предприимчивости молодежи.
Активизация деятельности молодежного актива с подростками по месту жительства.
4.24.Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
В целях обеспечения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования "Город Майкоп" принята долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2011 - 2014 гг.)".
Программа включает подпрограммы:
Оказание психологической помощи учащимся (12 - 16 лет) с отклоняющимися формами поведения в личностном самоопределении и профессиональной ориентации.
Многопрофильный передвижной летний лагерь.
Дружный двор.
Программа финансируется из муниципального бюджета, общий объем финансирования на 2011 - 2013 годы составляет 4233,9 тыс. руб., в том числе на 2011 год - 1604,5 тыс. руб., на 2012 год - 1916,4 тыс. руб., на 2013 год - 713,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы (к показателям 2010 года):
1.Увеличение количества несовершеннолетних с девиантным поведением, вовлеченных в активный, оздоровительный отдых, на 30%.
2.Увеличение численности несовершеннолетних, охваченных досуговой, спортивной и клубной деятельностью, на 60%.
3.Уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних на 30%.
4.25.Физкультура и спорт
Комплекс мероприятий "Майкоп - спортивный город" направлен на создание условий для устойчивого развития детско-юношеского спорта, массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства путем разработки новых технологий и форм организации физкультурно-спортивной работы, развития материально-спортивной базы, работы с физкультурными кадрами и пропаганды физической культуры и спорта.
Основная цель - развитие социального пространства города путем вовлечения майкопчан в сферу физической культуры и спорта.
Процесс достижения цели включает решение следующих задач:
1.Привлечение максимального количества майкопчан различного возраста к использованию средств физической культуры и спорта по месту жительства.
2.Привлечение к участию в обеспечении развития физической культуры и спорта по месту жительства различных предприятий, организаций и населения.
3.Совершенствование нормативной и правовой базы, обеспечивающей создание социальных, экономических, экологических и правовых предпосылок для дальнейшего развития массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
4.Разработка новых технологий и форм организации массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
5.Развитие материально-спортивной базы дворовых территорий.
6.Создание условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации физкультурных работников.
7.Развитие рекламной, информационной и пропагандистской деятельности в области физической культуры и спорта.
Для реализации комплекса мероприятий необходимы финансовые, трудовые и материально-технические ресурсы. Источниками финансовых средств являются бюджет МО "Город Майкоп" в объеме 69755,0 тыс. руб. и внебюджетные средства в сумме 3550,0 тыс. руб.
Таблица 59
Развитие материально-спортивной базы
N Наименование мероприятия Сроки исполнения Финансирование (тыс. руб.) Исполнитель Соисполнитель
Бюджетное Внебюджетное
6.2.1 Проведение паспортизации спортивных сооружений, расположенных по месту жительства IV квартал 2009 - - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Комитет по образованию Отдел по делам молодежи Администрации МО "Город Майкоп"
2010
2011
6.2.2 Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития спортивных сооружений по месту жительства IV кв. 2009 - - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи Администрации МО "Город Майкоп"
IV кв. 2010
IV кв. 2011
6.2.3 Изготовление проектно-сметной документации 2009 1200,0 Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп"
2010 1200,0
2011 1200,0
2012 1200,0
2013 1200,0
6.2.3 Реконструкция и развитие материальнотехнической и спортивной базы МУ "Спортивнооздоровительный центр "Олимп" 2009 1500,0 Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп"
2010 1500,0
2011 1500,0
2012 1500,0
2013 1500,0
6.2.4 Реконструкция и развитие материальнотехнической и спортивной базы СДЮШОР N 2 2009 1500,0 - Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп"
2010 1500,0
2011 1500,0
2012 1500,0
2013 1500,0
6.2.5 Ремонт подвального помещения СДЮШОР N 2 2009 1000,0 80,0 Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп"
6.2.6 Реконструкция и развитие материальнотехнической и спортивной базы СДЮШОР N 1 2009 1500,0 - Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп"
2010 1500,0
2011 1500,0
2012 1500,0
2013 1000,0
6.2.7 Обеспечить строительство гандбольной площадки с деревянным настилом 2009 1000,0 100,0 Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп"
6.2.8 Обеспечить ежегодное строительство двух комплексных спортивно-игровых площадок по месту жительства 2009 1000,0 50,0 Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп"
2011 1000,0 50,0
6.2.9 Обеспечить ежегодное проведение ремонтновосстановительных работ на спортивных сооружениях общеобразовательных школ города 2009 800,0 100,0 Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" Комитет по образованию Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп"
2010 800,0 100,0
2011 800,0 100,0
2012 900,0 100,0
2013 900,0 100,0
6.2.10 Обеспечить ежегодное строительство стадиона с трибунами при общеобразовательных школах города для проведения городской комплексной спартакиады "Спортивный город" 2010 2000,0 50,0 Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" Комитет по физической культуре и спорту Комитет по образованию МО "Город Майкоп"
2012 3000,0 50,0
6.2.11 Обеспечить изготовление и установку простейшего спортивного оборудования по месту жительства 2009 310,0 60,0 Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" -
2010 310,0 60,0
2011 350,0 60,0
2012 350,0 60,0
2013 400,0 60,0
6.2.12 Обеспечить приобретение спортивного инвентаря для комитетов территориального общественного самоуправления 2009 100,0 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" -
2010 100,0
2011 150,0
2012 150,0
2013 150,0
6.2.13 Обеспечить приобретение спортивного инвентаря для детско-подростковых клубов по месту жительства 2009 100,0 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Комитет по образованию МО "Город Майкоп"
2010 100,0
2011 100,0
2012 100,0
2013 100,0
6.2.14 Обеспечить приобретение спортивного инвентаря для общеобразовательных школ 2009 600,0 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Комитет по образованию МО "Город Майкоп"
2010 600,0
2011 800,0
2012 800,0
2013 1000,0
6.2.15 Обеспечить приобретение спортивного инвентаря для детско-юношеских спортивных школ, для организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы по месту жительства 2009 800,0 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Комитет по образованию МО "Город Майкоп"
2010 800,0
2011 1000,0
2012 1000,0
2013 1000,0
6.2.16 Обеспечить участие воспитанников детско-юношеских спортивных школ города в Чемпионатах края, России и международных соревнованиях по видам спорта 2009 500,0 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Комитет по образованию МО "Город Майкоп"
2010 600,0
2011 700,0
2012 800,0
2013 900,0
6.2.17 Организовать деятельность баз проката спортивного инвентаря на муниципальных спортивных сооружениях и по месту жительства 2009 100,0 40,0 Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи администрации МО "Город Майкоп"
2010 100,0 100,0
2011 100,0 100,0
2012 100,0 100,0
2013 100,0 100,0
6.2.18 Организовать и провести смотры-конкурсы "Лучший спортивный двор", "Лучшая спортивная площадка" 2009 40,0 20,0 Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи администрации МО "Город Майкоп"
2010 40,0 20,0
2011 50,0 30,0
2012 50,0 30,0
2013 50,0 30,0

Таблица 60
Совершенствование форм организации
физкультурно-спортивной работы по месту жительства
N Наименование мероприятия Сроки исполнения Финансирование (тыс. руб.) Исполнитель Соисполнитель
Бюджетное Внебюджетное
6.3.1 Обеспечить дальнейшее совершенствование организации и проведения городской комплексной спартакиады "Майкоп - спортивный город" 2009 500,0 100,0 Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Управление культуры Комитет по образованию Отдел по делам молодежи Администрации МО "Город Майкоп"
2010 500,0 100,0
2011 500,0 100,0
2012 500,0 100,0
2013 500,0 100,0
6.3.2 Создать общественные советы по физической культуре и спорту при комитетах территориального общественного самоуправления 2 квартал 2009 - - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи Администрации МО "Город Майкоп"
6.3.3 Разработать и утвердить единый календарный план массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых по месту жительства IV кв. 2009 - - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп"
IV кв. 2010
IV кв. 2011
IV кв. 2012
IV кв. 2013
6.3.4 Организовать проведение мониторинга интересов и потребности населения города Майкопа в средствах и формах организации физкультурноспортивной работы по месту жительства 2009 10,0 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" -
2010 10,0
2011 10,0
2012 10,0
2013 10,0
6.3.5 Разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий по развитию форм семейной физической культуры и спорта 2009 - - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп"
2010
2011
2012
2013
6.3.6 Приобретение и установка современного программного обеспечения для Комитета по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" I квартал 2009 50,0 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" -
2010 50,0
2011 70,0
2012 70,0
2013 80,0
6.3.7 Обеспечить предоставление спортивной базы общеобразовательных школ города Майкопа в свободное от учебновоспитательного процесса время для организации спортивно-массовой работы с населением 2009 - - Комитет по образованию МО "Город Майкоп" Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп"
2010
2011
2012
2013
6.3.8 Обеспечить организационную поддержку спортивным клубам, руководимым ведущими спортсменами города Майкопа 2009 - - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп"
2010
2011
2012
2013
6.3.9 Организовать и провести летний оздоровительный отдых с учащимися детских спортивных школ города Майкопа 2009 1000,0 100,0 Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп"
2010 1000,0 100,0
2011 1000,0 150,0
2012 1000,0 150,0
2013 1000,0 150,0
6.3.10 Организовать проведение спортивных соревнований и физкультурнооздоровительных мероприятий на призы выдающихся спортсменов города Майкопа 2009 30,0 20,0 Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп"
2010 30,0 20,0
2011 30,0 20,0
2012 30,0 20,0
2013 30,0 20,0
6.3.11 Организовать и провести смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурноспортивной работы по месту жительства 2009 100,0 50,00 Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи МО "Город Майкоп"
2010 100,0 50,00
2011 100,0 50,00
2012 100,0 50,00
2013 100,0 50,00
6.3.12 Изготовить и оборудовать городской спортивный стенд "Майкоп спортивный город" 2009 50,0 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи администрации МО "Город Майкоп"
2010 70,0
2011 80,0
2012 90,0
2013 100,0
6.3.13 Организовать и провести конкурс грантов для общественных организаций, объединений и физических лиц, осуществляющих социально значимую работу в области физической культуры и спорта по месту жительства 2009 50,0 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи администрации МО "Город Майкоп"
2010 50,0
2011 50,0
2012 50,0
2013 50,0
6.3.14 Обеспечить выделение помощи немуниципальным организациям, участвующим в реализации мероприятий в области физической культуры и спорта 2009 50,0 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" -
2010 50,0
2011 50,0
2012 50,0
2013 50,0

Таблица 61
Совершенствование системы работы с физкультурными кадрами
N Наименование мероприятия Сроки исполнения Финансирование (тыс. руб.) Исполнитель Соисполнитель
Бюджетное Внебюджетное
6.4.1 Организовать проведение мониторинга кадрового обеспечения и деятельности специалистов по физической культуре и спорту, осуществляющих физкультурноспортивную работу по месту жительства I квартал: - - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи Администрации Комитет по образованию МО "Город Майкоп"
2009
2010
2011
2012
2013
6.4.2 Разработать учебно-тематические планы и программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки инструкторовметодистов МУ "Спортивнооздоровительный центр "Олимп", инструкторов по физической культуре детско-подростковых клубов, учителей физической культуры общеобразовательных школ, осуществляющих физкультурноспортивную работу по месту жительства I квартал: - - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп"
2009
2010
2011
2012
2013
6.4.3 Организовать и провести курсы повышения квалификации для инструкторовметодистов МУ "Спортивнооздоровительный центр "Олимп", учителей физической культуры общеобразовательных школ, инструкторов по физической культуре детско-подростковых клубов по месту жительства 2009 10,0 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп"
2010 10,0
2011 20,0
2012 20,0
2013 30,0
6.4.4 Обеспечить издание сборников методических материалов "В помощь спортивному организатору по месту жительства" 2009 10,0 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп"
2010 10,0
2011 15,0
2012 15,0
2013 20,0
6.4.5 Разработать тематику и обеспечить проведение семинарских занятий со специалистами, осуществляющими физкультурноспортивную работу по месту жительства 2009 20,0 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп"
2010 20,0
2011 25,0
2012 25,0
2013 30,0

Таблица 62
Пропаганда физической культуры, спорта
и здорового образа жизни
N Наименование мероприятия Сроки исполнения Финансирование (тыс. руб.) Исполнитель Соисполнитель
Бюджетное Внебюджетное
6.5.1 Организовать и провести заседание "круглого стола" "Роль средств массовой информации в реализации программы развития физкультурноспортивной работы по месту жительства "Майкоп спортивный город" II кв. 2009 - - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Управление информации Администрации МО "Город Майкоп"
II кв. 2010
II кв. 2011
6.5.2 Организовать выпуск газетыприложения к "Спортивной газете" "Спорт для всех" один раз в месяц 2009 100,0 - Управление информации администрации МО "Город Майкоп" Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп"
2010 100,0
2011 100,0
2012 100,0
2013 100,0
6.5.3 Организовать выпуск еженедельной передачи "Майкоп - спортивный город" на телеканале МТВ 2009 200,0 - Управление информации администрации МО "Город Майкоп" Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп"
2010 200,0
2011 200,0
2012 200,0
2013 200,0
6.5.4 Организовать выпуск ежегодного буклета-отчета "Майкоп спортивный город" 4 кв. 2009 50,0 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Управление информации администрации МО "Город Майкоп"
4 кв. 2010 50,0
4 кв. 2011 70,0
4 кв. 2012 70,0
4 кв. 2013 90,0
6.5.5 Провести конкурс на лучший видеои аудиоролик социальной рекламы, пропагандирующей физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни I кв. 2009 50,0 - Управление информации администрации МО "Город Майкоп" Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп"
I кв. 2010 50,0
6.5.6 Обеспечить изготовление и размещение на стационарных рекламных установках "баннеров", пропагандирующих физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни 2009 100,0 50,0 Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" -
2010 100,0 50,0
2011 150,0 50,0
2012 150,0 50,0
2013 200,0 50,0
6.5.7 Открыть в газетах "Советская Адыгея" и "Майкопские новости" постоянно действующие рубрики "Майкоп - спортивный город", рассказывающие о спортивной жизни города 2009 - - Управление информации администрации МО "Город Майкоп" Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп"
6.5.8 Организовать и провести городскую выставку детских рисунков "Майкоп - спортивный город" с обязательным освещением данного события в СМИ II кв. 2009 5,0 - Комитет по физической культуре и спорту Комитет по образованию МО "Город Майкоп" Управление культуры Отдел по делам молодежи Управление информации Администрации МО "Город Майкоп"
II кв. 2010 5,0
II кв. 2011 10,0
II кв. 2012 10,0
II кв. 2013 10,0
6.5.9 Организовать и провести городскую фотовыставку "Майкоп спортивный город" с обязательным освещением данного события в СМИ III кв. 2009 5,0 - Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" Управление культуры, Отдел по делам молодежи Управление информации Администрации МО "Город Майкоп"
III кв. 2010 5,0
III кв. 2011 10,0
III кв. 2012 15,0
III кв. 2013 20,0
6.5.10 Организовать и провести в День физкультурника марафон "Мы выбираем спорт" Ежегодно 30,00 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Управление информации Администрации МО "Город Майкоп"
6.5.11 Сформировать агитационные бригады из числа учащейся молодежи города Майкопа и обеспечить их деятельность на дворовых спортивных площадках в летний период с обязательным освещением данного события в СМИ 2009 10,0 - Отдел по делам молодежи администрации МО "Город Майкоп" Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп"
2010 15,0
2011 15,0
2012 20,0
2013 20,0
6.5.12 Провести смотр-конкурс "Лучший спортивный журналист года" с обязательным освещением данного события в СМИ 4 кв. 2009 10,0 - Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" Управление информации администрации МО "Город Майкоп"
4 кв. 2010 15,0
4 кв. 2011 20,0
4 кв. 2012 20,0
4 кв. 2013 25,0

Таблица 63
Целевое бюджетное финансирование
по соответствующим распорядителям бюджетных средств
(тыс. руб.)
Организация 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год ИТОГО:
Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" 4930,0 4755,0 5490,0 5625,0 6075,0 26875,0
Управление информации муниципального образования "Город Майкоп" 350,0 350,0 300,0 300,0 300,0 1600,0
Отдел по делам молодежи муниципального образования "Город Майкоп" 10,0 15,0 15,0 20,0 20,0 80,0
Управление капитального строительства 9500,0 8500,0 7500,0 9600,0 6100,0 35200,0
ИТОГО: 14790,0 13620,0 13305,0 15545,0 12495,0 69755,0

Внебюджетное финансирование (тыс. руб.)
Организация 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год ИТОГО:
Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" 770,0 650,0 710,0 710,0 710,0 3550,0

Реализация мероприятий позволит создать систему мер эффективного взаимодействия местных органов власти с физкультурной общественностью и населением МО "Город Майкоп", реализовать важнейшие задачи социального значения спорта и физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни населения, снижению уровня заболеваемости майкопчан, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде.
Выполнение целевых программных установок и мероприятий позволит:
1.Увеличить в 2 раза численность майкопчан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства в организованных группах.
2.Увеличить общую площадь плоскостных спортивных сооружений на 5600 м2.
3.Обеспечить развитие на территории МО "Город Майкоп" сети баз проката спортивного инвентаря.
4.26.Противодействие коррупции в МО "Город Майкоп"
С целью создания системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений на территории МО "Город Майкоп" принята долгосрочная целевая программа "О противодействии коррупции в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2011 - 2013 годы".
Потребность в финансировании мероприятий программы составляет 7466,3 тыс. руб., в том числе на 2011 год - 2448,3 тыс. руб., на 2012 год - 2509,0 тыс. руб., на 2013 год - 2509,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
На 3 - 5% увеличится доля населения, положительно настроенного к деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Майкоп".
Наличие всех элементов системы предупреждения профилактики коррупционных проявлений.
4.27.Развитие территориального общественного самоуправления
С целью дальнейшего развития и совершенствования деятельности территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) в МО "Город Майкоп" разработана и утверждена долгосрочная целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2012 - 2015 годы".
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- создать условия для более широкого вовлечения населения МО "Город Майкоп" в процесс осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения;
- совершенствовать формы сотрудничества органов местного самоуправления МО "Город Майкоп" с органами ТОС;
- расширить формы эффективной поддержки населения через развитие и совершенствование деятельности ТОС;
- вовлекать население в процессы выработки, принятия, реализации решений органов местного самоуправления по вопросам местного значения и осуществление контроля их исполнения;
- совершенствовать структуру и формы осуществления деятельности ТОС.
Таблица 64
Потребность в финансировании Программы
на 2012 - 2013 годы, тыс. руб.
Источники финансирования Объем финансирования программы В том числе
2012 2013
Бюджет МО "Город Майкоп" 70604 33766 36838
Внебюджетные средства 384 192 192
Итого 70988 33958 37030

Ожидаемые результаты реализации Программы за 2012 - 2013 годы:
1.За период 2012 - 2013 годы увеличится число ТОС со статусом юридического лица на 2 единицы.
2.Будет расширена работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, молодежи, бережному отношению к окружающей среде.
3.Будет усилена культурная, оздоровительная и спортивная работа с населением города, созданы новые спортивные секции, клубы по интересам, творческие коллективы.
4.Повысится активность населения МО "Город Майкоп" в деятельности ТОС и достигнет 25%.
4.28.Развитие садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений жителей МО "Город Майкоп"
С целью развития коммунальной инфраструктуры садоводческих (дачных) некоммерческих объединений, расположенных на территории МО "Город Майкоп", путем строительства объектов газо-, водо- и электроснабжения разработана и утверждена долгосрочная целевая программа "Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей муниципального образования "Город Майкоп" на 2012 - 2014 годы", которая позволит улучшить комфортность и качество жизни населения в садоводческих (дачных) некоммерческих товариществах.
Таблица 65
Потребность в финансировании Программы
в 2012 - 2013 годах, тыс. руб.
Источники финансирования Объем финансирования программы В том числе
2012 2013
Республиканский бюджет 7120 0 7120
Бюджет МО "Город Майкоп" 2757 1257 1500
Внебюджетные средства 9900 2900 7000
Итого 19777 4157 15620

Ожидаемые результаты реализации Программы за 2012 - 2013 годы:
1.Строительство в садоводческих (дачных) некоммерческих объединениях 2,398 км газопровода высокого давления.
2.Строительство 2,8 км централизованного водопровода в садоводческих (дачных) некоммерческих объединениях.
4.29.Развитие и модернизация муниципальных СМИ
В целях содействия развитию муниципальных СМИ, модернизации материально-технической базы МАУ "Редакция городской газеты "Майкопские новости" для дальнейшего повышения качества информационного обеспечения деятельности местного самоуправления и создания условий для выполнения задания администрации принята ведомственная целевая программа "Модернизация и развитие Муниципального автономного учреждения "Редакция городской газеты "Майкопские новости" на 2011 - 2013 годы".
Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
- дальнейшее развитие МАУ "Редакция городской газеты "Майкопские новости";
- обеспечение эффективного использования творческого потенциала редакции газеты;
- активизация деятельности муниципальной медиаструктуры.
Потребность в финансовых средствах из муниципального бюджета на реализацию программы составляет 1921,0 тыс. руб., в том числе на 2011 год - 750,0 тыс. руб., на 2012 год - 619,0 тыс. руб., на 2013 год - 552,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению качества и объемов оказываемых информационных услуг населению, стабилизации и в дальнейшем росту тиража городской газеты, внедрению современных издательских и Интернет-технологий в процесс производства и выпуска городской газеты "Майкопские новости".
4.30.Гражданская оборона
Главной задачей в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2009 - 2013 годах будет дальнейшее совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории МО "Город Майкоп".
С этой целью разработано и действует 2 муниципальных целевых программы:
1."Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы".
2."Защита населения и территории муниципального образования "Город Майкоп" от паводков на 2009 - 2013 годы".
1.Основными целями и задачами программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Город Майкоп" являются:
- повышение защищенности жизни и имущества граждан;
- создание резервов материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы связи и оповещения населения;
- оснащение аварийно-спасательных и пожарно-спасательных формирований города;
- повышение устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения города в условиях чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение временного размещения граждан в условиях муниципальной чрезвычайной ситуации;
- обеспечение пожарной безопасности;
- создание муниципальной пожарной охраны (части).
Выполнение программы позволит сократить ущерб от чрезвычайных ситуаций, будет способствовать повышению защищенности населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, выполнению требований федерального законодательства по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Таблица 66
Потребность в финансировании мероприятий
программы "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы
(тыс. руб.)
Срок исполнения Объем финансирования, всего В т.ч.
Федеральный бюджет Республиканский бюджет Муниципальный бюджет Средства предприятий
Итого 166508,2 96000 15183 34935,2 21790
2009 9432,2 0 7000 632,2 1800
2010 18498 0 8183 8915 1400
2011 108833 96000 0 5833 7000
2012 20641 0 0 13921 6720
2013 9104 0 0 4234 4870

2.Муниципальная целевая Программа защиты населения и территории МО "Город Майкоп" от паводков на 2009 - 2013 годы разработана с целью планомерного выполнения мероприятий по защите населения и территории муниципального образования от паводков. Достижение цели Программы предполагает решение следующих задач:
- формирование раздела в бюджете администрации муниципального образования на 2009 - 2013 годы по формированию разработки проектно-сметной документации и проведению локальных строительных работ;
- передача восстановленных и построенных объектов согласно Программе на балансовое содержание организациям, эксплуатирующим данные объекты или ответственным за их содержание.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
- безаварийное прохождение паводков на водных объектах муниципального образования;
- прекращение затоплений территорий населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий;
- безопасную эксплуатацию объектов инфраструктуры муниципального образования в период паводка.
Программа будет выполнена при условии финансирования из муниципального бюджета.
На выполнение Программы необходимы средства в сумме 13508 тыс. руб., в т.ч. в 2009 году - 1758 тыс. руб., в 2010 году - 2000,0 тыс. руб., в 2011 году - 2500,0 тыс. руб., в 2012 г. - 3250,0 тыс. руб., в 2013 г. - 4000,0 тыс. руб.
Таблица 67
Потребность в финансировании мероприятий
Программы защиты населения и территории МО "Город Майкоп"
от паводков на 2009 - 2013 годы из бюджета
МО "Город Майкоп", тыс. руб.
Срок исполнения Объем финансирования
Всего по программе Итого 13508
2009 1758
2010 2000
2011 2500
2012 3250
2013 4000

Для реализации полномочий МО "Город Майкоп" в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций вследствие обрушения берега реки Белой на территории МО "Город Майкоп" в станице Ханской путем переселения граждан, проживающих по улице Приречной NN 59 - 71 (нечетная сторона), из опасной зоны разработана и утверждена ведомственная целевая программа "Переселение граждан, проживающих по улице Приречной NN 59 - 71 (нечетная сторона) станицы Ханской муниципального образования "Город Майкоп" - собственников жилых помещений, находящихся в опасной зоне, подверженной негативному воздействию долговременных опасных природных явлений и процессов, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций" на 2011 год.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- предоставить социальные выплаты на приобретение жилых помещений гражданам - собственникам жилых помещений, проживающим в ст. Ханской по ул. Приречной NN 59 - 71 (нечетная сторона), находящимся в опасной зоне, подверженной негативному воздействию долговременных опасных природных явлений и процессов, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- снос всех помещений, находящихся в опасной зоне, подверженной негативному воздействию долговременных опасных природных явлений и процессов, за счет собственников, с целью недопущения незаконного пребывания граждан в данных помещениях и избежания их гибели в случае чрезвычайных ситуаций;
- принятие в собственность муниципального образования земельных участков от граждан - собственников жилых помещений, проживающих в ст. Ханской по ул. Приречной NN 59 - 71 (нечетная сторона), находящихся в опасной зоне, подверженной негативному воздействию долговременных опасных природных явлений и процессов.
Общий объем финансирования по Программе составляет 14539,4 тыс. руб. из средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп".
Ожидаемые результаты реализации Программы:
Будут переселены 10 собственников (с семьями), проживающих в 9 домовладениях, в приобретенные жилые помещения и обеспечены им безопасные условия проживания за счет переселения из опасной зоны, подверженной негативному воздействию долговременных опасных природных явлений и процессов.
4.31.Правопорядок
1.Комплексная программа профилактики правонарушений в МО "Город Майкоп" на 2006 - 2010 годы нацелена на обеспечение безопасности граждан на территории МО "Город Майкоп".
Для достижения цели необходимо решить задачи:
- снижение уровня преступности на территории МО "Город Майкоп";
- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;
- социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- совершенствование нормативной правовой базы Республики Адыгея по профилактике правонарушений;
- активизация участия и улучшение координации деятельности органов власти Республики Адыгея и местного самоуправления в предупреждении правонарушений;
- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;
- создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
- повышение авторитета участковых уполномоченных милиции среди населения;
- обеспечение участковых уполномоченных милиции служебным жильем;
- оснащение участковых уполномоченных милиции служебными помещениями, автотранспортом, средствами связи и оргтехникой.
Реализация программы позволит повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации; оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах; уменьшить общее число совершаемых преступлений, снизить уровень рецидивной и бытовой преступности, снизить количество ДТП и тяжесть их последствий, улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов, снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ; усилить уровень доверия населения к правоохранительным органам.
Таблица 68
Потребность в финансировании мероприятий
Комплексной программы профилактики правонарушений
в МО "Город Майкоп" из муниципального бюджета
в 2009 - 2010 годах, тыс. руб.
Наименование мероприятия Объем финансирования, всего В т.ч.
2009 г. 2010 г.
Итого 6500 2855 3645

2.Муниципальная целевая программа общественной безопасности муниципального образования "Город Майкоп" нацелена на:
- обеспечение соблюдения конституционных прав и свобод граждан, высокого уровня личной безопасности;
- достижение высокой степени социального равенства;
- снижение преступности, коррупции;
- обеспечение приемлемого риска возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности системы защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
- поддержка высокой надежности и устойчивости систем жизнеобеспечения города.
Для реализации намеченных целей необходимо принять комплексные меры по совершенствованию обеспечения безопасности города. На реализацию мероприятий Программы на 2009 год требуется 2000,0 тыс. руб. из городского бюджета.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит снизить уровень криминализации, сформировать предпосылки к стабилизации, а в дальнейшем к снижению числа правонарушений, повысить эффективность противодействия террористической и экстремистской деятельности.
3.В связи с завершением срока действия комплексной программы профилактики правонарушений в МО "Город Майкоп" на 2006 - 2010 годы принята Долгосрочная целевая программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования "Город Майкоп" на 2011 - 2015 годы, которая нацелена на создание системы предупреждения и профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Город Майкоп".
Потребность в финансировании мероприятий программы составляет 14144,0 тыс. руб., в том числе на 2011 год - 5873,0 тыс. руб., на 2012 год - 3388,0 тыс. руб., на 2013 год - 4883,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы (конец 2013 г. к показателям 2010 года):
1.Оздоровление криминогенной обстановки на улицах и других общественных местах.
2.Уменьшение общего числа совершаемых преступлений на 15,8%.
3.Снижение уровня рецидивной и бытовой преступности на 16,8%.
4.Снижение уровня совершенных ДТП на 22,5%.
5.Снижение уровня преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств на 17,9%.