Приложение к Постановлению от 21.07.2006 г № 75-ПС Информация


ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
муниципального образования "Город Майкоп"
за 1 полугодие 2006 года
тыс. руб.
Утвержд. бюджет 2006 г. Утвержд. бюджет за 1 полугодие 2006 г. Уточнен. бюджет за 1 полугодие 2006 г. Исполнение за 1 полугодие 2006 г. % исп. утвержд. бюджета % исп. уточн. бюджета
ДОХОДЫ 1. Налоги на прибыль, доходы: 229819 101638 101638 112561 110,7 110,7
- налог на прибыль организаций 10399 7958 7958 8401 105,6 105,6
- налог на доходы физических лиц 219420 93680 93680 104160 111,2 111,2
2. Налоги на товары (работы, услуги): 11194 4910 4910 4150 84,5 84,5
- акцизы всего, в том числе: 11194 4910 4910 4150 84,5 84,5
* акцизы на вина 3692 1637 1637 1929 117,8 117,8
* акцизы на пиво 2006 861 861 - -
* акцизы на алк. прод. С ОД ЭС свыше 25% 5444 2390 2390 2208 92,4 92,4
* акцизы на алк. прод. с объемн. долей этил. спирта свыше 9% до 25% 52 22 22 13 59,1 59,1
3. Налоги на совокупный доход: 85905 39010 39010 51005 130,7 130,7
- ед. налог, взимаемый в связи с применением УСН: 27045 12504 12504 14044 112,3 112,3
* ед. налог, взи маемый с налогоплат., выбравших в качестве объекта н/о доходы 19607 9505 9505 9344 98,3 98,3
* ед. налог, взимаемый с налогоплат., выбравших в качестве объекта н/о доходы, уменьшенные на величину расходов 7438 2999 2999 4700 156,7 156,7
- ед. налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 58806 26463 26463 36927 139,5 139,5
- единый сельскохозяйственный налог 54 43 43 34 79,1 79,1
4. Налоги на имущество: 53743 19453 19453 25675 132,0 132,0
- налог на имущество физических лиц 4254 315 315 493 156,5 156.5
- налог на имущество организаций 32841 15006 15006 18402 122,6 122,6
- земельный налог, в т.ч.: 16648 4132 4132 6780 164,1 164,1
* зем. налог по ставке. уст. п/п 1 п. 1 ст. 394 НК РФ (до 0,3%) 3562 334 334 436,0 130,5 130,5
* зем. налог по ставке. уст. п/п 2 п. 1 ст. 394 НК РФ (до 1,5%) 13086 3798 3798 6344 167,0 167,0
5. Налоги, сборы и регулярн. платежи за польз. природн. ресурсами: 52 40 40 0 - -
* налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 52 40 40 0 - -
6. Государственная пошлина: 10883 4678 4678 5290 113,1 113,1
- госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2668 1146 1146 1513 132,0 132,0
- госпошлина за гос. регистрацию и прочие юридически значимые действ. 8215 3532 3532 3777 106,9 106,9
6а. Прочие местные налоги 647 - -
ИТОГО налоговые доходы: 391596 169729 169729 199328 117,4 117,4
7. Доходы от использования имущества, нах. в муницип. собств.: 41920 19584 20014 21693 110,8 108,4
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности: 15820 7054 7054 9261 131,3 131,3
* арендная плата за земли до разграничения гос. собств. (за искл. земель, предназначенных для жил. строительства) 15520 6925 6925 9102 131,4 131,4
* арендная плата за земли, предназначенные для жил. строительства 300 129 129 159 123,3 123,3
- прочие поступл. от использ. имущества, наход. в муницип. собств. 24100 11060 11490 12150 109,9 105,7
- доходы от перечисл. части прибыли гос. и муницип. унитарн. предпр. 2000 1470 1470 165 11,2 11,2
- прочие неналоговые поступления (% за кредит и др.) 117 - -
8. Платежи при пользовании природными ресурсами: 1820 745 745 833 111,8 111,8
- плата за негативное воздействие на окр. среду 1820 745 745 833 111,8 111,8
9. Доходы от продажи матер. и нематер. активов: 1000 210 210 1224 в 5,8 р. в 5,8 р.
- доходы от реализации муниципального имущества (осн. средства) и др. 1000 210 210 1224 в 5,8 р. в 5,8 р.
10. Штрафы санкции, возмещение ущерба 10850 4996 4996 4127 82,6 82,6
11. Прочие неналоговые доходы (переч. Управления архитектуры) 706 706 100,0
ВСЕГО собственные доходы: 447186 195264 196400 227911 116,7 116,0
Межбюджетные трансферты 235068 121767 136840 136840 112,4 100,0
* дотация на выравнивание 9616 4808 5610 5610 116,7 100,0
* субвенция на оплату ЖКУ специалистам села 2240 1120 1188 1188 106,1 100,0
* субсидии на оплату ЖКУ малоимущим 56307 28154 22488 22488 79,9 100,0
* субвенция на образовательный стандарт 142052 75853 90853 90853 119,8 100,0
* субвенция на содержание детского дома 5948 2905 2905 2905 100,0 100,0
* субвенция на содержание дома ребенка 10667 4809 4942 4942 102,8 100,0
* субвенция на опеку и попечительство детей-сирот 8238 4118 4140 4140 100,5 100,0
* субсидия на выплаты за классное руководство 4714 4714 100,0
Возврат остатков субвенций и субсидий прошлых лет -2197
Всего доходы 682254 317031 333240 362554 114,4 108,8
Дефицит бюджета (-), профицит (+) -44718 -61307 -96918 32636
РАСХОДЫ Общегосударственные вопросы 73071 47151 73594 34341 72,8 46,7
* содержание органов управления 61561 28857 30229 23898 82,8 79,1
* резервный фонд администрации 3000 3000 934 0,0 0,0
* обслуживание государственного долга 3000 1100 1100 26 2,4 2,4
* проведение выборов 300
* Комитет по имуществу, оценка недвижимости 2060 1294 1294 1071 82,8 82,8
* УВД (отчисления от штрафов) 2000 800 362 201 25,1 55,5
* оплата сельхозтехники по лизингу 650 100 100 0,0
* грант 500 500 432 86,4
* выдача бюджетных кредитов 80000 50000 50000 17643 35,3 35,3
* возврат бюджетных кредитов -80000 -38000 -38000 -9270 24,4 24,4
* резервирование средств по актам проверок 1439 0,0
* погашение кредиторской задолженности МУП "Жилкомсервис" 25272 0,0
* прочие расходы 364 340
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6691 3426 3306 2968 86,6 89,8
* предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 6091 6091 3126 2788 89,2 89,2
* целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 600 300 180 180 60,0 100,0
Национальная экономика, в т.ч. 5804 2280 3466 2137 93,7 61,7
* сельскохозяйственное производство 1674 750 850 814 108,5 95,8
* транспорт 2000 400 900 800 200,0 88,9
- МУП "Троллейбусное управление" 800 200 700 700 350,0 100,0
- ОАО "Автоколонна 1491" 1200 200 200 100 50,0 50,0
* государственная поддержка малого бизнеса 1000
* работы по берегоукреплению 300 251 83,7
* мероприятия по землеустройству и землепользованию 690 690 690 272 39,4 39,4
* мероприятия в области архитектуры и градостроительства 440 440 726 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 94335 52028 52429 44918 86,3 85,7
* мероприятия по благоустройству 69971 34756 34033 28569 82,2 83,9
* расходы по уличному освещению и техобсл. электросетей 10409 6993 6993 6982 99,8 99,8
* капитальный ремонт жилфонда 5000 3136 3327 1476 47,1 44,4
* муниципальная экологич. и административно-техническая служба 3122 1310 1310 1194 91,1 91,1
* строительство постамента под самолет на бульваре Победы 933 864 92,6
* капитальные вложения 1333 1333 1333 1333 100,0 100,0
* реконструкция теплосетей 4500 4500 4500 4500 100,0 100,0
Образование, в т.ч. 314172 161031 182661 143355 89,0 78,5
* учреждения образования 163656 80897 82728 75165 92,9 90,9
* учреждения образования - субвенция 142052 75853 90853 60917 80,3 67,1
* выплаты за классное руководство субвенция 4714 3609 76,6
* детский дом субвенция 5948 2905 2905 2306 79,4 79,4
* компенсация на оплату услуг ЖКХ специалистам села субвенция 1712 856 941 941 109,9 100,0
* молодежная политика 804 520 520 417 80,2 80,2
Культура, кинематография и средства массовой информации 24886 12703 14203 10586 83,3 74,5
* учреждения культуры 17245 9447 9824 7042 74,5 71,7
* компенсация на оплату услуг ЖКХ специалистам села субвенция 77 39 22 22 56,4 100,0
* кинематография 444 111 111 111 100,0 100,0
* парк 2744 1424 2744 1977 138,8 72,0
* телевидение 3457 1373 1373 1355 98,7 98,7
* периодическая печать 919 309 129 79 25,6 61,2
Здравоохранение и спорт, в т.ч. 140512 66002 71810 63949 96,9 89,1
* учреждения здравоохранения 124369 58827 63727 57983 98,6 91,0
* дом ребенка субвенция 10667 4809 4942 4013 83,4 81,2
* компенсация на оплату услуг ЖКХ специалистам села субвенция 451 225 225 225 100,0 100,0
* спортмероприятия 5025 2141 2916 1728 80,7 59,3
Социальная политика, в т.ч. 67501 33717 28689 27664 82,0 96,4
* льготы почетным гражданам 460 340 340 222 65,3 65,3
* фонд социальной поддержки населения города 2000 860 860 786 91,4 91,4
* доплата к пенсии муниципальным служащим 496 245 245 209 85,3 85,3
* субсидии по ЖКУ субвенция 56307 28154 22488 22485 79,9 100,0
* пособия детямсиротам - субвенция 8238 4118 4146 3432 83,3 82,8
* помощь совету ветеранов - на подписку 161 161 100,0
* помощь гражданам на ремонт жилья 80 0,0
* помощь пострадавшим от пожара 243 243 100,0
* компенсационные выплаты при увольнении 126 126 100,0
Итого расходов: 726972 378338 430158 329918 87,2 76,7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО НА 2006 ГОД Утвержд. бюджет 2006 г. Исполнение за 1 полугодие 2006 г.
Приобретение акций иных форм участия в в капитале в муниципальную собственность -300 -200
Кредиты, полученные от кредитных организаций местными бюджетами 45018 20000
Поступления от продажи земли 1695
Остатки средств бюджетов 0 -54131
Увеличение остатков -727272 -395716
Уменьшение остатков 727272 341585
ИТОГО (дефицит "+", профицит "-") 44718 -32636

Руководитель
Финансового управления
Н.С.ЧЕРНЫШОВА
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
по разделу "Общегосударственные вопросы"
за 1 полугодие 2006 года.
Содержание органов управления
тыс. руб.
 
Ут-
вержд.
бюджет
2006 г.



Ут-
вержд.
бюджет
за 1
полуго-
дие
2006 г.
Уточ-
нен.
бюджет
за 1
полуго-
дие
2006 г.
Испол-
нение за
1 полуго-
дие 2006
г.


Отклоне-
ния пе-
рерасх.
(+) эко-
номия
(-)

ВСЕГО

в том числе:

61561,0



28857,0



30229,0



23898,0



-6331,0



* оплата труда  госу-
дарственных служащих
* прочие выплаты
* начисления на опла-
ту труда

35444,0

335,0
9215,0


15231,0

175,0
3957,0


15400,0

176,0
3962,0


13185,0

132,0
3345,0


-2215,0

-44,0
-617,0


* материальные затра-
ты
из них:

16567,0



9494,0



10691,0



7236,0



-3455,0



* услуги связи
* транспортные услуги
* коммунальные услуги
* арендная  плата  за
пользование  имущест-
вом
* услуги по  содержа-
нию имущества
* прочие услуги
* пособия по социаль-
ной помощи населению
* прочие расходы
* увеличение  стоимо-
сти основных средств
* увеличение  стоимо-
сти материальных  за-
пасов
753,0
109,0
736,0



4881,0

7340,0


96,0
1145,0

1507,0


379,0
64,0
369,0



3361,0

3748,0


59,0
760,0

754,0


384,0
61,0
555,0
6,0


3202,0

4070,0
80,0

61,0
1313,0

959,0


374,0
27,0
531,0
5,0


-1126,0

3469,0
79,0

49,0
670,0

906,0


-10,0
-34,0
-24,0
-1,0


-2076,0

-601,0
-1,0

-12,0
-643,0

-53,0



Руководитель
Финансового управления
Н.С.ЧЕРНЫШОВА
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
по Управлению по делам ГО и ЧС
за 1 полугодие 2006 года
тыс. руб.
 
Ут-
вержд.
бюджет
2006 г.



Ут-
вержд.
бюджет
за 1
полуго-
дие
2006 г.
Уточ-
нен.
бюджет
за 1
полуго-
дие
2006 г.
Исполне-
ние за 1
полуго-
дие 2006
г.


Отклоне-
ния пе-
рерасх.
(+) эко-
номия
(-)

ВСЕГО

в том числе:

6091,0



3126,0



3126,0



2788,0



-338,0



* оплата  труда  госу-
дарственных служащих
* прочие выплаты
* начисления на оплату
труда

4374,0

2,0
1084,0


2100,0

2,0
524,0


2100,0

1,0
524,0


1861,0

1,0
450,0


-239,0

0,0
-74,0


* материальные затраты
из них:

631,0


500,0


501,0


476,0


-25,0


* услуги связи
* транспортные услуги
* коммунальные услуги
* услуги по содержанию
имущества
* прочие услуги
* прочие расходы
* увеличение стоимости
основных средств
* увеличение стоимости
материальных запасов

32,0
9,0
48,0
8,0

33,0
3,0
197,0

301,0


18,0
9,0
29,0
8,0

19,0
3,0
197,0

217,0


18,0

29,0
96,0

8,0
3,0
143,0

204,0


16,0

25,0
94,0

1,0
2,0
143,0

195,0


-2,0
0,0
-4,0
-2,0

-7,0
-1,0
0,0




Резервный фонд по пре-
дупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедст-
вий
600,0




300,0




180,0




180,0




0,0





Руководитель
Финансового управления
Н.С.ЧЕРНЫШОВА
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
по разделу "ОБРАЗОВАНИЕ"
СВОД
Учреждения образования
за 1 полугодие 2006 года
тыс. руб.
 
Утвержд.
бюджет
2006 г.




Ут-
вержд.
бюджет
за 1
полуго-
дие
2006 г.
Уточ-
нен.
бюджет
за 1
полуго-
дие
2006 г.
Исполне-
ние за 1
полуго-
дие 2006
г.


Отклоне-
ния пе-
рерасх.
(+) эко-
номия
(-)

ВСЕГО

* оплата труда  госу-
дарственных служащих
* прочие выплаты
* начисления на опла-
ту труда

163656,0

73601,0

1681,0
19136,0


80897,0

33388,0

846,0
8681,0


82728,0

33734,0

861,0
8783,0


75165,0

31986,0

736,0
8263,0


-7563,0

-1748,0

-125,0
-520,0


* материальные затра-
ты
из них:

69238,0



37982,0



39350,0



34180,0



-5170,0



* услуги связи
* транспортные услуги
* коммунальные услуги
* арендная  плата  за
пользование  имущест-
вом
* услуги по  содержа-
нию имущества
* прочие услуги
* пособия по социаль-
ной помощи
* прочие расходы
* увеличение  стоимо-
сти основных средств
* увеличение  стоимо-
сти материальных  за-
пасов
576,0
82,0
23348,0
42,0


7503,0

9761,0
0,0

5434,0
1590,0

20902,0


297,0
43,0
15369,0
24,0


3306,0

4728,0
0,0

2044,0
662,0

11509,0


297,0
38,0
15279,0
24,0


3997,0

5132,0
0,0

2000,0
926,0

11657,0


266,0
26,0
15051,0
21,0


3348,0

4055,0
0,0

1522,0
367,0

9524,0


-31,0
-12,0
-228,0
-3,0


-649,0

-1077,0


-478,0
-559,0

-2133,0



Руководитель
Финансового управления
Н.С.ЧЕРНЫШОВА
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
по разделу "ОБРАЗОВАНИЕ"
Дошкольное воспитание
за 1 полугодие 2006 года
тыс. руб.
 
Ут
вержд.
бюджет
2006 г.



Ут-
вержд.
бюджет
за 1
полуго-
дие
2006 г.
Уточ-
нен.
бюджет
за 1
полуго-
дие
2006 г.
Исполне-
ние за 1
полуго-
дие 2006
г.


Отклоне-
ния пе-
рерасх.
(+) эко-
номия
(-)

ВСЕГО

в том числе:

84054,0



39267,0



39846,0



36783,0



-3063,0



* оплата труда  госу-
дарственных служащих
* прочие выплаты
* начисления на опла-
ту труда

39439,0

893,0
10252,0


16514,0

449,0
4293,0


16680,0

449,0
4348,0


16636,0

417,0
4331,0


-44,0

-32,0
-17,0


* материальные затра-
ты
из них:

33470,0



18011,0



18369,0



15399,0



-2970,0



* услуги связи
* транспортные услуги
* коммунальные услуги
* услуги по  содержа-
нию имущества
* прочие услуги
* прочие расходы
* увеличение  стоимо-
сти основных средств
* увеличение  стоимо-
сти материальных  за-
пасов
135,0
4,0
8161,0
3074,0

656,0
1364,0
471,0

19605,0


68,0
2,0
4799,0
1130,0

458,0
487,0
194,0

10873,0


68,0
2,0
4665,0
1430,0

596,0
487,0
194,0

10927,0


59,0
1,0
4581,0
992,0

340,0
416,0
193,0

8817,0


-9,0
-1,0
-84,0
-438,0

-256,0
-71,0
-1,0

-2110,0



Руководитель
Финансового управления
Н.С.ЧЕРНЫШОВА
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
по разделу "ОБРАЗОВАНИЕ"
Общее образование
за 1 полугодие 2006 года
тыс. руб.
 
Ут-
вержд.
бюджет
2006 г.



Утвержд.
бюджет
за 1 по-
лугодие
2006 г.


Уточ-
нен.
бюджет
за 1
полуго-
дие
2006 г.
Исполне-
ние за 1
полуго-
дие 2006
г.


Отклоне-
ния пе-
рерасх.
(+) эко-
номия
(-)

ВСЕГО

* оплата труда  госу-
дарственных служащих
* прочие выплаты
* начисления на опла-
ту труда

69259,0

27589,0

704,0
7175,0


36701,0

13806,0

355,0
3590,0


37760,0

13806,0

370,0
3590,0


33594,0

12320,0

292,0
3134,0


-4166,0

-1486,0

-78,0
-456,0


* материальные затра-
ты
из них:

33791,0



18950,0



19994,0



17848,0



-2146,0



* услуги связи
* транспортные услуги
* коммунальные услуги
* арендная  плата  за
пользование  имущест-
вом
* услуги по  содержа-
нию имущества
* прочие услуги
* пособия по социаль-
ной помощи
* прочие расходы
* увеличение  стоимо-
сти основных средств
* увеличение  стоимо-
сти материальных  за-
пасов
351,0
65,0
15067,0
40,0


4239,0

8582,0


3767,0
835,0

845,0


179,0
34,0
10504,0
22,0


2084,0

3991,0


1392,0
334,0

410,0


179,0
29,0
10548,0
22,0


2467,0

4257,0


1377,0
632,0

483,0


157,0
24,0
10411,0
19,0


2262,0

3437,0


986,0
92,0

460,0


-22,0
-5,0
-137,0
-3,0


-205,0

-820,0


-391,0
-540,0

-23,0



Руководитель
Финансового управления
Н.С.ЧЕРНЫШОВА
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
по разделу "ОБРАЗОВАНИЕ"
Прочие расходы в области образования
за 1 полугодие 2006 года
тыс. руб.
 
Утвержд.
бюджет
2006 г.




Ут-
вержд.
бюджет
за 1
полуго-
дие
2006 г.
Уточ-
нен.
бюджет
за 1
полуго-
дие
2006 г.
Исполне-
ние за 1
полуго-
дие 2006
г.


Отклоне-
ния пе
рерасх.
(+) эко-
номия
(-)

ВСЕГО

в том числе:

10343,0



4929,0



5122,0



4788,0



-334,0



* оплата труда  госу-
дарственных служащих
* прочие выплаты
* начисления на опла-
ту труда

6573,0

84,0
1709,0


3068,0

42,0
798,0


3248,0

42,0
845,0


3030,0

27,0
798,0


-218,0

-15,0
-47,0


* материальные затра-
ты
из них:

1977,0



1021,0



987,0



933,0



-54,0



* услуги связи
* транспортные услуги
* коммунальные услуги
* арендная  плата  за
пользование  имущест-
вом
* услуги по  содержа-
нию имущества
* прочие услуги
* пособия по социаль-
ной помощи
* прочие расходы
* увеличение  стоимо-
сти основных средств
* увеличение  стоимо-
сти материальных  за-
пасов
90,0
13,0
120,0
2,0


190,0

523,0


303,0
284,0

452,0


50,0
7,0
66,0
2,0


92,0

279,0


165,0
134,0

226,0


50,0
7,0
66,0
2,0


100,0

279,0


136,0
100,0

247,0


50,0
1,0
59,0
2,0


94,0

278,0


120,0
82,0

247,0


0,0
-6,0
-7,0
0,0


-6,0

-1,0


-16,0
-18,0

0,0



Руководитель
Финансового управления
Н.С.ЧЕРНЫШОВА
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
по разделу "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ"
Учреждения культуры
за 1 полугодие 2006 года
тыс. руб.
 
Утвержд.
бюджет
2006 г.





Ут-
вержд.
бюджет
за 1
полуго-
дие
2006 г.

Уточ-
нен.
бюджет
за 1
полу-
годие
2006
г.
Исполне-
ние за 1
полуго-
дие 2006
г.



Отклоне-
ния пе-
рерасх.
(+) эко-
номия
(-)


ВСЕГО

в том числе:

17245,0



9447,0



9824,0



7042,0



-2782,0



* оплата труда  госу-
дарственных служащих
* прочие выплаты
* начисления на опла-
ту труда

7400,0

4,0
1924,0


3010,0

2,0
782,0


3310,0

3,0
860,0


3051,0

2,0
789,0


-259,0

-1,0
-71,0


* материальные затра-
ты
из них:

7917,0



5653,0



5651,0



3200,0



-2451,0



* услуги связи
* транспортные услуги
* коммунальные услуги
* арендная  плата  за
пользование  имущест-
вом
* услуги по  содержа-
нию имущества
* прочие услуги
* пособия по социаль-
ной помощи
* прочие расходы
* увеличение  стоимо-
сти основных средств
* увеличение  стоимо-
сти материальных  за-
пасов
38,0
43,0
865,0
150,0


3178,0

1096,0


624,0
1424,0

499,0


20,0
43,0
551,0
130,0


2362,0

623,0


339,0
1350,0

235,0


20,0
37,0
553,0
130,0


2360,0

641,0


350,0
1350,0

210,0


17,0
31,0
506,0
126,0


1416,0

-525,0


302,0
150,0

127,0


-3,0
-6,0
-47,0
-4,0


-944,0

-116,0


-48,0
-1200,0

-83,0



Руководитель
Финансового управления
Н.С.ЧЕРНЫШОВА
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
по разделу "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ"
Учреждения здравоохранения
за 1 полугодие 2006 года
тыс. руб.
 
Утвержд.
бюджет
2006 г.




Утвержд.
бюджет
за 1 по-
лугодие
2006 г.


Уточ-
нен.
бюджет
за 1
полуго-
дие
2006 г.
Исполне-
ние за 1
полуго-
дие 2006
г.


Отклоне-
ния пе-
рерасх.
(+) эко-
номия
(-)

ВСЕГО

в том числе:

124369,0



58827,0



63727,0



57983,0



-5744,0



* оплата труда госу-
дарственных служащих
* прочие выплаты
* начисления на  оп-
лату труда

45680,0

279,0
11877,0


18368,0

156,0
4776,0


18807,0

156,0
4890,0


18396,0

124,0
4592,0


-411,0

-32,0
-298,0


*  материальные  за-
траты
из них:

66533,0



35527,0



39874,0



34871,0



-5003,0



* услуги связи
* транспортные услу-
ги
* коммунальные услу-
ги

491,0
24,0

11669,0


250,0
24,0

8549,0


283,0
42,0

8549,0


271,0
14,0

7716,0


-12,0
-28,0

-833,0


* арендная плата  за
пользование имущест-
вом
* услуги по содержа-
нию имущества
* прочие услуги
* пособия  по  соци-
альной помощи
* прочие расходы
* увеличение стоимо-
сти основных средств
* увеличение стоимо-
сти материальных за-
пасов


8088,0

4606,0
25,0

2957,0
8225,0

30448,0




5277,0

2680,0
8,0

1010,0
3730,0

13999,0




6600,0

2898,0
8,0

660,0
6768,0

14066,0




5254,0

2109,0


348,0
6418,0

12741,0




-1346,0

-789,0


-312,0
-350,0

-1325,0



Руководитель
Финансового управления
Н.С.ЧЕРНЫШОВА
УЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ,
ПРОИЗВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ
за 1 полугодие 2006 года
1. Компенсационные  выплаты работникам при         322,2 тыс. руб.
   увольнении
2. Конкурсному  управляющему за ликвидацию          28,0 тыс. руб.
   аптеки N 6
3. Помощь пострадавшим от пожара                   123,3 тыс. руб.
4. Поощрение    на    лучшее   праздничное          15,0 тыс. руб.
   оформление предприятий к Новому году
5. Телефонизация муниц. здания                       5,0 тыс. руб.
6. Услуги по охране МП "Дружба"                     87,0 тыс. руб.
7. Подписка на газету для Совета ветеранов         160,9 тыс. руб.
8. Приобретение  оргтехники и программного         366,2 тыс. руб.
   обеспечения
9. Восстановительные  работы  после пожара         191,0 тыс. руб.
   по ул. Разина, 13
10. Материальная   помощь   на  проведение          80,2 тыс. руб.
    ремонта
11. Обследование техсостояния строительных          50,0 тыс. руб.
    конструкций   покрытий  конференц-зала
    ДШИ N 1
12. Ремонт     и    содержание    объектов         393,2 тыс. руб.
    благоустройства
13. Возмещение  ущерба  по  иску  Петренко         244,1 тыс. руб.
    С.В. к МУП "Жилкомсервис"
ВСЕГО:                                            2066,1 тыс. руб.

Руководитель
Финансового управления
Н.С.ЧЕРНЫШОВА